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아메리카 합중국 회사 설립 자주 묻는 질문 (FAQ)

1. 미국 회사 주소는 어떻게 얻습니까?

미국 회사 주소를 얻는 방법에는 몇 가지가 있습니다.

  • 실제 사무실 공간 임대: 이 옵션에는 비즈니스의 공식 주소로 사용할 수 있는 미국의 실제 사무실 공간을 임대하는 옵션이 포함됩니다. 소매점이나 창고와 같이 비즈니스를 위한 물리적 위치가 필요한 경우 좋은 옵션입니다.
  • 가상 오피스 서비스 사용: 가상 오피스 서비스를 사용하면 실제 사무실 공간이 없더라도 전문적인 사업장 주소를 공식 사업장 주소로 사용할 수 있습니다. 이 옵션에는 일반적으로 우편물 및 소포 처리 서비스뿐만 아니라 필요에 따라 회의실 및 기타 편의시설 이용이 포함됩니다.
  • 거주지 주소 사용: 이제 막 사업을 시작했거나 비즈니스를 위한 물리적 위치가 필요하지 않은 경우 자신의 거주지 주소를 비즈니스의 공식 주소로 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 일반적으로 우편물이나 패키지의 양이 많지 않고 주소로 고객을 받지 않는 비즈니스에만 적합합니다.

주마다 거주지 주소를 사업장 주소로 사용하기 위한 요건이 다르다는 점에 유의해야 합니다. 일부 주에서는 회사 주소를 주 또는 지방 정부에 등록하도록 요구하거나 따라야 하는 기타 요구 사항이 있을 수 있습니다. 귀하의 상황에 대한 특정 요구 사항에 대해 당사에 문의하고 전문 기업 서비스 제공자인 당사로부터 조언을 받는 것이 좋습니다.

2. 캐나다 시민권자가 미국에서 사업을 시작할 수 있습니까?

예, 캐나다인으로서 미국에서 사업을 시작하는 것은 절대적으로 가능합니다. 그러나 그렇게 하기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 먼저 미국에서 일하기 위해 필요한 비자와 허가를 받아야 합니다. 여기에는 H-1B 비자와 같은 취업 비자 취득 또는 영주권 취득이 포함될 수 있습니다.

필요한 비자와 허가를 취득하는 것 외에도 사업을 시작하려는 주의 사업법과 규정을 숙지해야 합니다. 여기에는 필요한 라이선스 또는 허가를 취득하고 비즈니스 등록을 위한 요구 사항을 따르는 것이 포함될 수 있습니다.

모든 해당 법률 및 규정을 완전히 준수하고 있는지 확인하기 위해 변호사 또는 기타 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 생각입니다. 이것은 캐나다인으로서 미국에서 사업을 시작할 때 잠재적인 법적 문제를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 미국 LLC는 캐나다에서 어떻게 과세됩니까?

미국 LLC(유한책임회사)는 일반적으로 캐나다에서 법인으로 과세되지 않습니다. 대신, 그들의 이익이나 손실은 소유자나 구성원에게 전달되며, 소유자나 구성원은 캐나다에서 개인 세금 신고서에 소득을 보고해야 합니다. 이것은 "flow-through" 과세로 알려져 있습니다.

LLC가 캐나다에 영구 사업장(PE)이 있는 경우 PE에 귀속되는 수익 부분에 대해 캐나다 법인 소득세가 부과될 수 있습니다. PE는 일반적으로 지점, 사무실 또는 공장과 같이 기업의 비즈니스가 수행되는 고정된 비즈니스 장소로 정의됩니다.

LLC가 PE를 통해 캐나다에서 사업을 수행하는 경우 캐나다에서 만든 과세 대상 상품 및 서비스 공급에 대해 상품 및 서비스세/조화 판매세(GST/HST)를 등록하고 부과해야 할 수도 있습니다.

캐나다에서 LLC의 세금 처리는 비즈니스의 특정 상황과 캐나다에서의 활동의 성격에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 캐나다에서 귀하의 LLC 활동이 세금에 미치는 영향을 판단하기 위해 세무 전문가의 지도를 구하는 것이 좋습니다.

4. 미국에는 몇 가지 유형의 비즈니스가 있습니까?

미국에는 회사가 선택할 수 있는 여러 유형의 비즈니스가 있으며 각각 고유한 특성과 세금 영향이 있습니다. 미국에서 가장 일반적인 비즈니스 유형은 다음과 같습니다.

  1. 단독 소유권: 단독 소유권은 한 개인이 소유하고 운영하는 사업체입니다. 가장 단순하고 일반적인 형태의 비즈니스 구조입니다.
  2. 파트너십: 파트너십은 둘 이상의 개인이 소유하고 운영하는 비즈니스입니다. 합명회사에는 일반 합자회사, 합자회사, 유한책임회사 등 여러 유형이 있습니다.
  3. 법인: 법인은 소유주와 별개의 법인입니다. C 기업 또는 S 기업이 될 수 있습니다.
  4. 유한 책임 회사(LLC): LLC는 법인의 책임 보호와 파트너십의 세금 혜택을 결합한 하이브리드 비즈니스 구조입니다.
  5. 협동 조합: 협동 조합은 상호 이익을 위해 개인 그룹이 소유하고 운영하는 사업체입니다.

미국에서 선택하는 비즈니스 유형은 비즈니스의 특정 요구와 상황에 따라 달라진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 귀하의 회사에 가장 적합한 비즈니스 구조를 결정하기 위해 비즈니스 변호사 또는 회계사의 지도를 구하는 것이 좋습니다.

5. 관광 비자로 미국에서 회사를 열 수 있습니까?

관광 비자를 가지고 있는 동안에는 미국에서 일과 관련된 활동을 할 수 없습니다. 당신이 기업가이고 다른 수입원이 없다면 미국에서 회사를 여는 것이 불가능합니다. 따라서 사업을 시작하기 위해 은행이나 금융 기관에서 대출을 받을 수 없습니다.

그러나 가족, 어머니, 아버지, 형제 또는 자매가 미국인인 경우 관광 비자는 미국에서 일할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

이 나라에서 회사를 열기로 결정했다면 미국을 떠나기 전에 LLC 또는 5 Corp로 등록해야 합니다.

최근에는 관광 비자를 가진 기업가가 모든 법적 규칙을 설정하는 것이 불가능합니다.

6. 미국에서 사업을 시작하려면 어떤 비자가 필요합니까?

미국에서 사업을 시작하려면 E-2 비자가 있어야 합니다.

E-2 비자는 미국에서 회사를 시작하고 운영을 개발 및 지휘하려는 사업주를 위한 비자 옵션입니다. E-2 비자는 미국에 무기한 거주할 수 있도록 허용하지만 비이민 비자이므로 영주권으로 이어지지 않습니다. 이 비자를 받으려면 사업을 시작하거나 운영하려는 사업을 인수해야 하며 투자 금액은 시작하는 사업 유형에 따라 결정됩니다. 예를 들어 컨설팅 회사를 시작하려는 경우 최소 $50,000부터 시작할 수 있습니다.

제조 공장을 시작하면 필요한 투자 금액이 훨씬 높습니다. E-2 비자의 무제한 기간(사업을 계속 운영하는 한)과 잠재적으로 낮은 투자 금액 외에도, 이 비자는 투자자의 배우자와 자녀가 미국에서 그들과 합류할 수 있도록 허용하며 배우자는 모든 분야에서 일할 수 있습니다. 필드.

뉴욕 (아메리카 합중국)

1. New York City의 LLC에 대한 요구 사항은 무엇입니까?

LLC 형성은 NY에서 소규모 비즈니스를 수행할 계획이라면 최선의 선택입니다. 그러나 법적 문제가 발생하지 않으려면 염두에 두어야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 다음은 알아야 할 LLC NYC 요구 사항입니다.

