Sul
Notification

Veți permite One IBC să vă trimită notificări?

Vă vom notifica doar cele mai noi și revelatoare știri.

Citiți în Română traducere printr-un program AI. Citiți mai multe la Disclaimer și susțineți-ne pentru a edita limba dvs. puternică. Prefer în engleză .

Statele Unite ale Americii Formarea companiei Întrebări frecvente (FAQ)

1. Cum obțin o adresă comercială din SUA?

Există câteva moduri diferite de a obține o adresă de afaceri din SUA:

  • Închiriază un spațiu de birou fizic: această opțiune implică închirierea unui spațiu de birou fizic în SUA, care poate fi folosit ca adresă oficială a companiei tale. Aceasta este o opțiune bună dacă aveți nevoie de o locație fizică pentru afacerea dvs., cum ar fi un magazin cu amănuntul sau un depozit.
  • Utilizați un serviciu de birou virtual: un serviciu de birou virtual vă permite să utilizați o adresă profesională de afaceri ca adresă oficială de afaceri, chiar dacă nu aveți un spațiu fizic de birou. Această opțiune include, de obicei, servicii de gestionare a corespondenței și a pachetelor, precum și acces la sălile de conferințe și la alte facilități, în funcție de necesități.
  • Folosiți o adresă rezidențială: dacă abia sunteți la început sau nu aveți nevoie de o locație fizică pentru afacerea dvs., este posibil să puteți utiliza propria adresă de domiciliu ca adresă oficială a companiei dvs. Această opțiune este în general potrivită doar pentru companiile care nu au un volum mare de corespondență sau pachete și nu primesc clienți la adresele lor.

Este important de reținut că diferite state au cerințe diferite pentru utilizarea unei adrese de rezidență ca adresă de afaceri. Unele state vă pot solicita să vă înregistrați adresa comercială la statul sau guvernul local sau pot avea alte cerințe pe care trebuie să le urmați. Este o idee bună să ne contactați cu privire la cerințele specifice pentru situația dvs. și să obțineți sfaturi de la noi - un furnizor profesionist de servicii corporative.

2. Poate un cetățean canadian să înceapă o afacere în SUA?

Da, este absolut posibil să începeți afaceri în SUA ca canadian. Cu toate acestea, există câteva lucruri de luat în considerare înainte de a face acest lucru. În primul rând, va trebui să obțineți vizele și permisele necesare pentru a lucra în SUA. Aceasta poate include obținerea unei vize de muncă, cum ar fi o viză H-1B, sau obținerea unei cărți verzi.

Pe lângă obținerea vizelor și a permiselor necesare, va trebui să vă familiarizați și cu legile și reglementările comerciale din statul în care intenționați să vă începeți afacerea. Aceasta poate include obținerea oricăror licențe sau permise necesare și respectarea oricăror cerințe pentru înregistrarea afacerii dvs.

De asemenea, este o idee bună să solicitați sfatul unui avocat sau alt profesionist pentru a vă asigura că respectați pe deplin toate legile și reglementările aplicabile. Acest lucru poate ajuta la evitarea oricăror potențiale probleme juridice pe viitor atunci când începeți afaceri în SUA ca canadian.

3. Cum sunt impozitate LLC-urile din SUA în Canada?

LLC-urile din SUA (societăți cu răspundere limitată) nu sunt în general impozitate ca entități în Canada. În schimb, profiturile sau pierderile lor sunt transmise proprietarilor sau membrilor lor, care apoi sunt obligați să raporteze venitul în declarațiile fiscale personale din Canada. Aceasta este cunoscută ca impozitare „flux-through”.

Dacă LLC are un sediu permanent (PE) în Canada, aceasta poate fi supusă impozitului pe profit canadian pentru partea din profituri care este atribuită PE. Un PE este, în general, definit ca un loc fix de afaceri prin care se desfășoară activitatea unei întreprinderi, cum ar fi o sucursală, un birou sau o fabrică.

Dacă LLC desfășoară afaceri în Canada printr-un PE, i se poate cere să se înregistreze și să perceapă Taxa pe Bunuri și Servicii/Taxa pe Vânzări Armonizate (GST/HST) pentru livrările de bunuri și servicii taxabile efectuate în Canada.

Este important să rețineți că tratamentul fiscal al unei SRL în Canada poate depinde de circumstanțele specifice ale afacerii și de natura activităților sale în Canada. Este recomandabil să solicitați îndrumarea unui profesionist fiscal pentru a determina implicațiile fiscale ale activităților dvs. SRL în Canada.

4. Câte tipuri de afaceri există în SUA?

Există mai multe tipuri de afaceri în SUA din care o companie poate alege, fiecare având propriul său set de caracteristici și implicații fiscale. Cele mai comune tipuri de afaceri în SUA sunt:

  1. Proprietar unic: o întreprindere unică este o afacere deținută și operată de o singură persoană. Este cea mai simplă și mai comună formă de structură de afaceri.
  2. Parteneriat: Un parteneriat este o afacere deținută și operată de două sau mai multe persoane. Există mai multe tipuri de parteneriate, inclusiv parteneriate în general, parteneriate în comandită și parteneriate cu răspundere limitată.
  3. Corporație: O corporație este o entitate juridică care este separată și distinctă de proprietarii săi. Poate fi o corporație C sau o corporație S.
  4. Societate cu răspundere limitată (LLC): Un SRL este o structură de afaceri hibridă care combină protecția răspunderii unei corporații cu beneficiile fiscale ale unui parteneriat.
  5. Cooperativă: O cooperativă este o afacere deținută și administrată de un grup de persoane în beneficiul lor reciproc.

Este important să rețineți că tipul de afacere în SUA pe care îl alegeți va depinde de nevoile și circumstanțele specifice ale afacerii dvs. Este recomandabil să solicitați îndrumarea unui avocat de afaceri sau a unui contabil pentru a determina cea mai bună structură de afaceri pentru compania dumneavoastră.

5. Pot deschide o companie în SUA cu viză de turist?

Nu puteți desfășura activități legate de muncă în SUA în timp ce aveți viza de turist. Dacă sunteți antreprenor și nu aveți altă sursă de venit, atunci nu este posibil să deschideți o companie în SUA. Prin urmare, nu aveți voie să obțineți niciun împrumut de la bănci sau instituții financiare pentru a începe propria afacere.

Cu toate acestea, viza de turist vă poate ajuta să lucrați în SUA dacă aveți relații aici, cum ar fi familia, mama, tatăl, fratele sau sora dvs. sunt americani.

Odată ce v-ați decis să deschideți o companie în această țară, trebuie să o înregistrați ca SRL sau 5 Corp înainte de a părăsi SUA.

În ultimul timp, înființarea cu toate regulile legale nu este posibilă pentru un antreprenor cu viză de turist.

6. Ce viză este necesară pentru a începe o afacere în SUA?

Trebuie să dețineți o viză E-2 pentru a începe o afacere în SUA.

O viză E-2 este o opțiune de viză pentru proprietarii de afaceri care doresc să înființeze o companie în Statele Unite și să dezvolte și să-și dirijeze operațiunile. Deși o viză E-2 permite unei persoane să locuiască în Statele Unite pe termen nelimitat, este o viză de non-imigrant, ceea ce înseamnă că nu duce la o carte verde. Pentru a vă califica pentru această viză, trebuie fie să începeți o afacere, fie să cumpărați o afacere pe care intenționați să o conduceți, iar valoarea investiției este determinată de tipul de afacere pe care o începeți. De exemplu, dacă doriți să înființați o firmă de consultanță, puteți începe cu 50.000 USD.

Suma necesară investiției este mult mai mare dacă porniți o fabrică de producție. Pe lângă durata nelimitată a Vizei E-2 (atâta timp cât continuați să conduceți afacerea) și valoarea investiției potențial scăzută, această viză permite soțului și copiilor unui investitor să li se alăture în Statele Unite, iar soțul/soția poate lucra în orice camp.

Alaska (Statele Unite ale Americii)

1. Cum să începeți o mică afacere în Alaska?

Începerea unei afaceri în Alaska este o alegere excelentă pentru antreprenori, deoarece se numără printre cele mai favorabile impozite din țară și oferă un mediu cu risc scăzut. Dacă doriți să știți cum să începeți o mică afacere în Alaska, urmați acești pași esențiali de mai jos.

Pasul 1: alegeți ideea de afaceri și planul potrivit pentru afacerea dvs. din Alaska

Primul pas către proprietatea întreprinderilor mici este să decideți ce tip de afacere doriți. Ar trebui să începeți să căutați o idee care să se potrivească cu interesele dvs., obiectivele personale și capacitățile financiare.

Planificarea afectează foarte mult succesul unei afaceri. Înainte de a cheltui o sumă semnificativă de bani și alte resurse pentru afacerea dvs. din Alaska, analizați-vă cu atenție ideea și creați un plan detaliat care să includă: numele companiei dvs., scorul locației, cercetarea pieței etc.

Pasul 2: alegeți o structură de afaceri

Forma de afaceri mici din Alaska pe care o alegeți vă va influența foarte mult strategiile viitoare. Principalele structuri de afaceri includ:

  • Proprietate exclusivă
  • Parteneriate
  • corporație
  • Societate cu răspundere limitată - LLC

Pasul 3: Înregistrați-vă afacerea în Alaska

Odată ce v-ați ales structura afacerii, următorul pas este să vă înregistrați afacerea. Indiferent de structura de afaceri formală pe care o alegeți, trebuie să urmați acest proces înainte de a începe o mică afacere în Alaska:

  • Denumiți afacerea dvs.
  • Selectați un agent înregistrat.
  • Obțineți un număr de identificare a angajatorului (EIN).
  • Documente de formare a dosarelor.