  • 우선, 회사 규정, 주주 목록, 설립자, 실무 면허를 포함하여 New York LLC 등록을 위한 모든 회사 설립 문서를 준비해야 합니다.
  • 둘째, 이 문서에는 평판이 좋고 독립적인 감사 회사 또는 은행 및 기관에서 발행한 효과적인 사업 운영 확인서가 첨부되어 있습니다. 이러한 문서 및 문서 공증에 대한 LLC NYC 요구 사항은 다른 주와 다릅니다.
  • 세 번째 요구 사항은 법인 설립 신청서이며 이 주에는 자체 New York LLC 등록 양식도 있습니다. 여기에서 사업자등록증을 취득한 후, 귀하의 사업은 제약 및 의료 분야와 같은 전문 관리 분야에서 운영하는 경우 재무부, 세무부... 및 기타 전문 부서에 등록해야 합니다.
  • 마지막으로, NY LLC 설립에 대한 특정 요구 사항이 있습니다. 이는 두 개의 다른 신문에 조직 정관 또는 통합 통지서 사본을 게시하는 것입니다. 이것은 원래의 정관이 공식화되고 120일 이내에 이루어져야 합니다.
2. 기업가를 위한 최고의 New York LLC 가이드는 무엇입니까?

미국에서는 각 주마다 사업체 설립을 규율하는 법률이 다르며 다른 기관에서 관리합니다. 다음 New York LLC 가이드에는 염두에 두어야 할 모든 사항이 포함되어 있습니다.

1. New York LLC 형성을 위한 관련 문서 준비

적절한 이름을 선택하고 이미 사용 중이 아닌지 확인하십시오. 또한 유한 회사 이름은 다음 기호 중 하나로 끝나야 합니다.

  • 유한 책임 회사
  • LLC
  • LLC

그런 다음 회사 규정, 주주 목록, 설립자, 영업 허가를 포함하여 회사와 관련된 문서를 준비해야 합니다.

2. 회사 정관 제출

정부 기관에 Articles of Organization 인증서를 제출하여 뉴욕에서 비즈니스 형성을 완료하십시오. 이 인증서는 LLC가 형성되어 사업을 시작할 준비가 되었음을 증명합니다.

3. 회사 운영 계약서 작성

New York LLC 조직에는 LLC의 모든 구성원이 동의하고 서명하는 비즈니스 규칙, 규정 및 운영 절차를 설명하는 문서인 운영 계약이 필요할 수 있습니다.

4. EIN 신청

고용주 식별 번호(EIN) 또는 세금 ID 번호는 세금 목적 및 재정 서류 작업을 위해 필요하기 때문에 뉴욕에서 사업을 시작하려면 반드시 취득해야 합니다. New York LLC의 EIN은 IRS 웹사이트, 우편 또는 팩스를 통해 얻을 수 있습니다.

3. 내 LLC를 NY에 게시해야 합니까?

NY LLC를 설립 하기 전에 이 주의 신문에 게재하는 단계에 대해 알고 있어야 합니다. 그러나 여전히 많은 투자자들이 NY에 LLC를 발행해야 하는지 궁금해합니다. 아래는 귀하의 질문에 대한 답변입니다.

새로운 유한 책임 회사에 대한 New York LLC 발행 요건 은 연속 6주 동안 2개의 지역 신문에 공지를 발행하는 것입니다. 카운티 간 출판 비용은 크게 다를 수 있습니다. 일부 교외에서는 뉴욕에서 통합 비용이 약 $300이며 뉴욕(맨해튼)에서는 $1,600 이상까지 올라갈 수 있습니다.

New York LLC 공표 요구 사항 § 206에 따라 지정된 기간 내에 공표 요구 사항을 준수하지 않는 LLC는 지불 또는 비즈니스 활동이 정지될 수 있습니다.

결과적으로 귀하의 LLC는 뉴욕 법원에 소송을 제기할 권리를 잃게 됩니다. 또한 일부 파트너가 귀하의 비즈니스와 협력할 때 요구할 수 있는 인감 인증서를 받을 수 없습니다.

따라서 귀하는 귀하의 비즈니스에 대한 모든 New York LLC 출판 요구 사항을 따라야 합니다. 이것은 NY LLC 형성이 주법의 보호 하에 원활하게 진행될 수 있도록 하는 가장 안전한 옵션입니다.

4. LLC는 뉴욕에서 어떻게 과세됩니까?

뉴욕의 유한 책임 회사(LLC) 는 과세 방식 때문에 중소기업에 이상적인 선택입니다. LLC가 뉴욕에서 과세할 수 있는 두 가지 주요 방법이 있습니다.

  • 뉴욕에 있는 대부분의 LLC는 연방 또는 주 소득세의 대상이 아닙니다. 대신 LLC의 수입은 회원/소유자에게 전달됩니다. 그런 다음 회원/소유자는 회사에서 얻은 수입에 대해 주 소득세를 납부합니다. 그러나 LLC는 여전히 총 소득에 대해 주정부 제출 수수료를 지불해야 합니다. 소득이 $0 이상인 경우 $25부터 $25,000,000 이상인 경우 $4,500까지입니다.
  • 경우에 따라 뉴욕의 LLC는 세금 목적상 법인, 파트너십 또는 불인정 법인으로 취급될 수 있습니다. 이러한 LLC는 분류되는 법인과 동일한 방식으로 과세됩니다. 따라서 뉴욕에 있는 LLC의 소유자가 법인 형태로 사업을 등록하는 경우 해당 LLC는 별도의 세금 신고서를 제출하고 법인 소득세와 프랜차이즈 세금을 납부해야 합니다.
5. 뉴욕의 법인세율은 얼마입니까?

뉴욕은 2021년부터 법인세율에 몇 가지 변경 사항을 추가했습니다. 다음은 일반적인 뉴욕 법인세에 적용되는 세율입니다.

뉴욕 법인 소득세율

뉴욕주 사업 소득 기반에 부과되는 법인 소득세율은 2021년부터 시작되는 과세 연도에 대해 6.5%에서 7.25%로 인상됩니다. 이 세율은 과세 연도 소득이 $5백만 이상인 사업 납세자에게 적용됩니다. 뉴욕의 소기업, 자격을 갖춘 제조업체 및 자격을 갖춘 신흥 기술 회사는 현재 각각의 우대 세율을 적용받을 수 있습니다.

뉴욕 비즈니스 자본세

2021년부터 뉴욕주 사업 자본세가 복원되어 과세 연도에 대해 0.1875%로 설정됩니다. 뉴욕의 소기업, 자격을 갖춘 제조업체 및 협동 주택 회사에는 0% 세율이 계속 적용됩니다.

고정 달러 최소(FDM) 세금

FDM 세금은 회사의 뉴욕주 영수증을 기준으로 계산됩니다. 요율 범위는 $100,000 미만 영수증의 경우 $25에서 $1,000,000,000 초과 영수증의 경우 $200,000입니다. 제조업체, 비캡티브 REIT 및 RIC, 뉴욕의 QETC에 대해 다른 세금 테이블이 존재합니다.

6. 뉴욕주 LLC에 연회비가 있습니까?

뉴욕주의 대부분의 유한 책임 회사(LLC) 는 연방 또는 주 소득세의 적용을 받지 않지만 여전히 연간 제출 수수료를 지불해야 합니다. 뉴욕의 LLC는 과세 연도마다 IT-204-LL 양식을 제출해야 합니다. 제출 수수료 금액은 LLC의 총 소득에 따라 계산되며 $25($0 이상의 소득)에서 $4,500($25,000,000 이상의 소득)까지 다양합니다. 소득이 없거나 법인, 파트너십 또는 불인정 법인으로 취급되는 LLC는 이러한 유형의 연간 제출 수수료를 지불할 필요가 없습니다.

또한 뉴욕주의 LLC는 매년 특정 유형의 세금 및 수수료를 지불해야 합니다. 여기에는 주 고용주세, 판매 및 사용세가 포함되며, 불인정 법인 또는 파트너십으로 취급되는 LLC의 경우 주 사업세가 포함됩니다.