 
2. Ce taxe plătiți în Alaska?

Dacă intenționați să faceți afaceri în Alaska, SUA, ar trebui să aveți o scurtă înțelegere a impozitelor aici, deoarece există unele diferențe în comparație cu alte state.

Cea mai vizibilă caracteristică a impozitării din Alaska este că, spre deosebire de alte state, nu vă solicită să plătiți impozitul pe vânzări de stat sau impozitul pe venit individual. Cu toate acestea, pentru impozitele locale pe vânzări, rata este de aproximativ 1,76%.

În calitate de proprietar de afaceri legitim în Alaska, nu trebuie să plătiți niciun impozit pe franciză sau privilegiu, care este o divergență față de majoritatea statelor. Ratele impozitului pe veniturile întreprinderilor variază de la 0% la 9,4%, în funcție de venitul impozabil al afacerii dvs. Se aplică o rată de 0% pentru companiile cu venituri impozabile sub 25.000 USD și 9,4% pentru peste 222.000 USD. Trebuie să plătiți acest impozit înainte de a 15-a zi a celei de-a patra luni după închiderea anului fiscal.

În total, există aproximativ 20 de impozite în Alaska. Puteți vizita site-ul web al diviziei fiscale din Alaska pentru a le consulta pe toate pentru mai multe informații. Dacă aveți nevoie de mai mult sprijin pentru desfășurarea afacerilor în Alaska sau în orice alte state din SUA, One IBC este aici pentru a vă ajuta în tot procesul de la început până la sfârșit.

Este Alaska un stat fără taxe?

Alaska este unul dintre cele mai favorabile impozite din Statele Unite. Statul poate fi considerat scutit de impozit, deoarece nu impune venitul sau impozitul pe vânzări. În plus, Alaska chiar „plătește” locuitorilor săi o anumită sumă de bani anual, doar pentru că locuiesc acolo.

Cu toate acestea, spre deosebire de alte jurisdicții fără taxe, Alaska are încă multe impozite percepute întreprinderilor, cum ar fi impozitele pe închirierea de vehicule, licențele miniere, producția de petrol și gaze și proprietatea. Ratele impozitului pe veniturile societăților în stat sunt relativ scăzute, deoarece ar putea fi de 0% dacă venitul fiscal al unei companii este sub 25.000 USD. Cea mai mare rată a impozitului pe venit este de 9,4% pentru veniturile de la 222.000 USD și mai mult.

Impozitul total de stat și local impus cetățenilor din Alaska, inclusiv veniturile, proprietatea, vânzările și accizele, este doar 5,16% din venitul personal, cel mai mic dintre toate cele 50 de state.

Motivul pentru care Alaska este un stat fără taxe se datorează faptului că este subpopulat și dorește să atragă mai mulți oameni și întreprinderi pentru a veni și a locui aici. De asemenea, statul are rezerve uriașe de petrol, care devin principala sursă de venituri ale statului și pot sprijini politicile de scutire de impozite.

Câte taxe plătiți în Alaska?

Dacă intenționați să faceți afaceri în Alaska, ar trebui să știți câte taxe va trebui să plătiți la sfârșitul fiecărui an fiscal. Acest lucru vă poate economisi mult timp și bani dacă se face corect.

Ca afacere în Alaska, trebuie să plătiți trei tipuri de impozite: federală, de stat și locală. Impozitele vor fi calculate pe veniturile și cheltuielile impozabile ale afacerii dvs. și impozitele personalului sau contractanților. În funcție de entitatea și situația dvs. de afaceri, poate fi necesar să plătiți unul, două sau toate cele trei tipuri de impozite în Alaska.

Pentru fiecare tip de impozite, există diferite impozite impuse diferitelor industrii în care se desfășoară afacerea dvs., cum ar fi impozitele pe închirierea vehiculelor, licențele miniere, producția de petrol și gaze și proprietatea. Cu toate acestea, Alaska, spre deosebire de majoritatea celorlalte state, nu impune impozit pe vânzări de stat sau impozit pe venit individual. În continuare trebuie să plătiți taxele locale de vânzare, iar rata este de aproximativ 1,76%.

Ratele impozitului pe veniturile întreprinderilor din Alaska variază de la 0% la 9,4%. Rata se aplică cât de mult din venitul impozabil a câștigat afacerea dvs. pe parcursul anului. Se aplică o rată de 0% pentru companiile cu venituri impozabile sub 25.000 USD și 9,4% pentru peste 222.000 USD.

 
3. Cum se înregistrează un nume de companie în Alaska?

Înregistrarea unui nume de companie din Alaska este o necesitate atunci când decideți să formați o entitate comercială în stat. Iată cei 3 pași de bază pe care trebuie să îi faceți pentru a înregistra un nume de companie în Alaska.

Pasul 1: alegeți o structură pentru afacerea dvs. din Alaska

În funcție de planul dvs. de afaceri, există diferite tipuri de structuri de afaceri cu care puteți începe. Cel pe care alegeți să îl formați va determina modul în care vă înregistrați numele companiei în Alaska. Înregistrarea comună a afacerilor din Alaska este proprietate individuală, societăți în comandită generală, companii cu răspundere limitată (LLC).

Pasul 2: verificați disponibilitatea numelui companiei Alaska

Când înregistrați un nume de companie din Alaska, trebuie să vă asigurați că numele companiei dvs. este unic pentru a evita problemele legate de drepturile de autor și de identitate. Dacă vă înregistrați la serviciul One IBC , vă vom ajuta să verificați baza de date a corporațiilor statului Alaska. Acesta este pasul crucial, deoarece aplicația dvs. va fi respinsă dacă încercați să revendicați un nume care este deja utilizat.

Pasul 3: înregistrarea afacerii din Alaska

După ce ați parcurs cei 2 pași de mai sus, va trebui să trimiteți documentele de registru ale companiei Alaska către stat. Ca ultim pas în înregistrare, trebuie să trimiteți personal sau prin poștă articolele dvs. de organizare, precum și documentele legate de afacerea dvs. la Departamentul de Comerț, Comunități și Dezvoltare Economică din Alaska.

 

California (Statele Unite ale Americii)

1. Ce este o corporație străină în California?

O corporație străină din California este pur și simplu o corporație care a fost înființată în afara Californiei, dar s-a înregistrat la secretarul de stat din California pentru a face afaceri în California. Pentru a înregistra o corporație străină în California, va trebui să desemnați un agent înregistrat în California și să depuneți formularul corect.

  • Majoritatea corporațiilor străine din California (inclusiv organizațiile nonprofit) vor depune declarația și desemnarea de către corporația străină (formularul S&DC - S / N).
  • Corporațiile profesionale străine care practică avocatura sau contabilitatea vor trebui să depună formularul S & DC-PC.
  • Corporațiile străine din California care oferă servicii de asigurare ar trebui să utilizeze Formularul S & DC-INS.

 
2. Corporațiile străine din California au nevoie de un agent înregistrat?

Da. Orice afacere străină din California este obligată să numească și să mențină un agent înregistrat. Agentul înregistrat trebuie să aibă o adresă fizică în California, să păstreze programul regulat de lucru și să fie de acord să accepte corespondența legală în numele corporației dumneavoastră.

Agenții înregistrați au un rol semnificativ în conturarea afacerii companiei din California, vă vor consulta în planificarea fiscală și în probleme juridice, acest lucru se poate referi la sprijinirea, întreținerea și consilierea companiei dvs. din când în când și tratarea problemelor pe parcursul vieții afacerii. O corporație străină din California trebuie să aleagă cel mai bun agent pentru a servi și a contribui la creșterea afacerilor.

3. Care sunt avantajele înregistrării unei companii în California?

Înregistrarea unei companii în California este primul pas în structurarea afacerii dvs. spre succes. Afacerile de succes sunt construite printr-o planificare atentă. O companie înregistrată în California ar fi benefică în multe privințe, în special pentru întreprinderile mici din California:

  • Protejați afacerea împotriva proceselor.
  • Faceți afacerea dvs. să devină mai credibilă pentru clienți.
  • Extindeți afacerea către cel mai mare centru de liber schimb din lume.
  • O corporație din California oferă proprietarului anonimatul.
  • Regim fiscal atractiv în stat.

 
4. Cum să începeți o mică afacere în California în 5 pași:

Pasul 1

Creați un plan de afaceri. Începeți făcând cercetări de piață și scrieți un plan de afaceri care să includă: marketing, finanțe, produse sau servicii, apoi alegeți cea mai potrivită structură a companiei.

Pasul 2

Alegeți o locație. Când începeți o mică afacere în California, alegerea locației corecte este foarte importantă, deoarece fiecare oraș / județ are legi și reglementări diferite.

Pasul 3

Obțineți un număr de identificare a angajatorului (EIN). Compania nu poate deschide un cont bancar sau depune taxe fără un EIN. Un serviciu One IBC acoperă atât EIN, cât și numărul individual de identificare a contribuabilului (ITIN).

Pasul 4

Solicitați licențe. Compania are nevoie de licențe adecvate pentru a opera și multe bănci vor cere acest lucru în timpul procesului de depunere a cererii. Consultați un serviciu de licențiere One IBC pentru îndrumări complete cu privire la tipul și modul de aplicare.

Pasul 5

Deschideți un cont bancar. OneIBC are o listă de parteneri bancari disponibili la nivel mondial gata să ajute orice client care dorește să înființeze o companie în California.

 
5. Cum să înființez o companie în California?

Pasul 1

Faceți un plan de afaceri. Pentru a înființa o companie în California, nu este necesar, dar un plan adecvat va fi de ajutor mai târziu. Băncile și investitorii vor dori, de asemenea, să citească acest plan atunci când evaluează compania.

Pasul 2

Articolul din dosar al corporației. Acesta este documentul legal pentru înregistrarea unei companii din California. Include informații de bază despre afacere și consiliul său de administrație și ar trebui să fie transmise secretarului de stat.