이러한 지불은 일반적으로 뉴욕에 있는 LLC의 등록 대리인이 처리합니다. 대리인은 기업이 주정부 규칙 및 규정을 준수하고 행정 절차를 처리하는 데 도움을 줄 것입니다. 뉴욕 또는 전 세계 어디에서나 LLC의 등록 대리인이 필요한 경우 One IBC의 기업 서비스를 확인하십시오. 우리는 27개 이상의 관할 구역에서 성공적으로 새로운 비즈니스를 설립하는 데 전 세계적으로 10,000명 이상의 고객을 지원한 것을 자랑스럽게 생각합니다.

7. 뉴욕에서 상호를 등록하는 방법은 무엇입니까?

뉴욕에서 사업을 할 계획이라면 먼저 상호 등록 절차를 잘 이해해야 합니다. 다음은 뉴욕에서 상호를 등록하기 위해 따라야 하는 기본 3단계입니다.

1단계: 적합한 뉴욕 사업체 선택

사업 계획에 따라 시작할 수 있는 다양한 유형의 사업 구조가 있습니다. 귀하가 형성하기로 선택한 이름에 따라 뉴욕에서 귀하의 비즈니스 이름을 등록하는 방법이 결정됩니다. 일반적인 뉴욕 사업자 등록은 단독 소유권, 일반 파트너십, 유한 책임 회사(LLC)입니다.

2단계: 뉴욕 비즈니스 이름 확인 실행

뉴욕 비즈니스 이름을 등록할 때 저작권 및 신원 문제를 피하기 위해 비즈니스 이름이 고유한지 확인해야 합니다. One IBC 서비스에 등록하면 뉴욕주 기업 데이터베이스를 확인할 수 있도록 도와드립니다. 이미 사용 중인 이름을 신청하려고 하면 신청이 거부되기 때문에 이것은 중요한 단계입니다.

3단계: 뉴욕 비즈니스 설정

위의 2단계를 완료한 후에는 뉴욕주 회사 등록 문서를 주에 보내야 합니다. 등록의 마지막 단계로, 조직 정관과 비즈니스 관련 문서를 직접 방문하거나 우편으로 뉴욕 상무부, 커뮤니티 및 경제 개발부에 제출해야 합니다.

8. 뉴욕에서 사업 허가를 신청하는 방법?

주요 주 수준 허가 또는 면허(회사가 뉴욕에서 사업을 하거나 서비스를 판매, 임대 및 제공하려는 경우)를 판매세에 대한 권한 증명서라고 합니다. 이것은 일반적으로 판매자 허가증으로도 알려져 있습니다. 뉴욕에서 사업 허가를 신청하려면 회사가 세무 재무부에 연락해야 합니다.

또한 특정 분야에서 활동하는 회사도 특정 라이선스를 신청해야 합니다. 뉴욕주 면허 센터는 이러한 허가증에 대한 지원을 제공할 수 있습니다. 발급된 라이선스의 포괄적인 목록과 해당 라이선스를 처리할 사무실이 있습니다. 공인 대리인을 사용하여 뉴욕에서 사업 허가를 신청하는 또 다른 방법이 있습니다.

카운티, 시, 타운 및 마을과 같은 지역 수준에서는 다른 허가 및 면허도 필요합니다. 회사가 그곳에 위치하거나 그곳에서 사업을 할 예정인 경우 지역 사무소에 직접 확인하십시오. 지방 정부 웹사이트에는 일반적으로 이 주제에 대한 정보가 있으므로 뉴욕에서 사업자 등록증을 신청하는 방법을 알아보려면 그곳에서 확인하는 것이 좋습니다.

9. 뉴욕에서 사업 면허를 취득하는 데 드는 비용은 얼마입니까?

사업자등록증마다 수수료가 있기 때문에 회사가 여러 분야와 전문분야에서 운영된다면 비용이 더 많이 들게 됩니다. 예를 들어, 이발사의 비용은 $60이고 마사지 치료사는 $108를 지불해야 합니다. 평균적으로 뉴욕에 있는 소규모 회사의 경우 뉴욕에서 사업자등록증을 취득하는 데 드는 비용은 보통 $50에서 $150입니다. 비용은 도시뿐만 아니라 정부 수준에 따라 다릅니다.

비즈니스 라이센스 신청과 관련된 다른 추가 비용도 있습니다. 일반적으로 처리 또는 접수 수수료가 있으며 뉴욕 자체에서 사업 허가를 받는 데 드는 비용이 있습니다. 예를 들어, Rochester에서는 사업자 등록을 위해 $25의 접수 수수료가 필요하며 이는 환불되지 않습니다. 일부 전문가는 라이센스를 취득하기 전에 특정 시험을 통과해야 하며 이러한 시험에는 일반적으로 수십 달러의 추가 비용이 듭니다.

또한 모든 비즈니스 라이센스에는 만료 날짜가 있습니다. 회사는 라이선스가 만료될 때 라이선스를 갱신하기 위해 비용을 지불해야 합니다. 각 라이센스에는 고유한 길이도 있습니다. 일부는 1년 동안 지속되고 다른 일부는 4년 후에 갱신해야 합니다. 갱신 수수료는 일반적으로 라이센스 수수료와 같거나 적습니다.

10. 뉴욕에 사업자등록증이 필요합니까?

모든 기업이 면허를 신청할 필요는 없지만 뉴욕의 일부 특정 유형의 회사는 사업자 면허가 필요합니다. 그것들은 각 정부 수준뿐만 아니라 산업계마다 다를 수 있습니다. 뉴욕 회사를 시작할 계획이라면 뉴욕에서 사업을 시작할 때 당국에 주의 깊게 확인하거나 공인 대리점에 연락하여 도움을 받아야 합니다.

판매자 면허, 부동산 면허 및 건설 면허와 같은 전문 및 직업 면허가 있습니다. 회사가 사업을 하거나 특정 분야의 전문가를 고용할 예정이라면 반드시 해당 면허를 신청해야 한다. 회사는 또한 농업, 식품, 환경, 안전 또는 담배 및 주류와 같은 특정 제품의 판매와 관련된 라이센스 또는 허가를 신청해야 합니다.

또한 기업은 지역 수준에서 사업 허가를 취득할 수 있습니다. 뉴욕시는 뉴욕주의 다른 도시와 다른 사업 허가를 필요로 합니다. 사업자등록증을 취득해야 하는지 여부는 항상 지역 사무소나 웹사이트를 확인하는 것이 좋습니다.

메릴랜드 주 (아메리카 합중국)

1. 메릴랜드 주에서 사업자 등록증의 비용은 얼마입니까?

메릴랜드에는 17개의 사업 허가증이 있습니다 . 사업의 성격과 사업을 영위하는 산업에 따라 하나 이상의 라이선스를 취득해야 하거나 필요하지 않습니다. 메릴랜드에서 사업을 수행할 계획이라면 아래에서 가장 일반적인 3가지 라이선스 비용에 대해 알아야 합니다.

1. 트레이더

귀하의 비즈니스가 판매를 제안하지 않는 경우(예: 성장 또는 제조), 귀하는 메릴랜드에서 상인 면허를 취득해야 합니다. 상인 라이센스 수수료는 소매 재고의 도매 가치에 따라 결정됩니다. 비용은 $15에서 $800이며 재고 금액은 0에서 750,001 이상입니다. 또한 각 라이센스 유형에 대해 $2.00의 발급 수수료를 지불해야 합니다.

2. 체인점

동일한 일반 관리 또는 소유권으로 두 개 이상의 소매점을 운영하는 경우 메릴랜드 주에서 체인점 라이센스가 필요합니다. 수수료는 2-5개 매장의 경우 $5부터 시작하며 20개 이상의 매장은 $150까지입니다. 세실 시티와 볼티모어 시티는 다른 수수료 범위를 적용하므로 이 두 도시에 체인점을 열려면 시간을 더 들여 비용을 확인해야 합니다.

3. 건설

신규 주택을 건설하거나 주택 구매 과정에 참여하는 모든 사업은 건설 허가가 필요합니다. 이 사업 허가 비용은 특히 다음과 같이 카운티마다 다릅니다.