Pasul 3

Trimiteți declarația de informații. Acest lucru trebuie făcut în termen de 90 de zile de la articolul din Corporation.

Pasul 4

Solicitați un număr de identificare a angajatorului (EIN). Un serviciu One IBC asistă cu EIN și, de asemenea, ajută la numărul de identificare a contribuabilului individual (ITIN).

Pasul 5

Solicitați licențe și permise. Consultați One IBC pentru a afla care este necesară și cum să aplicați corect.

Pasul 6

Deschideți un cont bancar. Trebuie prezentate planul de afaceri, documentele de încorporare și alte documente pe care banca le dorește. Unele bănci solicită, de asemenea, un interviu față în față în timpul procesului de aplicare.

Pasul 7

Îndeplinirea cerințelor non-urgente. După începerea unei afaceri în California, compania ar trebui să elaboreze un regulament, să organizeze o întâlnire a companiei, să obțină un avocat etc.

 
6. Cum să înregistrați un nume pentru afacerea dvs. străină din California?

Pasul 1

Verificare disponibilitate nume. Atunci când se determină disponibilitatea numelor, numele sunt verificate numai cu numele unor entități similare înregistrate la secretarul de stat din California. Un nume poate fi rezervat timp de 60 de zile.

Pasul 2

Înregistrarea numelui pentru compania străină. Dacă un nume este disponibil pentru înregistrare, companiile pot înregistra denumirea societății la secretarul de stat prin depunerea formularului Înregistrare nume străin pentru a-l proteja pentru o utilizare ulterioară. Înregistrarea este efectivă până la închiderea anului calendaristic în care este depusă cererea de înregistrare.

Pasul 3

Reînnoiți numele afacerii dvs. străine din California. O corporație își poate reînnoi înregistrarea prin depunerea unui nou formular în perioada 1 octombrie - 31 decembrie a fiecărui an. Reînnoirea, atunci când este depusă, prelungește înregistrarea pentru anul calendaristic următor.

Pasul 4

Obțineți un certificat de către un oficial public autorizat al statului sau al locului de constituire. În sensul că corporația este o corporație existentă în stare bună în acel stat sau loc, trebuie atașată la formularul de înregistrare a denumirii corporative prin corporație străină până la momentul depunerii la secretarul de stat din California.

 
7. Cât costă înființarea unei corporații în California?

Numerele de mai jos sunt de referință și numai la nivel de stat

  • Rezervare denumire companie: Minim 10 USD și 10 USD comision special de manipulare.
  • Depunerea înmatriculării: Raportul cu informații detaliate despre companie costă 25 USD plus 75 USD comision de servicii. Apoi, există înscrierea la încorporare cu o taxă de 100 USD și 15 USD pentru manipulare.
  • Numiți un agent înregistrat: pentru a face afaceri în California, este nevoie ca un agent înregistrat să se ocupe de probleme legale. În calitate de agent autorizat, One IBC poate acționa ca agent pentru clienți.
  • Licență de afaceri: media pentru o afacere mică este de 50 USD - 100 USD. Cu toate acestea, pot apărea taxe suplimentare în funcție de locația și industria dvs.
  • Taxă continuă: Taxa de depunere a raportului anual este de 25 USD.
  • Impozit anual: există un minim de 800 USD, indiferent de ce se întâmplă pentru impozitele pe corporații și salarii, la 100 USD, care este obligatoriu chiar dacă compania nu angajează niciun angajat.

 
8. Cât costă un LLC în California?

Numerele de mai jos sunt de referință și numai la nivel de stat

  • Numele companiei de rezervare: Minim 10 USD și 10 USD taxa de manipulare specială.
  • Depunerea înmatriculării: Taxa raportului pentru informații detaliate despre companie este de 25 USD plus 75 USD. Apoi, există înscrierea la încorporare cu o taxă de 100 USD cu o taxă de manipulare de 15 USD.
  • Licență comercială: media pentru o companie este de 50 USD - 100 USD, dar pot apărea taxe suplimentare în funcție de locație și industrie.
  • Taxă LLC: 85 USD este costul inițial al începerii unei afaceri. În California, Declarația de informații (20 USD) trebuie depusă în termen de 90 de zile de la formare.
  • Taxă permanentă pentru LLC: Taxa anuală de 800 USD este datorată în termen de 3,5 luni de la înființare și apoi în fiecare 15 aprilie ulterior. Acesta este costul de a face afaceri în California în mod unic pentru LLC.
  • Alte taxe continue: Taxa de depunere a raportului anual este de 25 USD și Taxa anuală de impozitare este de minimum 800 USD.

 

Florida (Statele Unite ale Americii)

1. Cum formez o corporație în Florida?

Este destul de ușor să formați o corporație în Florida . Mai jos este ghidul pas cu pas despre modul în care puteți înregistra o corporație la guvernul din Florida.

1. Găsiți un nume potrivit pentru corporația dvs. din Florida

Corporația dvs. din Florida trebuie să aibă un nume unic. Puteți efectua o verificare rapidă a numelui pe site-ul FL Division of Corporations.

Cuvântul „Corporation”, „Incorporated” sau „Company” sau abrevierea corespunzătoare „Corp.”, „Inc.” sau „Co.” trebuie să apară în numele companiei dvs.

2. Alegeți un agent înregistrat pentru Florida Corporation

Fiecare corporație din Florida trebuie să aibă un agent înregistrat. Acest agent este însărcinat cu gestionarea documentelor și documentelor legale în numele corporației. Dacă sunteți în căutarea unui agent înregistrat certificat în Florida, consultați formarea companiei din Florida la One IBC Group.

3. Pregătiți și depuneți actele constitutive din Florida

Pentru a forma o corporație în Florida , trebuie să depuneți formularul Actul Constitutiv la Divizia Corporațiilor din Florida. În acest formular, trebuie să furnizați următoarele informații:

  • Numele corporației, adresa principală a biroului și scopul acesteia
  • Informații detaliate despre agentul înregistrat
  • Numărul de acțiuni al societății este autorizat să emită
  • Numele și adresele ofițerului și directorului inițial
  • Numele și adresa încorporatorului

4. Respectați cerințele legale din Florida

După ce ați constituit cu succes o corporație în Florida , trebuie să îndepliniți câteva cerințe legale ale statului, cum ar fi emiterea de acțiuni, solicitarea de licențe și permise, obținerea unui EIN sau desemnarea unui consiliu de administrație.

 
2. Care este rata impozitului pe profit în Florida?

Florida este considerată un stat favorabil impozitelor, deoarece nu impune impozitul pe veniturile individuale și are o rată de impozitare corporativă scăzută în general. Iată ce ar trebui să știți despre unele tipuri de impozite în Florida .

Există două tipuri de corporații în Florida : C-Corporation (C-Corp) și S-Corporation (S-Corp). Dintre toate structurile de afaceri, numai C-Corp este obligat să plătească impozitul pe profit din Florida . Cota de impozitare se modifică puțin în funcție de momentul înregistrării C-Corp, în special:

  • Înainte de 01/01/2019: 5,5% din rata impozitului pe profit
  • În perioada 01/01/2019 și 31/12/2021: 4,458% din rata impozitului pe profit
  • Între sau după 01/01/2022: 5,5% din rata impozitului pe profit

S-Corps, pe de altă parte, nu sunt supuse impozitului pe profit, deoarece sunt entități de trecere. Societatea cu răspundere limitată (LLC), Parteneriatul și Proprietatea unică sunt, de asemenea, entități de trecere. Aceasta înseamnă că venitul impozabil al afacerii este transmis către acționarii individuali și fiecare acționar este supus impozitului federal asupra ponderii sale din venitul afacerii.

În plus, toate întreprinderile sunt obligate să plătească alte tipuri de impozite pe afară de impozitul pe profit în Florida , și anume: impozitul estimat, impozitul pe cont propriu, impozitele pe angajare sau impozitul pe accize.

 
3. Care sunt cerințele de depunere a declarațiilor fiscale pentru Florida S Corporation și LLC?

Compania cu răspundere limitată (LLC) și S Corporation sunt cele mai comune tipuri de structuri comerciale din Florida. Iată cerințele de depunere a declarațiilor fiscale pentru ambele tipuri.

1. Cerințele de depunere a declarației de impozitare Florida S Corporation

  • Formați o corporație S în statul Florida.
  • Trimiteți formularul 2553 Serviciului de venituri interne (IRS).
  • Depuneți un raport anual până la 1 mai. Raportul are o taxă de depunere de 150 USD.
  • În funcție de venitul net anual al companiei, plătiți impozite de franciză către statul Florida până în ultima zi a lunii a patra, a șasea, a noua și a douăsprezecea.
  • Acționarii primesc un anexa K-1 de la corporația S.

2. Cerințe privind depunerea declarației fiscale din Florida LLC

LLC din Florida nu este obligată să depună o declarație fiscală. Veniturile sale trec către membrii săi, care ulterior plătesc impozite individuale pe acțiunile lor. Din acest motiv, nu există cerințe de depunere a declarațiilor fiscale pentru SRL-urile din Florida.

Cu toate acestea, LLC-urile pot fi tratate ca alte entități comerciale, cum ar fi Corporation, Partnership sau unic proprietar în scopuri fiscale. Dacă LLC își depune declarația federală de impozit pe venit ca una dintre acele entități, trebuie să urmeze același proces al entității pentru care este aleasă pentru a fi impozitată.

 
4. Cum creez un LLC în Florida?

O societate cu răspundere limitată (LLC) este printre cele mai bune alegeri pentru întreprinderile mici din Florida. Mai jos este ghidul pas cu pas despre cum să creați un LLC în Florida.