세실 카운티에서 $30,

볼티모어 시티에서 $40 및

다른 모든 카운티에서는 $15

타주 건설 회사의 경우 $50.

메릴랜드의 사업 면허 비용에 대한 자세한 내용은 주의 사업 면허 정보 시스템 웹사이트를 방문하십시오.

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2. 메릴랜드 사업자 면허를 어떻게 갱신합니까?

미국 메릴랜드에서 사업을 하고 있다면 매년 사업 면허를 갱신해야 합니다. 언제 사업을 시작하든 면허는 4월 30일에 만료됩니다. 메릴랜드 사업자 면허 갱신 비용은 사업자 등록 날짜에 따라 다릅니다.

매년 3월에 귀하의 우편 주소로 면허 갱신 신청 서류가 배달됩니다. 모든 정보가 정확한지 문서를 주의 깊게 확인해야 합니다. 또한 사업 면허를 갱신하기 전에 모든 지방 자치 단체 세금을 납부해야 합니다. 해결되지 않은 문제가 있는 갱신 신청서를 제출하면 귀하에게 다시 보내지고 프로세스가 지연됩니다. 메릴랜드에서는 사업자 면허 갱신 지연에 대한 벌금이 6월 1일부터 적용되며 갱신 절차를 마칠 때까지 매달 인상됩니다.

모든 정보를 확인한 후, 귀하는 귀하의 비즈니스가 등록된 카운티의 법원 서기 사무실로 갱신서를 우편으로 보낼 수 있습니다. 또한 팩스나 이메일을 통해 지역 법원 서기 사무실로 메릴랜드 사업자 면허를 갱신할 수도 있습니다.

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3. 메릴랜드 LLC 연회비를 지불하는 방법은 무엇입니까?

미국 메릴랜드에 있는 유한 책임 회사(LLC)는 규정 준수를 위해 매년 일정 금액의 세금과 수수료를 지불해야 합니다. 다음은 Maryland LLC에 대한 필수 진행 중인 제출 요건 중 일부입니다.

연간 보고서

메릴랜드는 사업체가 4월 15일까지 연례 보고서(또는 개인 자산 보고서)를 제출해야 합니다. 제출 수수료는 $300입니다.

구실

Maryland LLC는 사업의 성격과 사업을 영위하는 산업에 따라 매년 세금을 납부해야 합니다. 귀하의 사업체가 매년 제출하는 세금의 종류와 정확한 세율을 확인하려면 다음을 방문하십시오. 자세한 내용은 메릴랜드 웹사이트를 참조하십시오.

Maryland의 LLC 연회비를 지불하기 위해 기업은 온라인 또는 서면으로 연례 보고서를 제출할 수 있습니다. 온라인으로 제출하려면 Maryland Business Express 웹사이트로 이동하여 제출 지침을 따르십시오. 종이로 제출하려면 Maryland Departmental Forms & Applications 웹사이트에서 양식을 다운로드하십시오. 빠르고 쉬운 솔루션을 위해 One IBC 와 같은 등록 대리인 서비스가 Maryland LLC에 권장됩니다. One IBC 는 전 세계 10,000개 이상의 기업이 외국에서 효율적으로 통합하고 운영할 수 있도록 지원하는 세계 최고의 기업 서비스 제공업체입니다. 자세한 내용은 oneibc.com 또는 offshorecompanycorp.com 을 방문하십시오.

4. 메릴랜드의 LLC에 대한 연례 보고서를 제출해야 합니까?

유한 책임 회사(또는 LLC)를 포함한 모든 기업 및 기타 사업체는 미국 메릴랜드에서 연례 보고서를 제출해야 합니다. 연례 보고서는 귀하의 LLC가 귀하의 비즈니스 정보를 최신 상태로 유지하기 위해 제출해야 하는 연간 제출 서류입니다. 여기에는 비즈니스 연락처 세부 정보, 비즈니스 활동의 성격, 비즈니스 개인 자산 상태 및 메릴랜드에서 거래된 총 판매액에 대한 정보가 포함되어야 합니다.

Maryland LLC 연간 보고서 비용은 $300이며 비즈니스 개인 재산세에 따라 증가할 수 있습니다. 연체료를 피하기 위해 매년 4월 15일 이전에 제출해야 합니다.

메릴랜드의 LLC에 대한 연례 보고서를 온라인 또는 서면으로 제출할 수 있습니다. 온라인으로 제출하려면 Maryland Business Express 웹사이트로 이동하여 제출 지침을 따라야 합니다. 종이로 제출하려면 Maryland Departmental Forms & Applications 웹사이트에서 양식을 다운로드해야 합니다. 등록 대리인 서비스를 사용하여 비즈니스에 대한 정부의 모든 규정 준수 및 서류 작업을 처리할 수도 있습니다. 여기 One IBC 우리는 세계 최고의 기업 서비스 제공업체로 입증되었습니다. 우리는 메릴랜드에서 LLC에 대한 연례 보고서를 제출하고 외국에서 효율적으로 비즈니스를 수행하는 데 있어 귀하의 비즈니스를 지원할 수 있습니다.

알래스카 (아메리카 합중국)

1. 알래스카에서 소규모 사업을 시작하는 방법?

알래스카에서 사업을 시작하는 것은 미국에서 가장 세금 친화적인 주 중 하나이며 위험도가 낮은 환경을 제공하기 때문에 기업가들에게 훌륭한 선택입니다. 알래스카에서 소규모 사업을 시작하는 방법을 알고 싶다면 아래의 필수 단계를 따르십시오.

1단계: 알래스카 사업에 적합한 사업 아이디어 및 계획 선택

소기업 소유를 향한 첫 번째 단계는 원하는 비즈니스 유형을 결정하는 것입니다. 귀하의 관심사, 개인 목표 및 재정 능력에 맞는 아이디어를 찾기 시작해야 합니다.

계획은 사업의 성공에 큰 영향을 미칩니다. 알래스카에서 귀하의 사업에 상당한 금액과 기타 자원을 사용하기 전에 귀하의 아이디어를 철저히 분석하고 귀하의 사업 이름, 위치 점수, 시장 조사 등을 포함하는 상세한 계획을 작성하십시오.

2단계: 비즈니스 구조 선택

알래스카에서 선택하는 중소기업의 형태는 향후 전략에 큰 영향을 미칩니다. 주요 비즈니스 구조는 다음과 같습니다.

  • 단독 소유권
  • 파트너십
  • 법인
  • 유한 책임 회사 - LLC

3단계: 알래스카에 비즈니스 등록

비즈니스 구조를 선택했으면 다음 단계는 비즈니스를 등록하는 것입니다. 어떤 공식 사업 구조를 선택하든 알래스카에서 소규모 사업을 시작하기 전에 다음 절차를 따라야 합니다.

  • 귀하의 비즈니스 이름을 지정하십시오.
  • 등록된 에이전트를 선택합니다.
  • 고용주 식별 번호(EIN)를 받으십시오.
  • 파일 형성 문서.
2. 알래스카에서는 어떤 세금을 내나요?

미국 알래스카에서 사업을 할 계획이라면 다른 주에 비해 약간의 차이점이 있기 때문에 여기에서 조세에 대한 간략한 이해가 있어야 합니다.

알래스카 과세의 가장 눈에 띄는 특징은 다른 주와 달리 주 판매세나 개인 소득세를 내지 않아도 된다는 점입니다. 그러나 지방 판매세의 경우 세율은 약 1.76%입니다.

알래스카의 합법적인 사업주로서 귀하는 또한 대부분의 주와 다른 프랜차이즈 또는 특전세를 지불할 필요가 없습니다. 법인 소득세율은 사업의 과세 소득에 따라 0%에서 9.4% 사이입니다. 과세 소득이 US$ 25,000 미만인 사업체에는 0%, US$ 222,000 이상인 경우 9.4%가 적용됩니다. 과세연도 종료 후 네 번째 달의 15일 이전에 이 세금을 납부해야 합니다.