1. Găsiți un nume potrivit pentru LLC-ul dvs. din Florida

LLC-ul dvs. din Florida trebuie să aibă un nume unic. Puteți efectua o verificare rapidă a numelui pe site-ul FL Division of Corporations.

Expresia „societate cu răspundere limitată” sau una dintre abrevierile sale (LLC sau LLC) trebuie să apară în numele companiei dvs.

2. Alegeți un agent înregistrat pentru Florida LLC

Fiecare LLC din Florida trebuie să aibă un agent înregistrat. Acest agent este însărcinat cu gestionarea actelor și documentelor legale în numele companiei. Dacă sunteți în căutarea unui agent înregistrat certificat în Florida, consultați formația Florida LLC cu One IBC Group.

3. Pregătiți și depuneți articolele de organizare din Florida

Pentru a crea un SRL în Florida , trebuie să depuneți formularul Articole de organizare la Divizia de corporații din Florida. În acest formular, trebuie să furnizați următoarele informații:

  • Numele LLC și adresa principală a sediului
  • Informații detaliate despre agentul înregistrat
  • Numele și adresele membrilor LLC.
  • Dacă nu data depunerii, data efectivă a LLC (opțional).

4. Respectați cerințele legale din Florida

După ce creați cu succes un LLC în Florida , trebuie să îndepliniți anumite cerințe legale ale statului, cum ar fi pregătirea unui acord de operare, obținerea unui EIN sau depunerea rapoartelor anuale.

 
5. Cum obțineți o licență de afaceri în Florida?

În funcție de industria pe care o înregistrați pentru afacerea dvs., este posibil să vi se solicite să obțineți o licență de afaceri în Florida . Pentru a vă asigura că aveți nevoie de o licență de afaceri sau nu, puteți consulta Departamentul pentru afaceri și reglementări profesionale din Florida (DBPR) sau Departamentul pentru agricultură și servicii pentru consumatori (DACS) pentru mai multe informații.

Există câteva cerințe pentru afacerea dvs. pentru a obține o licență de afaceri în Florida , cum ar fi înregistrarea valabilă federală sau de stat, dovada educației, verificarea istoricului și informațiile fiscale. După ce vă depuneți cererea cu cerințele menționate, trebuie să plătiți taxa de depunere. În general, costă mai puțin de 100 USD pentru majoritatea licențelor comerciale din Florida .

După ce ați obținut licența de afaceri, sunteți gata să începeți să operați legal în Florida. Cu toate acestea, unele licențe pentru anumite industrii necesită reînnoirea într-o perioadă determinată de timp. În cazul în care licența dvs. de afaceri necesită reînnoire, ar trebui să plătiți pentru aceasta înainte de data de expirare pentru a evita problemele legale.

Citiți mai multe: Înregistrarea licenței comerciale din SUA și cerințele licenței comerciale

 
6. Cât costă să depui un raport anual în Florida?

În fiecare an, afacerea dvs. trebuie să depună un raport anual al companiei din Florida pentru a valida sau modifica informațiile companiei dvs. în evidența statului. Acesta conține informații despre conducerea sau calitatea de membru a companiei dvs., sediul principal al companiei dvs. și adresele poștale, precum și informații despre agentul dvs. înregistrat din Florida.

Costul pentru depunerea unui raport anual în Florida depinde de structura afacerii dvs., în special:

  • Profit corporație: 150 USD
  • Societate non-profit: 61,25 USD
  • Societate cu răspundere limitată: 138,75 USD
  • Societate în comandită limitată sau societate în comandită cu răspundere limitată: 500 USD

Data limită pentru raportul anual al companiei din Florida este 1 mai. O taxă de întârziere de 400 USD este evaluată dacă depuneți dosar după ziua respectivă. Organizațiile non-profit, pe de altă parte, sunt scutite de la plata acestei taxe.

Cel mai rapid și mai eficient mod de a depune raportul anual al companiei dvs. din Florida este prin intermediul site-ului web al secretarului de stat din Florida. Trebuie să furnizați:

  • Numărul documentului Departamentului de Stat din Florida
  • Numele entitatii
  • Numărul federal de identificare a angajatorului (FEIN)
  • Numele principale și adresa sediului
  • Informații detaliate despre agentul înregistrat
  • Card de credit / debit valid, cec, mandat

 

 
7. Cum obțin o copie a actelor constitutive din Florida?

Toate întreprinderile care doresc să se înscrie în Florida trebuie să depună un act constitutiv la Departamentul de Stat din Florida. Actul constitutiv este documentul care certifică încorporarea unei companii în Florida.

Pentru a trimite actele constitutive din Florida , trebuie să completați aceste informații în prealabil:

  1. Numele companiei
  2. Adresa principală
  3. Stoc de capital
  4. Informații despre agentul înregistrat
  5. Numele și adresa fiecărui încorporator

După ce ați terminat constituirea în Florida , în termen de 10-15 zile lucrătoare, ar trebui să primiți o copie a actului constitutiv în Florida . Timpul de procesare este de aproximativ șapte zile, după care trebuie să acordați timp trimiterii copiei prin poștă. Există o opțiune pentru serviciul accelerat, dar este disponibil numai personal.

 

Maryland (Statele Unite ale Americii)

1. Cât costă o licență de afaceri în Maryland?

Există 17 licențe comerciale în Maryland . În funcție de natura afacerii dvs. și de industria în care activează afacerea dvs., trebuie să obțineți una sau mai multe licențe sau să nu aveți nevoie de ele. Dacă intenționați să desfășurați afaceri în Maryland, ar trebui să știți despre cele mai comune 3 costuri ale licențelor de mai jos.

1. Comercianți

Cu excepția cazului în care afacerea dvs. nu poate oferi spre vânzare (cum ar fi cultivarea sau fabricarea), trebuie să obțineți licența de comerciant din Maryland . Taxa de licență pentru comercianți este determinată de valoarea cu ridicata a inventarului dvs. de vânzare cu amănuntul. Costă de la 15 USD până la 800 USD cu sume de inventar cuprinse între 0 și 750.001 și peste. De asemenea, trebuie să plătiți o taxă de emitere de 2,00 USD pentru fiecare tip de licență.

2. Magazin cu lanțuri

O licență de lanț este necesară în Maryland dacă conduceți două sau mai multe magazine cu amănuntul sub aceeași conducere generală sau proprietate. Taxa începe de la 5 USD pentru 2-5 magazine și atinge maximul de 150 USD pentru mai mult de 20 de magazine. Cecil și Baltimore City aplică intervale de taxe diferite, așa că dacă doriți să deschideți lanțuri de magazine în aceste 2 orașe, ar trebui să vă alocați mai mult timp pentru a verifica costul.

3. Construcție

Orice afacere care construiește case noi sau participă la procesul de cumpărare a casei are nevoie de o licență de construcție. Costul acestei licențe de afaceri diferă de la județ la oraș, în special:

30 de dolari în județul Cecil,

40 dolari în orașul Baltimore și

15 USD în toate celelalte județe

50 USD pentru companiile de construcții din afara statului.

Pentru mai multe informații despre costul licenței de afaceri în Maryland, puteți vizita site-ul web al sistemului de informații privind licența de afaceri.

Citeste mai mult:

 
2. Cum îmi reînnoiesc licența de afaceri din Maryland?

Dacă faceți afaceri în Maryland, SUA, trebuie să vă reînnoiți licența de afaceri anual. Indiferent când vă începeți afacerea, licența expiră pe 30 aprilie. Costul reînnoirii licenței de afaceri din Maryland variază în funcție de data înregistrării afacerii dvs.

În luna martie a fiecărui an, primiți documente de cerere pentru reînnoirea licenței livrate la adresa dvs. poștală. Ar trebui să verificați documentele cu atenție pentru a vă asigura că toate informațiile sunt corecte. De asemenea, trebuie să plătiți toate taxele municipale înainte de a vă reînnoi licența de afaceri. Dacă trimiteți cererea de reînnoire cu probleme nerezolvate, aceasta vă va fi trimisă înapoi și va întârzia procesul. În Maryland, taxele de penalizare pentru reînnoirea târzie a licenței de afaceri se aplică începând cu 1 iunie și vor crește lunar până la finalizarea procesului de reînnoire.

După verificarea tuturor informațiilor, puteți trimite prin reînnoire prin poștă la biroul grefierului din județ în care este înregistrată afacerea dvs. Puteți, de asemenea, să vă reînnoiți licența de afaceri din Maryland prin fax sau e-mail la biroul grefierului local.

Citeste mai mult:

 
3. Cum să plătiți taxele anuale ale Maryland's LLC?

O societate cu răspundere limitată (LLC) din Maryland, SUA este obligată să plătească anual o anumită sumă de impozite și taxe pentru a menține activitatea în conformitate. Iată câteva dintre cerințele esențiale în curs de depunere pentru LLC-urile din Maryland.

Raport anual

Maryland solicită companiilor sale să depună un raport anual (sau returnarea bunurilor personale) până pe 15 aprilie. Taxa de depunere este de 300 USD

Impozite

Întreprinderile din Maryland trebuie să plătească impozit anual în funcție de natura afacerii și de industria în care operează. Pentru a verifica ce tip de impozite și valoarea exactă a ratelor de impozitare pe care le depune anual afacerea dvs., puteți vizita Departamentul de evaluări și impozitare al Site-ul Maryland pentru mai multe informații.

Pentru a plăti taxele anuale ale LLC din Maryland, o companie poate depune un raport anual online sau pe hârtie. Pentru a trimite online, accesați site-ul web Maryland Business Express și urmați instrucțiunile de depunere. Pentru a trimite pe hârtie, descărcați formularul de pe site-ul Maryland Departmental Forms & Applications. Pentru o soluție rapidă și ușoară, pentru Maryland LLC este recomandat un serviciu de agent înregistrat precum One IBC . Un One IBC este cel mai mare furnizor mondial de servicii corporative care ajută peste 10.000 de companii din întreaga lume să încorporeze și să funcționeze eficient într-o țară străină. Accesați oneibc.com sau offshorecompanycorp.com pentru mai multe informații.

 
4. Trebuie să depun un raport anual pentru un SRL din Maryland?

Toate corporațiile și alte entități comerciale, inclusiv societatea cu răspundere limitată (sau LLC), trebuie să depună un raport anual în Maryland, SUA. Un raport anual este o înregistrare anuală pe care LLC-ul dvs. trebuie să o trimită pentru a vă menține actualizate informațiile despre companie. Acesta trebuie să conțină informații despre datele de contact ale companiei dvs., natura activității dvs. comerciale, starea proprietății personale a companiei dvs. și vânzările brute tranzacționate în Maryland.

Costul unui raport anual Maryland LLC este de 300 USD și poate crește în funcție de impozitul pe proprietatea personală a companiei dvs. Trebuie să depuneți cererea înainte de 15 aprilie în fiecare an pentru a evita taxele de întârziere.

Puteți depune un raport anual pentru o LLC din Maryland online sau pe hârtie. Pentru a trimite online, trebuie să accesați site-ul web Maryland Business Express și să urmați instrucțiunile de depunere. Pentru a trimite pe hârtie, trebuie să descărcați formularul de pe site-ul Maryland Departmental Forms & Applications. De asemenea, puteți utiliza un serviciu de agent înregistrat pentru a gestiona toate conformitatea și documentele cu guvernul pentru afacerea dvs. Aici, la One IBC , s-a dovedit a fi cel mai mare furnizor mondial de servicii corporative. Suntem capabili să vă sprijinim afacerea în depunerea unui raport anual pentru un SRL din Maryland și în desfășurarea eficientă a afacerilor într-o țară străină.

New York (Statele Unite ale Americii)

1. Care sunt cerințele pentru New York City LLC?

Formarea LLC este cea mai bună opțiune dacă intenționați să desfășurați o afacere mică în NY. Cu toate acestea, există câteva lucruri de reținut dacă nu doriți să vă confruntați cu probleme juridice. Iată cerințele LLC NYC pe care ar trebui să le cunoașteți.

  • În primul rând, trebuie să pregătiți toate documentele de înființare a companiei pentru înregistrarea la New York LLC, inclusiv: reglementările companiei, lista acționarilor, fondatorii, licența de practică.
  • În al doilea rând, atașat acestor documente este o confirmare a operațiunilor comerciale eficiente, emisă de companii de audit independente și de renume sau de bănci și agenții. Cerințele LLC NYC pentru aceste documente și legalizarea documentelor sunt diferite de alte state.
  • A treia cerință este formularul de cerere de înmatriculare, pe care acest stat îl are și propriul său formular de înregistrare New York LLC. După obținerea unei licențe de afaceri aici, afacerea dvs. trebuie să se înregistreze la Departamentul Finanțelor, Departamentul Fiscalitate ... și la alte departamente specializate dacă operează în domeniul managementului specializat, cum ar fi domeniul farmaceutic și medical.
  • În cele din urmă, există o cerință specifică pentru formarea NY LLC, care este să publicați o copie a articolelor dvs. de organizare sau o notificare de înmatriculare în două ziare diferite. Acest lucru trebuie făcut în termen de 120 de zile de la oficializarea articolelor de organizare originale.

 
2. Care este cel mai bun ghid New York LLC pentru antreprenori?

În Statele Unite, fiecare stat are legi diferite care reglementează înființarea unei afaceri și este guvernat de agenții diferite. Următorul ghid New York LLC include toate lucrurile pe care trebuie să le aveți în vedere:

1. Pregătiți documentele relevante pentru formația dvs. din New York LLC

Alegeți un nume adecvat și asigurați-vă că nu este deja utilizat. De asemenea, numele societății pe acțiuni trebuie să se încheie cu unul dintre următoarele simboluri:

  • Societate cu răspundere limitată
  • LLC
  • LLC

După aceea, ar trebui să pregătiți documente legate de companie, inclusiv: reglementările companiei, lista acționarilor, fondatorii, licența de practică.

2. Depuneți-vă statutul societății

Trimiteți certificatul Articolelor Organizației către agenția guvernamentală pentru a finaliza formarea afacerii în New York. Acest certificat dovedește că SRL-ul dvs. este format și gata să intre în afaceri.

3. Creați acordul de funcționare al companiei

Formarea dvs. din New York LLC ar putea avea nevoie de un acord de funcționare, care este un document care prezintă regulile comerciale, reglementările și procedurile de operare pe care toți membrii unei LLC le acceptă și le semnează.

4. Solicitați un EIN

Obținerea unui număr de identificare a angajatorului (EIN) sau a unui număr de identificare fiscală este o necesitate pentru formarea afacerii dvs. din New York, deoarece este necesară în scopuri fiscale și documente financiare. EIN-ul dvs. din New York LLC poate fi obținut prin intermediul site-ului web IRS, prin poștă sau prin fax.

 
3. Trebuie să-mi public LLC-ul în NY?

Înainte de formarea NY LLC , trebuie să fi știut despre pașii publicării în ziarul acestui stat. Dar totuși mulți investitori se întreabă, trebuie să-mi public LLC-ul în NY? Mai jos sunt răspunsurile la întrebările dvs.

Cerința de publicare a New York LLC pentru noile companii cu răspundere limitată este de a publica notificări în două ziare locale timp de șase săptămâni consecutive. Costurile de publicare între județe pot varia foarte mult. În unele suburbii, costul încorporării în New York variază de la aproximativ 300 USD și poate ajunge la peste 1.600 USD în New York (Manhattan).

În conformitate cu cerința de publicare New York LLC § 206, societățile care nu respectă cerințele de publicare în termenele specificate pot fi supuse suspendării oricăror plăți sau activități comerciale.

Consecința probabilă este că SRL-ul dvs. își va pierde dreptul de a judeca în instanțele din New York. Mai mult, nu veți putea primi un certificat sub sigiliu pe care unii parteneri îl pot solicita atunci când lucrați cu afacerea dvs.

Prin urmare, ar trebui să respectați toate cerințele de publicare din New York LLC pentru afacerea dvs. Aceasta este cea mai sigură opțiune pentru a vă asigura că formația dvs. NY LLC va evolua fără probleme sub protecția legii statului.

4. Cum sunt taxate LLC-urile în New York?

O societate cu răspundere limitată (LLC) din New York este o alegere ideală pentru întreprinderile mici și mijlocii, datorită modului în care este impozitată. Există 2 moduri principale în care LLC-urile pot fi impozitate în New York:

  • Majoritatea SRL-urilor din New York nu sunt supuse impozitului pe venit federal sau de stat. În schimb, veniturile LLC sunt transmise membrilor / proprietarilor lor. Membrii / proprietarii plătesc apoi impozitul pe venitul statului pe veniturile pe care le câștigă de la companie. Cu toate acestea, societățile comerciale trebuie să plătească taxa de depunere a statului pe venitul lor brut. Acesta variază de la 25 USD pentru veniturile peste 0 USD până la 4.500 USD pentru veniturile peste 25.000.000 USD.
  • În unele cazuri, LLC-urile din New York pot fi tratate ca o corporație, un parteneriat sau o entitate nesocotită în scopuri fiscale. Aceste LLC sunt impozitate la fel ca entitatea în care sunt clasificate. Astfel, dacă un proprietar al unei LLC din New York își înregistrează afacerea sub forma unei corporații, acea LLC va trebui să depună o declarație fiscală separată și să plătească impozitul pe venitul societăților, precum și impozitul pe franciză.

 
5. Care este rata impozitului pe profit în New York?

New York tocmai a adăugat câteva modificări la rata impozitului pe profit începând cu 2021. Iată tarifele aplicate pentru unele impozite tipice pentru companii din New York:

Cota impozitului pe profit din New York

Rata impozitului pe veniturile corporative impuse bazei de venituri din statul New York crește de la 6,5% la 7,25% pentru anii impozabili începând cu 2021. Această rată se aplică contribuabililor cu venituri pentru anul impozabil de 5 milioane dolari și mai mult. Întreprinderile mici, producătorii calificați și companiile tehnologice emergente calificate din New York rămân eligibile pentru ratele de impozitare preferențiale actuale.

Impozitul pe capitalul de afaceri din New York

Din 2021, impozitul pe capitalul de afaceri din statul New York va fi restabilit și stabilit la 0,1875% pentru anii impozabili. O rată de impozitare zero la sută continuă să se aplice întreprinderilor mici, producătorilor calificați și corporațiilor de locuințe cooperative din New York.

Taxă minimă fixă în dolari (FDM)

Impozitul FDM este calculat pe baza încasărilor corporatiste din statul New York. Rata variază de la 25 USD pentru încasările sub 100.000 USD până la 200.000 USD pentru încasările de peste 1.000.000.000 USD. Există un tabel fiscal diferit pentru producători, REIT și RIC necaptive și QETC din New York.

 
6. Există o taxă anuală pentru un SRL în statul New York?

Chiar dacă majoritatea companiilor cu răspundere limitată (LLC) din statul New York nu sunt supuse impozitului pe venit federal sau de stat, totuși li se cere să plătească o taxă anuală de depunere. O LLC din New York trebuie să depună un formular IT-204-LL în fiecare an impozabil. Valoarea taxei de depunere este calculată în funcție de venitul brut al LLC și poate varia de la 25 USD (pentru venituri mai mari de 0 USD) la 4.500 USD (pentru venituri mai mari de 25.000.000 USD). Societățile comerciale care nu au venituri sau sunt tratate ca o corporație, un parteneriat sau o entitate nesocotită nu vor trebui să plătească pentru acest tip de taxă anuală de depunere.