알래스카에는 총 20개의 세금이 있습니다. 알래스카 세무 부서 웹사이트를 방문하여 자세한 내용을 모두 확인할 수 있습니다. 알래스카 또는 미국의 다른 주에서 비즈니스를 수행하는 데 더 많은 지원이 필요한 경우 One IBC 가 처음부터 끝까지 모든 프로세스를 도와드립니다.

알래스카는 면세주인가요?

알래스카는 미국에서 가장 세금 친화적 인 주 중 하나입니다. 주는 주 소득세 또는 판매세를 부과하지 않기 때문에 면세로 간주될 수 있습니다. 또한 알래스카는 거주자들에게 매년 일정 금액의 돈을 "지불"합니다.

그러나 다른 면세 관할 구역과 달리 알래스카는 차량 임대, 광업 허가, 석유 및 가스 생산 및 재산에 대한 세금과 같이 기업에 부과되는 세금이 여전히 많습니다. 주의 법인 소득세율은 기업의 세금 수입이 US$ 25,000 미만인 경우 0%가 될 수 있기 때문에 상대적으로 낮습니다. 최고 소득세율은 US$ 222,000 이상의 소득에 대해 9.4%입니다.

소득, 재산세, 판매세 및 소비세를 포함하여 알래스카 시민에게 부과되는 총 주 및 지방세는 개인 소득의 5.16%로 50개 주 중 가장 낮습니다.

알래스카가 면세 주가 되는 이유는 인구가 적고 더 많은 사람과 기업이 이곳에 와서 거주하도록 끌어들이기 때문입니다. 또한 주에는 막대한 석유 매장량이 있어 주 수입의 주요 원천이 되고 면세 정책을 지원할 수 있습니다.

알래스카에서 세금을 얼마나 내고 있습니까?

알래스카에서 사업을 할 계획이라면 매 과세 연도 말에 얼마의 세금을 내야 하는지 알아야 합니다. 이 작업을 올바르게 수행하면 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

알래스카에서 사업을 하려면 연방, 주 및 지방의 세 가지 유형의 세금을 납부해야 합니다. 세금은 사업체의 과세 소득 및 비용, 직원 또는 계약자의 세금에 대해 계산됩니다. 사업체와 상황에 따라 알래스카에서 세금의 한 가지, 두 가지 또는 세 가지 유형 모두를 납부해야 할 수도 있습니다.

각 유형의 세금에 대해 차량 렌탈, 광업 허가, 석유 및 가스 생산 및 재산에 대한 과세와 같이 귀하의 사업이 수행되는 다양한 산업에 부과되는 세금이 다릅니다. 그러나 알래스카는 대부분의 다른 주와 달리 주 판매세 또는 개인 소득세를 부과하지 않습니다. 여전히 현지 판매세를 지불해야 하며 세율은 약 1.76%입니다.

알래스카의 법인세율은 0%에서 9.4%입니다. 이 세율은 귀하의 사업체가 해당 연도에 벌어들인 과세 소득에 대해 적용됩니다. 과세 소득이 US$ 25,000 미만인 사업체에는 0%, US$ 222,000 이상인 경우 9.4%의 세율이 적용됩니다.

3. 알래스카에서 비즈니스 이름을 등록하는 방법은 무엇입니까?

알래스카 사업체 이름을 등록하는 것은 주에서 사업체를 설립하기로 결정할 때 필수입니다. 다음은 알래스카에 비즈니스 이름을 등록하기 위해 수행해야 하는 3가지 기본 단계입니다.

1단계: 알래스카에서 비즈니스를 위한 구조 선택

사업 계획에 따라 시작할 수 있는 다양한 유형의 사업 구조가 있습니다. 귀하가 형성하기로 선택한 이름은 알래스카에 귀하의 비즈니스 이름을 등록하는 방법을 결정합니다. 일반 알래스카 사업자 등록은 단독 소유권, 일반 파트너십, 유한 책임 회사(LLC)입니다.

2단계: 알래스카 비즈니스 이름 가용성 확인

알래스카 비즈니스 이름을 등록할 때 저작권 및 신원 문제를 피하기 위해 비즈니스 이름이 고유한지 확인해야 합니다. One IBC 서비스에 등록하시면 알래스카주 기업 데이터베이스 확인을 도와드립니다. 이미 사용 중인 이름을 신청하려고 하면 신청이 거부되기 때문에 이것은 중요한 단계입니다.

3단계: 알래스카 사업자 등록

위의 2단계를 완료하면 알래스카 회사 등록 문서를 주에 보내야 합니다. 등록의 마지막 단계로, 조직 정관과 비즈니스 관련 문서를 직접 또는 우편으로 알래스카 상무, 커뮤니티 및 경제 개발부에 제출해야 합니다.

워싱턴 (아메리카 합중국)

1. 워싱턴 주에서 LLC를 구성하는 데 비용이 얼마나 듭니까?

워싱턴 주에서 LLC를 구성하는 데 드는 비용 은 $200입니다. 이 수수료는 LLC의 형성 증명서를 워싱턴 국무장관에게 온라인으로 제출할 때 부과됩니다. 우편으로 제출하는 경우 수수료는 $180입니다.

워싱턴의 LLC 는 국무장관에게 연례 보고서를 제출해야 합니다. 제출 수수료는 $60이며 LLC가 설립된 달 말까지 지불해야 합니다.

워싱턴 주에서 LLC를 구성하는 과정 과 관련된 기타 비용이 있습니다. 예를 들어:

  • Washington State LLC에 등록 하려면 초기 보고서를 제출해야 합니다. 이 보고서를 형성 증명서와 함께 제출하면 추가 비용이 발생하지 않습니다. 별도로 제출할 경우 비용은 우편 $10, 온라인 $30입니다.
  • 이름 예약 양식을 제출하여 180일 이내에 LLC 이름을 $30에 예약할 수 있습니다.
  • 공식 Washington LLC 비즈니스 이름이 아닌 다른 상호를 등록하려면 비즈니스 면허 신청서를 제출하고 $24의 제출 수수료를 지불할 수 있습니다.

이것들은 워싱턴 주에서 LLC를 구성하는 데 필요한 모든 기본 비용 입니다. 또는 One IBC 와 같은 LLC 등록 대리인을 찾을 수 있으며 사업자 등록을 위한 모든 서류와 서류를 처리합니다. 워싱턴 회사 설립 서비스를 확인하고 One IBC Group 이 귀하의 해외 비즈니스를 위해 지금 할 수 있는 일에 대해 자세히 알아보십시오.

2. 워싱턴의 LLC와 Professional LLC의 차이점은 무엇입니까?

워싱턴에 있는 전문 유한 책임 회사(PLLC) 는 유한 책임 회사(LLC) 와 동일한 방식으로 취급됩니다. 워싱턴의 PLLC와 LLC 의 근본적인 차이점은 PLLC는 워싱턴에서 면허를 취득한 전문가가 구성해야 한다는 것입니다. 다음 직업을 포함하되 이에 국한되지 않는 주 당국의 허가를 받은 전문 서비스만 제공할 수 있습니다.

  • 공인회계사
  • 척추 지압사
  • 치과의사
  • 정골의
  • 의사
  • 족부과 의사 및 외과의
  • 척추동물학자
  • 건축가
  • 수의사
  • 변호사

이 목록은 완전하지 않습니다. 일반적으로 전문 서비스는 제공자가 서비스를 제공하기 전에 라이선스 또는 기타 법적 승인을 받아야 하는 모든 종류의 공개 개인 서비스입니다. 워싱턴 PLLC 는 위에서 언급한 직업 중 하나를 수행할 수 있는 면허를 받았거나 워싱턴에서 합법적으로 면허를 받았거나 법적으로 허용된 사람이면 누구나 구성할 수 있습니다. 귀하의 비즈니스 직업이 PLLC를 구성하기 위한 워싱턴 전문 서비스에 해당하는지 확인하려면 지역 비즈니스 변호사와 상담하거나 One IBC의 Washington Company Formation 서비스를 이용할 수 있습니다.

3. 워싱턴 주에서 개인 소유와 LLC의 차이점은 무엇입니까?

개인 소유 및 유한 책임 회사(LLC) 는 모두 워싱턴 주에서 가장 인기 있는 비즈니스 구조입니다. 설정이 쉽고 관리 측면에서 유연하기 때문에 중소기업에 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 다음은 워싱턴 주의 개인 소유와 LLC 간의 몇 가지 주목할만한 차이점입니다.

  • 책임 보호
    • 이것이 두 구조의 주요 차이점입니다. LLC는 소유자에게 책임 보호를 제공할 수 있지만 단독 소유권은 할 수 없습니다. 즉, 개인 사업체의 소유자는 사업에 법적 문제가 발생할 경우 개인 자산을 잃을 위험에 처할 수 있습니다.
  • 창업 과정 및 비용
    • LLC와 달리 워싱턴 단독 소유권 은 주에 등록할 필요가 없으며 제출 수수료를 지불할 필요도 없습니다.
  • 규정 준수
    • 워싱턴 단독 소유권 은 워싱턴의 LLC에 필요한 연례 보고서 제출이 면제됩니다. 또한 세금 신고 절차는 LLC보다 개인 기업이 훨씬 쉽습니다.

4. 워싱턴 주에서 LLC에 대한 요구 사항은 무엇입니까?

유한 책임 회사(LLC)는 워싱턴 주에서 가장 인기 있는 사업 구조 중 하나입니다. 형성이 쉽고 사업주에 대한 요구 사항이 많지 않기 때문입니다. 다음은 워싱턴에서 LLC를 설립하기 위해 준비해야 하는 몇 가지 형성 문서 및 요구 사항입니다.

  • LLC의 구성원 1명 이상
  • Washington LLC의 이름과 사업체 주소
  • 귀하의 Washington State LLC가 공식적으로 발효된 날짜(즉시 또는 제출일로부터 90일 이내)
  • LLC의 수명(영구적 또는 특정 기간)
  • LLC의 등록 대리인 정보
  • 등록 대리인의 기능에 대한 등록 대리인의 동의

위의 모든 요구 사항을 제공한 후 형성 증명서를 작성하여 워싱턴 국무장관실에 제출해야 합니다.

또는 상업 등록 대리인을 고용하여 Washington LLC의 형성 문서 및 비즈니스 요구 사항을 처리할 수 있습니다. 상업 등록 대리인을 찾고 있다면 One IBC의 Washington Company Formation 서비스를 확인 하고 비즈니스에 평판이 좋은 대리인을 구하십시오.

5. 워싱턴 주에서 사업 허가를 받는 데 얼마나 걸립니까?

워싱턴 주에서 사업을 시작할 때 역외 회사는 합법적으로 사업을 운영하는 데 필요한 라이센스와 허가를 받아야 합니다. 사업 영역에 따라 규제 기관의 라이선스/허가가 다르지만 일반적으로 법인, 주주/이사, 사업 계획 및 재무제표, 임대 사무실 계약서 등과 같은 기타 문서에 대한 정보를 제공해야 합니다. .

A 세탁업 면허 등록 은 일반적으로 신청일로부터 영업일 기준 10일 정도 소요됩니다. 추가 시 또는 주 승인이 필요한 경우 워싱턴 사업자 면허 /허가가 승인되는 데 2-3주가 더 소요됩니다. One IBC 가 전체 프로세스를 지원하므로 안심하십시오.

여기 에서 워싱턴 사업자 면허를 취득하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

6. 워싱턴 주에서 LLC를 얻는 방법은 무엇입니까?

One IBC Group으로 워싱턴 주에서 LLC 를 얻으려면 4단계를 따라 시작하십시오.

  • 1단계 - 준비: 귀하의 정보, 요청, 청구서 수신 주소를 저희에게 보내고 귀하의 비즈니스에 유효한 3개의 이름을 선택하십시오. One IBC 가 귀하를 대신하여 이름 확인을 할 것입니다.
  • 2단계 - 필요한 서류 제출: 회사의 이사/주주 정보와 주식 비율이 필요합니다. 임명할 사람이 없으면 저희가 대신해 드릴 수 있습니다. 또한 서비스드 오피스, 상표 등록, 은행 계좌 개설, 회계 등 비즈니스에 권장되는 서비스를 선택할 수 있습니다.
  • 3단계 - One IBC 결제하기 : 주문 후 One IBC 에서 견적서를 보내드립니다. 워싱턴 LLC는 국무장관에게 형성 증명서를 제출하여 설립되었으며 처리하는 데 약 2-3일이 소요됩니다.
  • 4단계 - 회사 키트 받기: 회사 원본 문서가 제공된 주소로 발송됩니다. 이제 워싱턴 주에서 LLC 라이센스를 얻을 수 있습니다. 추가 서비스가 있는 경우 그 직후 One IBC Group 후속 서비스를 수행할 수 있습니다.

더 자세한 정보를 원하시면 저희에게 연락하시거나 여기에서 저희 웹사이트를 방문 하십시오 .

7. 워싱턴 주에서는 어떤 유형의 사업 허가를 받아야 합니까?

일반적으로 여기에서 사업을 시작할 때 받아야 하는 워싱턴 사업 면허에는 3가지 유형이 있습니다.

  • 기본 사업 면허: 모든 워싱턴 사업체는 사업체가 위치한 주에서 일반 사업 면허를 취득해야 합니다. 이 유형의 라이선스는 회사가 생성되면 부여됩니다.
  • 규제 면허 및 허가: 기본 사업 면허 외에도 워싱턴의 많은 산업은 은행, 건강 및 안전, 환경, 건설, 레스토랑 호텔 및 기타 접객 서비스와 같은 보조 사업 면허 또는 허가를 받아야 합니다. 워싱턴 주에서 이러한 유형의 사업 허가는 정부 당국에서 부여합니다.
  • 전문 및 직업 면허: 이 유형의 워싱턴 사업 면허는 의사, 엔지니어 등과 같은 특정 분야에서 일하는 전문가를 위한 것입니다.
8. 워싱턴 주에서 LLC를 갱신하는 데 비용이 얼마나 듭니까?

연간 갱신 수수료는 회사가 워싱턴에서 운영을 유지하기 위해 지불해야 하는 매년 반복되는 정부 수수료입니다. 회사는 법률을 준수하고 해당 정부 수수료를 이행할 때 "우수한 상태"에 있는 것으로 간주됩니다. 간단히 말해서 이 수수료를 사업체에서 징수하는 연간 법인 소득세와 비교할 수 있습니다.

Washington LLC 및 기업은 갱신 수수료를 정부에 지불해야 합니다. 만기일은 회사의 기념일입니다. 워싱턴 주에서 LLC를 직접 갱신 하거나 더 간단하게 회사 서비스 회사를 찾아 갱신 할 수 있습니다. Washington LLC 갱신을 위한 연회비는 US$ 1,059(서비스 수수료 US$ 499 및 정부 수수료 US$ 560 포함)부터입니다.

미국 50개 주에서 워싱턴 회사 설립 및 갱신 서비스에 대한 최신 가격을 보려면 One IBC 웹사이트를 방문 하십시오 .

9. 워싱턴 주 소득세는 무엇입니까?

사업체 및 개인에 대한 워싱턴 주 소득세는 없습니다. 그러나 주에서는 여전히 1.5%의 총 수입세를 징수합니다.

워싱턴 기업은 일반적으로 다음 세금이 부과됩니다.

  • 사업 및 직업(B&O) 세금: 사실상 모든 워싱턴 기업에는 B&O 세금이 적용됩니다. 비영리 또는 영리를 목적으로 하는 법인, LLC, 파트너십 및 단독 소유권으로 형성된 사업을 포함합니다.
  • 소매 판매세: 일반적으로 유형 자산을 소비자에게 판매하는 경우 소매세가 부과됩니다. 소매세는 에스크로, 소유권 보험, 신용 조사 기관 등과 같은 특정 서비스에도 부과됩니다.
  • 사용세: 이 세금은 상품의 가치에 부과되며 판매자에게 지불하는 배송, 배송 또는 배송료를 포함합니다.
  • 개인 재산세: 사업에 사용되는 개인 재산에는 가구, 장비 및 소모품을 포함하여 재산세가 적용됩니다. 부동산과 개인 재산에 대한 세율은 동일합니다.