În plus, SRL-urile din statul New York sunt, de asemenea, obligate să plătească anumite tipuri de impozite și taxe anual. Acestea includ impozitele angajatorilor de stat, impozitele pe vânzări și utilizare și, pentru SRL-urile tratate ca o entitate sau parteneriat nesocotit, impozitele comerciale de stat.

Aceste plăți sunt de obicei gestionate de agenții înregistrați ai LLC din New York. Un agent va ajuta companiile să respecte normele și reglementările de stat, precum și să se ocupe de procedurile administrative. Dacă aveți nevoie de un agent înregistrat pentru LLC-urile dvs. din New York sau oriunde în lume, consultați serviciile corporative One IBC. Suntem mândri că am sprijinit peste 10.000 de clienți din întreaga lume în înființarea de noi afaceri cu succes în peste 27 de jurisdicții.

 
7. Cum să înregistrați un nume de companie în New York?

Dacă intenționați să desfășurați afaceri în New York, trebuie să aveți mai întâi o bună înțelegere a procesului de înregistrare a denumirii companiei. Mai jos sunt cei 3 pași de bază pe care trebuie să îi urmați pentru a înregistra un nume de companie în New York.

Pasul 1: alegeți o entitate de afaceri adecvată din New York

În funcție de planul dvs. de afaceri, există diferite tipuri de structuri de afaceri cu care puteți începe. Cel pe care alegeți să îl formați va determina modul în care vă înregistrați numele companiei în New York. Înregistrarea comună a afacerilor din New York este proprietate individuală, societăți în comandită generală, companii cu răspundere limitată (LLC).

Pasul 2: Rulați o verificare a numelui companiei din New York

Când înregistrați un nume de companie din New York, trebuie să vă asigurați că numele companiei dvs. este unic pentru a evita problemele legate de drepturile de autor și identitate. Dacă vă înregistrați la serviciul One IBC , vă vom ajuta să verificați baza de date a corporațiilor din statul New York. Acesta este pasul crucial, deoarece aplicația dvs. va fi respinsă dacă încercați să revendicați un nume care este deja utilizat.

Pasul 3: configurați-vă afacerea din New York

După ce ați parcurs cei 2 pași de mai sus, va trebui să trimiteți documentele de registru ale companiei din New York către stat. Ca ultim pas în înregistrare, trebuie să trimiteți personal sau prin poștă articolele dvs. de organizare, precum și documentele legate de afacerea dvs. la Departamentul de Comerț, Comunități și Dezvoltare Economică din New York.

8. Cum să solicitați o licență de afaceri în New York?

Autorizația sau licența primară de stat (dacă compania își desfășoară activitatea în New York sau intenționează să vândă, să închirieze și să furnizeze servicii) se numește Certificat de autoritate pentru impozitul pe vânzări. Acest lucru este, de asemenea, cunoscut sub numele de permis de vânzător. Pentru a solicita o licență de afaceri în New York, compania trebuie să contacteze Departamentul pentru Impozite și Finanțe.

În plus, companiile care operează în anumite domenii trebuie să solicite și licențe specifice. Centrul de licențe al statului New York poate oferi asistență cu aceste permise. Au o listă cuprinzătoare a licențelor eliberate, precum și care birou se va ocupa de licențele menționate. Există, de asemenea, un alt mod de a solicita o licență de afaceri în New York, folosind un agent autorizat.

La nivel local, cum ar fi județe, orașe, orașe și sate, sunt necesare, de asemenea, diferite permise și licențe. Verificați direct la birourile locale dacă compania va fi amplasată acolo sau va face vreo afacere acolo. Site-urile web ale administrației locale au de obicei informații despre acest subiect, deci este mai bine să verificați acolo pentru a ști cum să solicitați o licență de afaceri în New York.

 
9. Cât costă să obții o licență de afaceri în New York?

Fiecare licență de afaceri are propria taxă, deci dacă o companie operează în mai multe domenii și profesioniști, costul va fi mai mare. De exemplu, pentru un frizer, acesta costă 60 USD, în timp ce un terapeut de masaj trebuie să plătească 108 USD. În medie, pentru o companie mică din New York, costă de obicei între 50 și 150 USD pentru a obține o licență de afaceri în New York. Costul variază de la oraș la oraș, precum și de la nivel guvernamental la nivel.

Există și alte costuri suplimentare asociate cu cererea de licență de afaceri. În general, există o taxă de procesare sau depunere, apoi există costul obținerii unei licențe de afaceri chiar în New York. De exemplu, în Rochester, pentru o licență de afaceri este necesară o taxă de depunere de 25 USD și este nerambursabilă. Unii profesioniști trebuie, de asemenea, să promoveze anumite examene înainte de a-și obține licențele, iar aceste examene costă de obicei câteva zeci de dolari în plus.

În plus, toate licențele comerciale au date de expirare. Companiile trebuie să plătească pentru a-și reînnoi licențele atunci când expiră. Fiecare licență are, de asemenea, propria lungime unică. Unele durează un an, în timp ce altele necesită reînnoire după patru ani. Taxa de reînnoire este de obicei aceeași sau mai mică decât taxa de licență.

 
10. New York necesită o licență de afaceri?

Nu toate companiile trebuie să solicite licențe, dar unele tipuri specifice de companii din New York necesită o licență de afaceri. Ele pot varia de la industrie la industrie, precum și la fiecare nivel guvernamental. Dacă intenționați să începeți o companie din New York, trebuie să consultați cu atenție autoritățile atunci când începeți o afacere în New York sau să contactați un agent autorizat pentru a obține ajutor.

Există licențe profesionale și profesionale, cum ar fi licența de vânzător, licența imobiliară și licența de construcție. Dacă compania va face afaceri sau va angaja un profesionist într-un anumit domeniu, asigurați-vă că solicitați licențele corespondente. De asemenea, companiile trebuie să solicite licențe sau permise legate de agricultură, alimentație, mediu, siguranță sau vânzarea anumitor produse, cum ar fi tutunul și alcoolul.

În plus, companiile pot obține licențe de afaceri la nivel local. Orașul New York necesită licențe de afaceri diferite față de alte orașe din statul New York. Este recomandat să verificați întotdeauna biroul local sau site-ul web pentru a afla dacă compania trebuie să obțină sau nu o licență de afaceri.

Texas (Statele Unite ale Americii)

1. Ce este o afacere bună pentru a începe în Texas?

Finanțe: Companiile care furnizează servicii precum contabilitate, contabilitate, consultanță, strângere de fonduri pot fi un punct de plecare ideal. Cu enorma scară economică a Texasului, a doua doar după California, există mai multe oportunități pentru ca serviciile financiare să prospere aici. Serviciile financiare specializate și accesibile sunt întotdeauna solicitate, deoarece întreprinderile mici și mijlocii nu pot economisi prea mulți bani angajându-și propriul contabil.

Comerț: o frontieră comună cu Mexicul și acordul NAFTA ajută semnificativ la consolidarea comerțului. Doar Mexicul reprezintă aproximativ două treimi din exporturile din Texas. Comerțul este o afacere bună pentru a începe în Texas. O companie care acționează ca un hub comercial pentru produsele din toate celelalte 49 de state care se adună acolo, apoi expediate în altă țară și invers, pentru ca produsele din țările sud-americane să treacă granița și să fie distribuite în toată SUA este o afacere foarte solidă.

 
2. Cum creez un SRL în Texas?

Pasul 1:

Denumiți LLC. Numele trebuie să respecte reglementările statului și nu trebuie luat.

Pasul 2:

Contactați un agent înregistrat în Texas. Un One IBC este autorizat să fie agent înregistrat la un birou local specializat în începerea afacerii în Texas, acceptând orice document legal și oferind îndrumări adecvate.

Pasul 3:

Depuneți documentele. Trimiteți formularul 205 - Certificat de formare pentru o companie cu răspundere limitată, cu o taxă de depunere de 300 USD la secretarul de stat din Texas. Un One IBC va furniza cererea împreună cu îndrumări detaliate despre cum să o completați.

Pasul 4:

Creați un acord de operare. Este un document legal care detaliază dreptul de proprietate al LLC, precum și modul în care se vor desfășura activitățile. Pentru a crea un SRL în Texas, acest lucru nu este obligatoriu, dar este foarte recomandat.

Pasul 5:

Obțineți un EIN sau un ITIN. Un serviciu IBC acoperă ambele numere de identificare fiscală.

Pasul 6:

Deschideți un cont bancar. Un cont bancar local poate ajuta foarte mult afacerea, dar procesul de aplicare este foarte dificil. Cu mai multe bănci partenere, One IBC poate ajuta clienții să ghideze acest proces.

 
3. Cât costă formarea unui LLC în Texas?

La depunerea certificatului de formare pentru o companie cu răspundere limitată (formularul 205) la secretarul de stat din Texas se suportă un cost de 300 USD ( 308 USD pentru cererea online) pentru taxa de depunere. Există, de asemenea, 30 USD pentru o copie certificată a certificatului de formare și 5 USD pentru un certificat de statut. Ambele sunt foarte recomandate după formarea corporației din Texas.

Rezervarea numelui companiei în Texas costă 40 USD pentru fiecare cerere. Apoi, există unele taxe de servicii pentru serviciile de agent înregistrate. Ca agent autorizat în Texas. Un One IBC poate oferi clienților un astfel de serviciu la prețuri accesibile.

Un One IBC oferă crearea unei LLC în Texas cu un serviciu de numai 599 USD .