워싱턴 주 사업 소득세 에 대한 자세한 내용은 핫라인 +65 6591 999 1 또는 이메일 [email protected]으로 문의하십시오.

캘리포니아 (아메리카 합중국)

1. 캘리포니아에있는 외국 법인은 무엇입니까?

캘리포니아에있는 외국 법인은 단순히 캘리포니아 외부에 설립되었지만 캘리포니아에서 사업을하기 위해 캘리포니아 국무 장관에게 등록한 법인입니다. 캘리포니아에 외국 법인을 등록하려면 캘리포니아 등록 대리인을 지정하고 올바른 양식을 제출해야합니다.

  • 캘리포니아에있는 대부분의 외국 기업 (비영리 단체 포함)은 외국 기업의 성명 및 지정 (양식 S & DC – S / N)을 제출합니다.
  • 법률 또는 회계 업무를 수행하는 외국 전문 기업은 S & DC-PC 양식을 제출해야합니다.
  • 보험 서비스를 제공하는 캘리포니아의 외국 기업은 S & DC-INS 양식을 사용해야합니다.
2. 캘리포니아에있는 외국 기업은 등록 된 대리인이 필요합니까?

예. 캘리포니아에있는 모든 외국 사업체는 등록 된 대리인을 지정하고 유지해야합니다. 등록 된 대리인은 캘리포니아에 실제 주소가 있어야하며 정규 업무 시간을 유지해야하며 회사를 대신하여 법적 우편물을받는 데 동의해야합니다.

등록 된 대리인은 캘리포니아에서 회사의 비즈니스를 형성하는 데 중요한 역할을하며 세금 계획 및 법적 문제에 대해 귀하에게 자문을 제공합니다. 이는 때때로 귀하의 회사를 지원, 유지 및 조언하고 비즈니스 수명 동안 문제를 처리하는 것과 관련 될 수 있습니다. 캘리포니아에있는 외국 기업은 사업 성장에 기여하고 기여할 최고의 대리인을 선택해야합니다.

3. 캘리포니아에 사업체를 등록하면 어떤 이점이 있습니까?

캘리포니아에 사업체를 등록하는 것은 성공을 위해 사업을 구조화하는 첫 번째 단계입니다. 성공적인 비즈니스는 신중한 계획을 통해 구축됩니다. 캘리포니아에 등록 된 회사는 특히 캘리포니아에있는 소규모 기업에게 여러면에서 유익합니다.

  • 소송으로부터 비즈니스를 보호하십시오.
  • 귀사의 비즈니스를 고객에게 더욱 신뢰할 수있게 만드십시오.
  • 세계에서 가장 큰 자유 무역 중심지로 사업을 확장하십시오.
  • 캘리포니아 법인은 소유자에게 익명 성을 제공합니다.
  • 주의 매력적인 조세 제도.
4. 캘리포니아에서 소규모 사업을 시작하는 방법 5 단계 :

1 단계

사업 계획 수립 시장 조사를 시작하고 마케팅, 재무, 제품 또는 서비스를 포함한 사업 계획을 작성한 다음 가장 적합한 회사 구조를 선택하십시오.

2 단계

위치를 선택하십시오. 캘리포니아에서 소규모 사업을 시작할 때 각 도시 / 카운티마다 법과 규정이 다르기 때문에 올바른 위치를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

3 단계

고용주 식별 번호 (EIN)를 받으십시오. 회사는 EIN 없이는 은행 계좌를 개설하거나 세금 신고를 할 수 없습니다. One IBC 서비스는 EIN 및 개별 납세자 식별 번호 (ITIN)를 모두 포함합니다.

4 단계

라이센스를 신청하십시오. 회사를 운영하려면 적절한 라이선스가 필요하며 많은 은행에서 신청 과정에서이를 요구합니다. 어떤 유형과 신청 방법에 대한 전체 지침은 One IBC 라이선스 서비스를 참조하십시오.

5 단계

은행 계좌를 개설하십시오. OneIBC는 캘리포니아에서 회사를 시작하려는 모든 고객을 도울 준비가되어있는 전세계 은행 파트너 목록을 보유하고 있습니다.

5. 캘리포니아에 회사를 통합하는 방법은 무엇입니까?

1 단계

사업 계획을 세우십시오. 캘리포니아에서 회사를 시작하기 위해 반드시 필요한 것은 아니지만 적절한 계획이 나중에 도움이 될 것입니다. 은행과 투자자도 회사를 평가할 때이 계획을 읽고 싶어 할 것입니다.

2 단계

회사의 파일 기사. 이것은 캘리포니아에있는 회사에 등록하기위한 법적 서류입니다. 여기에는 비즈니스 및 이사회에 대한 기본 정보가 포함되며 국무 장관에게 제출해야합니다.

3 단계

정보 명세서를 제출하십시오. 이것은 회사 정관 90 일 이내에 이루어져야합니다.

4 단계

고용주 식별 번호 (EIN)를 신청하십시오. One IBC 서비스는 EIN을 지원하고 개인 납세자 식별 번호 (ITIN)도 지원합니다.

5 단계

라이센스 및 허가를 신청하십시오. One IBC 어떤 것이 필요한지, 올바르게 신청하는 방법을 알아보십시오.

6 단계

은행 계좌를 개설하십시오. 은행이 원하는 사업 계획, 법인 설립 문서 및 기타 서류를 제출해야합니다. 일부 은행은 또한 신청 과정에서 대면 인터뷰를 요청합니다.

7 단계

긴급하지 않은 요구 사항을 충족합니다. 캘리포니아에서 사업을 시작한 후 회사는 조례를 작성하고 회사 회의를 열고 변호사를 선임해야합니다.

6. 캘리포니아에서 해외 사업체 이름을 등록하는 방법은 무엇입니까?

1 단계

이름 가용성 확인. 이름 가용성을 결정할 때 이름은 캘리포니아 주 국무 장관에게 등록 된 유사 단체의 이름에 대해서만 확인됩니다. 이름은 60 일 동안 예약 할 수 있습니다.

2 단계

외국 기업의 이름 등록. 이름을 등록 할 수있는 경우 기업은 향후 사용을 위해 이름을 보호하기 위해 외국 이름 등록 양식을 제출하여 국무 장관에게 회사 이름을 등록 할 수 있습니다. 등록은 등록 신청이 접수 된 역년 말까지 유효합니다.

3 단계

캘리포니아에서 해외 사업체의 이름을 갱신하십시오. 법인은 매년 10 월 1 일부터 12 월 31 일 사이에 새로운 양식을 제출하여 이름 등록을 갱신 할 수 있습니다. 갱신 신청시 다음 연도에 대한 등록이 연장됩니다.

4 단계

주 또는 법인의 공인 된 공무원으로부터 인증서를받습니다. 법인이 해당 주 또는 장소에서 양호한 상태의 기존 법인이라는 의미로 캘리포니아 국무 장관에게 제출할 때 외국 법인에 의한 법인 이름 등록 양식에 첨부되어야합니다.

7. 캘리포니아에서 법인을 시작하는 데 드는 비용은 얼마입니까?

아래 번호는 참고 용이며 주 수준에서만 제공됩니다.