 
4. Cât durează să obții un SRL în Texas?

În Texas, un SRL durează de obicei 2-3 zile pentru o cerere online și 7-10 zile pentru aplicațiile poștale. Un One IBC poate trimite cererea către secretarul de stat din Texas chiar în aceeași zi în care clienții trimit documentele solicitate. De obicei, durează o zi sau două pentru ca toate documentele să fie verificate de către biroul guvernamental. Dacă clienții au verificat și rezervat deja numele companiei în prealabil, nu vor mai fi așteptări. Este disponibil certificatul de formare proaspăt ștampilat. Aceasta înseamnă că compania este oficială. Cu serviciul One IBC, începerea activității în Texas este foarte convenabilă și este în doar 2 zile.

 
5. Cerințe de depunere corporativă din Texas

Cerințele de înregistrare corporativă din Texas nu sunt complicate: unele formulare sunt unice, în timp ce altele sunt solicitate în mod regulat. În timpul formării corporației din Texas, Certificatul de formare pentru LLC sau Certificatul de înființare pentru corporație trebuie prezentat secretarului de stat din Texas (SOS).

Formele anuale constau din:

  • Raport anual
  • Impozitul pe afaceri de stat: În Texas, chiar și LLC trebuie să plătească impozit pe franciză. Acest lucru este foarte complicat și se recomandă să consultați un specialist One IBC pentru a înțelege și a plăti corect această taxă.
  • Impozitul angajatorului de stat: Dacă firma angajează pe cineva, trebuie plătit impozitul angajatorului și impozitul pe asigurarea de șomaj (UI).
  • Impozitul pe vânzări și utilizare: dacă compania face afaceri în Texas, trebuie să plătească impozitul pe vânzări.
  • Înregistrare în alte state: dacă compania face afaceri în alte state, trebuie să se înregistreze și să depună documentele corespunzătoare. Pentru mai multe detalii, consultați Un ghid One IBC 50 state.

 
6. Expiră un LLC în Texas?

În timpul formării, proprietarul (proprietarii) LLC își poate desemna durata de viață în articolul constitutiv. După data menționată, dacă compania intenționează să-și continue activitatea, din orice motiv, trebuie stabilită o nouă dată și notificată cu guvernul din Texas. Dacă nu este specificată nicio dată, LLC nu expiră, ci continuă. În plus, Texas nu necesită un raport anual, astfel încât data de expirare poate fi stabilită în timpul liber al proprietarului.

În cazul în care proprietarul (proprietarii) dorește să înceteze LLC nu până la o anumită dată, ci printr-un eveniment specific, pot fi convenite și apariții care vor face ca o LLC să expire în Texas, cum ar fi falimentul sau moartea unui membru. Prin urmare, One IBC recomandă foarte mult o LLC, deoarece este foarte flexibilă pentru clienții care încep o afacere mică în Texas.

7. Este un LLC la fel ca o licență de afaceri?

Răspunsul este nu, nu este. Un LLC oferă proprietarului (proprietarilor) o entitate juridică în timp ce o licență permite companiei să desfășoare activități în anumite industrii sau cu produse și servicii specifice. Prin urmare, un LLC nu este același lucru cu o licență de afaceri. LLC trebuie să fie înființată mai întâi, apoi proprietarul (proprietarii) pot solicita licențele necesare. Dacă clienții au nevoie de ajutor cu licențe comerciale, One IBC va rezolva cu plăcere orice solicitare și vă va ajuta cu procesul de aplicare.

 
8. Ce sunt serviciile de contabilitate din Texas?

Serviciile de contabilitate din Texas vor produce înregistrări financiare, vor urmări veniturile și cheltuielile și vor oferi consultanță asupra stării financiare generale. Acest lucru va ajuta compania să planifice în avans și să ia decizii solide din punct de vedere financiar.

Multe servicii de contabilitate din Texas ajută și la obligațiile fiscale. Aceștia se pot asigura că orice practică de raportare financiară respectă reglementările IRS, determină obligația fiscală și respectă cerințele și termenele de depunere. Acestea includ declarațiile fiscale federale, de stat și locale.

În plus, există zone specializate în funcție de nevoile clienților, cum ar fi:

  • Audit (foarte important dacă compania caută un împrumut bancar)
  • Consultanță în afaceri (pentru planificare financiară, asigurări, fuziuni sau litigii)
  • Contabilitate criminalistică (pentru revizuirea situațiilor financiare, a sistemelor informatice și a altor informații contabile pentru a descoperi delapidarea, falsificarea și alte nelegiuiri financiare)

Evident, acestea vor costa taxe suplimentare, dar în general sunt mult mai ieftine decât angajarea unui specialist cu normă întreagă care să se ocupe de aceste sarcini.

 
9. Ce sunt serviciile de contabilitate în Texas?

După cum sugerează și numele, serviciile de contabilitate țin contabilitatea contabilității. Sarcina lor principală este de a efectua zilnic activități contabile de bază. Acestea sunt calcularea, introducerea datelor și organizarea salarizării, a creanțelor, a conturilor de plătit și a reconcilierilor bancare în rapoartele financiare cheie, cum ar fi Contul de venituri, Bilanțul contabil și Registrul conturilor.

Contabilul poate ajuta, de asemenea, la implementarea și operarea sistemului contabil al companiei. Sau puneți la dispoziția companiei respectivul sistem de contabilitate dacă nu există unul disponibil. Acest lucru îi ajută pe proprietari să monitorizeze mai bine cheltuielile și veniturile, să identifice tendințele și să urmărească elementele bugetare.

Fără servicii de contabilitate în Texas, companiile trebuie să angajeze un contabil cu normă întreagă pentru a menține și evalua înregistrările tranzacțiilor financiare, cum ar fi vânzările, achizițiile, jurnalele de numerar, registrele, pregătirea rapoartelor de cheltuieli bugetare sau de venituri, situațiile de profit și pierdere și soldurile de probă. Ca să nu mai vorbim de plata pentru licența unui sistem oficial contabil computerizat.

10. Sunt necesare servicii de contabilitate după formarea corporației din Texas?

Deși secretarul de stat din Texas nu solicită companiilor (atât LLC, cât și corporațiilor) să depună orice raport anual, guvernul solicită un raport de informare publică, un raport fără taxe fiscale și o declarație de impozit pe franciză. În plus, multe companii necesită și un audit periodic al finanțelor lor. Aceasta ar putea fi o cerință din partea investitorilor sau a fost înscrisă în statutul constitutiv. Un One IBC recomandă cu tărie utilizarea serviciilor de contabilitate în Texas pentru a obține multe beneficii.

Prin externalizarea sarcinilor financiare către servicii de contabilitate din Texas, proprietarii de afaceri pot economisi timp și bani, pot evita orice risc cu IRS, pot urmări starea de sănătate financiară a companiei și pot fi întotdeauna pregătiți când vine sezonul fiscal.

 
11. Cum să obțineți un număr ITIN în Texas?

Pentru a obține un număr ITIN în Texas, trebuie parcurși trei pași:

  1. Completați formularul W-7 (Cerere IRS pentru numărul individual de identificare a contribuabilului)
  2. Pregătiți documentația care să justifice statutul de străin / străin și identitatea adevărată. Există 13 documente acceptate (pașaportul funcționează cel mai bine)
  3. Trimiteți cererea la adresa desemnată scrisă în formularul W-7

 
12. Cum să obțineți numărul acesta pentru nerezidenți?

Există doar 3 tipuri de nerezidenți care pot obține un ITIN:

  • Străin nerezident care trebuie să depună o declarație de impozitare în SUA
  • Străin nerezident care pretinde un beneficiu din tratat fiscal
  • Student, profesor sau cercetător străin nerezident care depune o declarație fiscală în SUA sau care solicită o excepție

De asemenea, numărul ITIN este disponibil pentru nerezidenții care nu au un SSN sau nu sunt eligibili pentru a obține unul și li se cere să furnizeze un număr federal de identificare fiscală sau să depună o declarație fiscală federală.

 

Washington (Statele Unite ale Americii)

1. Cât costă formarea unui LLC în statul Washington?

Costul formării unei LLC în statul Washington este de 200 USD. Această taxă se percepe atunci când depuneți online certificatul de formare al LLC la secretarul de stat din Washington. Dacă înregistrați prin poștă, taxa este de 180 USD.

SRL-urile din Washington sunt obligate să depună un raport anual la secretarul de stat. Taxa de depunere costă 60 USD și trebuie plătită până la sfârșitul lunii în care s-a format LLC.

Există alte costuri asociate procesului de formare a unui LLC în statul Washington . De exemplu:

  • Înregistrarea de la Washington State LLC , trebuie să depuneți un raport inițial. Dacă depuneți acest raport cu certificatul de formare, nu va exista niciun cost suplimentar. Dacă îl depuneți separat, costul va fi de 10 USD prin poștă și 30 USD online.
  • Vă puteți rezerva numele LLC în 180 de zile pentru 30 USD dând un formular de rezervare a numelui.
  • Pentru a înregistra un nume comercial altul decât numele oficial al companiei Washington LLC, puteți depune o cerere de licență comercială și puteți plăti taxa de depunere de 24 USD.

Acestea sunt toate costurile de bază pentru a forma un SRL în statul Washington . Alternativ, puteți găsi LLC-ul dvs. un agent înregistrat precum One IBC și se va ocupa de toate documentele și depunerile pentru înregistrarea afacerii dvs. Consultați serviciul de formare a companiei din Washington și aflați mai multe despre ce poate face One IBC Group pentru afacerea dvs. de peste mări acum.

 
2. Care este diferența dintre LLC și Professional LLC din Washington?

O companie cu răspundere limitată profesională (PLLC) din Washington este tratată la fel ca o companie cu răspundere limitată (LLC) . Distincția fundamentală între un PLLC și un LLC din Washington este că un PLLC trebuie format din profesioniști care au fost autorizați în Washington. Poate furniza numai servicii profesionale licențiate de autoritatea statului, inclusiv, dar fără a se limita la, aceste profesii:

  • Contabili publici autorizați
  • Chiropracticieni
  • Stomatologi
  • Osteopati
  • Medici
  • Medici podiatri și chirurgi
  • Podologi
  • Arhitecți
  • Veterinari
  • Avocați

Această listă nu este exhaustivă. În general, un serviciu profesional este orice fel de serviciu personal orientat către public care necesită ca furnizorul să obțină o licență sau altă autorizație legală înainte de furnizarea serviciului. Un PLLC din Washington poate fi format de oricine este autorizat să exercite una dintre profesiile menționate mai sus sau este altfel licențiat legal sau permis legal în Washington. Pentru a vă asigura că profesia dvs. de afaceri se califică ca serviciu profesional din Washington pentru a forma un PLLC, puteți consulta un avocat local de afaceri sau puteți utiliza serviciul One IBC Washington Company Formation .

 
3. Care este diferența dintre o proprietate individuală și o LLC în statul Washington?

Proprietatea unică și societatea cu răspundere limitată (LLC) sunt ambele două dintre cele mai populare structuri de afaceri din statul Washington. Ele pot fi opțiuni bune pentru o afacere mică și mijlocie, deoarece sunt ușor de configurat și flexibile în ceea ce privește managementul. Iată câteva diferențe notabile între un proprietar unic și o LLC în statul Washington :

  • Protecția răspunderii
    • Aceasta este principala distincție între cele două structuri. O LLC poate oferi protecție de răspundere proprietarului său, în timp ce un proprietar unic nu poate. Aceasta înseamnă că proprietarii unei întreprinderi individuale pot risca să-și piardă bunurile personale dacă afacerea se confruntă cu o problemă juridică.
  • Proces de pornire și costuri
    • Spre deosebire de LLC-urile, întreprinderile individuale din Washington nu sunt obligate să se înregistreze la stat și nu trebuie să plătească taxe de depunere.
  • Conformitate
    • Proprietățile proprii Washington sunt scutite de la depunerea rapoartelor anuale, care sunt necesare pentru SRL-urile din Washington. În plus, procesul de depunere a impozitelor este mult mai ușor pentru întreprinderile individuale decât pentru SRL-urile.

 

 
4. Care sunt cerințele pentru o LLC în statul Washington?

Societatea cu răspundere limitată (LLC) este una dintre cele mai populare structuri de afaceri din statul Washington, deoarece este ușoară în ceea ce privește formarea și nu are multe cerințe pentru proprietarul afacerii. Iată câteva documente de formare și cerințe pe care trebuie să le pregătiți pentru a forma un LLC în Washington:

  • Cel puțin 1 membru al LLC
  • Numele Washington LLC și adresa sa comercială
  • Data la care Washington State LLC intră oficial în vigoare (imediat sau în termen de 90 de zile de la data depunerii)
  • Durata de viață a LLC (perpetuu sau un termen specific)
  • Informațiile despre agentul înregistrat al LLC dvs.
  • Consimțământul agentului înregistrat de a funcționa ca agent înregistrat

După furnizarea tuturor cerințelor de mai sus, trebuie să le completați în Certificatul de formare și să îl depuneți la biroul secretarului de stat din Washington.

Alternativ, puteți angaja un agent comercial înregistrat pentru a gestiona documentele de formare și cerințele de afaceri pentru Washington LLC. Dacă sunteți în căutarea unui agent comercial înregistrat, consultați serviciul One IBC Washington Company Formation și obțineți afacerea dvs. un agent de încredere.

 
5. Cât durează să obțineți o licență de afaceri în statul Washington?

Atunci când începe o afacere în statul Washington, companiile offshore sunt obligate să obțină licențele și permisele necesare pentru a conduce afacerea în mod legal. În funcție de zona dvs. de afaceri, licențele / autorizațiile autorităților de reglementare vor fi diferite, cu toate acestea, de obicei, va trebui să furnizați informații despre persoana juridică, acționari / directori, planul de afaceri și alte documente precum: situații financiare, contract de închiriere de birouri etc. .

Înregistrarea unei licențe de afaceri de spălare va dura în mod normal aproximativ 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În cazul în care aveți nevoie de aprobări suplimentare pentru oraș sau stat, vor mai dura 2-3 săptămâni până când licența / permisul dvs. de afaceri din Washington va fi aprobat. Vă rugăm să fiți siguri că One IBC va sprijini pe tot parcursul procesului.

Puteți afla mai multe despre cum să obțineți o licență de afaceri din Washington aici .

 
6. Cum să obțineți un SRL în statul Washington?

Pentru a obține un LLC în statul Washington cu One IBC Group, pur și simplu urmați 4 pași pentru a începe:

  • Pasul 1 - Pregătire: trimiteți-ne informațiile, solicitările, adresa de facturare și alegeți 3 nume valide pentru afacerea dvs. Un One IBC va face verificarea numelui pentru dvs.
  • Pasul 2 - Depunerea documentelor necesare: Avem nevoie de informații despre directorii / acționarii companiei dvs., împreună cu raportul de acțiuni. Dacă nu găsiți pe cineva pe care să îl numiți, îl putem face pentru dvs. În plus, puteți alege câteva servicii recomandate pentru afacerea dvs., de ex. Biroul deservit, înregistrarea mărcilor comerciale, deschiderea contului bancar, contabilitatea etc.
  • Pasul 3 - Efectuarea plății către One IBC: După efectuarea unei comenzi, One IBC va trimite o ofertă. Un Washington LLC a fost înființat prin depunerea unui certificat de formare la secretarul de stat, vă durează aproximativ 2-3 zile pentru procesare.
  • Pasul 4 - Primirea kitului companiei dvs .: Documentele originale ale companiei dvs. vor fi trimise la adresa dvs. furnizată. Acum puteți obține licența LLC în statul Washington. Serviciile suplimentare, dacă există, pot fi efectuate ulterior de One IBC Group imediat după aceea.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați sau să vizitați site-ul nostru web aici .

 
7. Ce tipuri de licențe comerciale din statul Washington trebuie să obțin?

În general, există 3 tipuri de licențe de afaceri din Washington pe care trebuie să le obțineți atunci când deschideți o afacere aici:

  • Licență principală de afaceri: fiecare companie din Washington trebuie să obțină o licență generală de afaceri de la statul în care se află afacerea. Acest tip de licență se acordă odată cu crearea companiei dvs.
  • Licențe și permise de reglementare: Pe lângă licența de afaceri primară, multe industrii din Washington trebuie să aibă licențe sau permise de afaceri subsidiare, de exemplu, servicii bancare, sănătate și siguranță, mediu, construcții, restaurante - hoteluri și alte servicii de ospitalitate. Acest tip de licență de afaceri în statul Washington este acordat de autoritățile guvernamentale.
  • Licențe profesionale și profesionale: acest tip de licență de afaceri din Washington este pentru profesioniștii care lucrează în domenii specifice, de exemplu, medic, inginer etc.

 
8. Cât costă reînnoirea unei LLC în statul Washington?

Taxele anuale de reînnoire sunt taxele guvernamentale recurente anuale pe care o companie trebuie să le plătească pentru a-și menține operațiunile în Washington. Companiile vor fi considerate ca fiind „în stare bună” atunci când respectă legea și îndeplinesc aceste taxe guvernamentale. Pe scurt, puteți compara această taxă cu impozitul anual pe venitul societăților care trebuie colectat de la o afacere.

Societățile și corporațiile din Washington sunt obligate să plătească taxa de reînnoire către guvern. Data limită este data aniversării companiei. Puteți reînnoi singur un LLC în statul Washington sau, mai simplu, găsiți o companie de servicii corporative care să o facă. Taxa noastră anuală pentru reînnoirea Washington LLC este de la 1.059 USD (inclusiv 499 USD de taxă de serviciu și 560 USD de taxă guvernamentală).

Vă rugăm să vizitați site-ul web One IBC pentru cele mai recente prețuri privind serviciile de formare și reînnoire a companiilor din Washington în cele 50 de state americane aici .

 
9. Ce este impozitul pe venitul statului Washington?

Nu există impozit pe venitul statului Washington pentru entități comerciale și persoane fizice. Cu toate acestea, statul încă încasează un impozit brut pe încasări de 1,5%.

Întreprinderile din Washington sunt, în general, supuse impozitelor ulterioare:

  • Impozit pe afaceri și ocupații (B&O): Practic toate întreprinderile din Washington sunt supuse impozitului B&O; inclusiv întreprinderi formate ca corporații, LLC-uri, parteneriate și întreprinderi individuale, indiferent dacă sunt fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ.
  • Impozitul pe vânzările cu amănuntul: În general, vânzările de active corporale către consumatori sunt supuse unei taxe cu amănuntul. Taxa de vânzare cu amănuntul este, de asemenea, percepută pentru anumite servicii, cum ar fi escrow, asigurare de titlu, birouri de credit etc.
  • Taxă de utilizare: această taxă se percepe pe valoarea mărfii și include costurile de expediere, livrare sau taxe de expediere plătite vânzătorului.
  • Impozitul pe proprietatea personală: Proprietățile personale utilizate în afaceri sunt, de asemenea, supuse impozitului pe proprietate, inclusiv mobilier, echipamente și consumabile. Cotele de impozitare pentru imobile și bunuri personale sunt aceleași.

Pentru mai multe sfaturi despre impozitul pe venit din statul Washington , vă rugăm să ne contactați prin Hotline +65 6591 999 1 sau e-mail [email protected] .

 

Ce spun mass-media despre noi

Despre noi

Suntem întotdeauna mândri că suntem un furnizor de servicii financiare și corporative cu experiență pe piața internațională. Vă oferim cea mai bună și cea mai competitivă valoare, ca clienți valoroși, pentru a vă transforma obiectivele într-o soluție cu un plan de acțiune clar. Soluția noastră, succesul dvs.

US