  • 회사 명 예약 : 최소 US $ 10 및 US $ 10 특별 취급 수수료.
  • 법인 설립 신고 : 회사 상세 정보 보고서 비용은 미화 25 달러에 서비스 수수료 미화 75 달러입니다. 그런 다음 미화 100 달러의 수수료와 15 달러의 처리 비용이있는 법인 설립 서류가 있습니다.
  • 등록 된 대리인 지정 : 캘리포니아에서 사업을하려면 법적 문제를 처리하기 위해 등록 된 대리인이 필요합니다. 공인 대리인으로서 One IBC 는 고객을위한 대리인 역할을 할 수 있습니다.
  • 사업자 등록증 : 중소기업의 평균은 미화 50 달러 ~ 100 달러입니다. 그러나 귀하의 위치 및 산업에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 지속적인 수수료 : 연간 보고서 제출 수수료는 미화 25 달러입니다.
  • 연간 세금 : 회사가 직원을 고용하지 않더라도 회사 및 급여세에 대해 최소 $ 800가 부과되며, 이는 회사가 직원을 고용하지 않더라도 의무적입니다.
8. 캘리포니아에서 LLC 비용은 얼마입니까?

아래 번호는 참고 용이며 주 수준에서만 제공됩니다.

  • 업체명 예약 : 최소 US $ 10 및 US $ 10 특별 취급 수수료.
  • 법인 설립 신고 : 회사 상세 정보 보고서 수수료는 미화 25 달러에 서비스 수수료 미화 75 달러입니다. 그런 다음 US $ 100 수수료와 US $ 15 처리 수수료가있는 법인 설립 서류가 있습니다.
  • 사업자 등록증 : 사업체의 평균은 미화 50 달러 ~ 100 달러이지만 위치 및 산업에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
  • LLC 수수료 : US $ 85는 사업을 시작하는 초기 비용입니다. 캘리포니아에서는 정보 성명서 (US $ 20)를 작성 후 90 일 이내에 제출해야합니다.
  • 지속적인 LLC 수수료 : 연간 미화 800 달러의 수수료는 성립 후 3.5 개월 이내, 그 후 매년 4 월 15 일에 납부해야합니다. 이것은 LLC를 위해 캘리포니아에서 사업을하는 데 드는 비용입니다.
  • 기타 계속되는 수수료 : 연간 보고서 제출 수수료는 미화 25 달러이고 연간 세금은 최소 미화 800 달러입니다.

텍사스 (아메리카 합중국)

1. 텍사스에서 시작하기에 좋은 사업은 무엇입니까?

금융 : 부기, 회계, 컨설팅, 모금과 같은 서비스를 제공하는 회사는 이상적인 출발점이 될 수 있습니다. 캘리포니아에 이어 두 번째 인 텍사스의 막대한 경제 규모로 인해 여기에서 금융 서비스가 번창 할 수있는 여러 기회가 있습니다. 중소기업이 자신의 회계사를 고용하는 데 너무 많은 돈을 아끼지 못하기 때문에 전문적이고 저렴한 금융 서비스가 항상 수요가 많습니다.

상업 : 멕시코와의 국경 공유 및 NAFTA 협정은 무역 촉진에 큰 도움이됩니다. 멕시코만해도 텍사스 수출의 약 2/3를 차지합니다. 상업은 텍사스에서 시작하기에 좋은 사업입니다. 남미 국가의 제품이 국경을 넘어 미국 전역에 유통 될 수 있도록 다른 49 개 주에서 온 제품을 모아서 다른 국가로 배송하거나 그 반대로 배송하는 상거래 허브 역할을하는 회사는 매우 견고한 비즈니스입니다.

2. 텍사스에서 LLC를 어떻게 만듭니 까?

1 단계:

LLC의 이름을 지정하십시오. 이름은 주 규정을 준수해야하며 사용해서는 안됩니다.

2 단계:

텍사스 등록 대리인에게 문의하십시오. One IBC 는 법률 문서를 수락하고 적절한 지침을 제공함으로써 텍사스에서 사업을 시작하는 전문 지역 사무소에 등록 된 대리인이 될 수있는 권한을 부여 받았습니다.

3 단계 :

문서를 제출하십시오. 양식 205- 미국 텍사스 국무 장관에게 제출 수수료 미화 300 달러 로 유한 책임 회사 설립 증명서를 보냅니다. One IBC 는 신청서 작성 방법에 대한 자세한 지침과 함께 신청서를 제공합니다.

4 단계 :

운영 계약을 작성하십시오. LLC의 소유권과 비즈니스 수행 방법을 자세히 설명하는 법적 문서입니다. 텍사스에서 LLC를 만들려면 필수 사항은 아니지만 강력히 권장됩니다.

5 단계 :

EIN 또는 ITIN을 받으십시오. 하나의 IBC 서비스는 이러한 세금 ID 번호를 모두 포함합니다.

6 단계 :

은행 계좌를 개설하십시오. 현지 은행 계좌는 비즈니스에 큰 도움이 될 수 있지만 신청 절차는 매우 어렵습니다. 여러 파트너 은행과 함께 One IBC 는이 프로세스를 통해 고객을 안내 할 수 있습니다.

3. 텍사스에서 LLC를 설립하는 데 드는 비용은 얼마입니까?

유한 책임 회사 설립 증명서 (양식 205)를 텍사스 국무 장관에게 제출할 때 제출 수수료로 미화 300 달러 (온라인 신청시 미화 308 달러 )가 발생합니다. 또한 인증서 인증 사본에는 US $ 30 , 신분 증명서에는 US $ 5 가 있습니다. 이 두 가지 모두 텍사스 법인 설립 후에 적극 권장됩니다.

텍사스의 회사 이름 예약 비용은 신청 당 미화 40 달러입니다. 그런 다음 등록 된 에이전트 서비스에 대한 일부 서비스 요금이 있습니다. 텍사스의 공인 대리점. One IBC 는 저렴한 가격으로 고객에게 이러한 서비스를 제공 할 수도 있습니다.

One IBC 는 단지 $ 599 의 서비스로 텍사스에 LLC를 만들 것을 제안합니다.

4. 텍사스에서 LLC를 얻는 데 얼마나 걸립니까?

텍사스에서 LLC는 일반적으로 온라인 신청의 경우 2-3 일, 우편 신청의 경우 7-10 일 정도 걸립니다. One IBC 는 고객이 필요한 서류를 보내는 당일에 텍사스 국무 장관에게 신청서를 제출할 수 있습니다. 모든 서류가 관공서에서 확인되는 데 보통 하루나 이틀이 걸립니다. 고객이 사전에 회사 명을 확인하고 예약했다면 더 이상 기다릴 필요가 없습니다. 새로 스탬프 된 형성 증명서를 사용할 수 있습니다. 이것은 회사가 공식적이라는 것을 의미합니다. One IBC의 서비스를 이용하면 텍사스에서 사업을 시작하는 것이 매우 편리하며 단 2 일 이내에 완료됩니다.

5. 텍사스 기업 제출 요건

텍사스 기업 제출 요건은 복잡하지 않습니다. 일부 양식은 일회성이고 다른 양식은 정기적으로 필요합니다. 텍사스 법인 설립 기간 동안 LLC 설립 증명서 또는 법인 설립 증명서를 텍사스 국무 장관 (SOS)에 제출해야합니다.

연간 양식은 다음으로 구성됩니다.

  • 연간 보고서
  • 주 사업 세 : 텍사스에서는 LLC도 프랜차이즈 세금을 지불해야합니다. 이것은 매우 복잡하며 One IBC 전문가와 상담하여이 세금을 제대로 이해하고 지불하는 것이 좋습니다.
  • 주 고용 주세 : 회사가 누군가를 고용하는 경우 고용 주세를 지불하고 주 실업 보험 (UI) 세금을 지불해야합니다.
  • 판매 및 사용 세 : 회사가 텍사스에서 사업을하는 경우 판매 세를 지불해야합니다.
  • 다른 주에서 등록 : 회사가 다른 주에서 사업을하는 경우 해당 문서를 등록하고 제출해야합니다. 자세한 내용은 One IBC 50 주 가이드를 확인하십시오.
6. LLC는 텍사스에서 만료됩니까?

설립하는 동안 LLC의 소유자는 정관에서 수명을 지정할 수 있습니다. 이 날짜 이후 회사가 어떤 이유로 든 사업 활동을 계속할 계획이라면 새로운 날짜를 정하고 텍사스 정부에 알려야합니다. 날짜가 명시되지 않은 경우 LLC는 만료되지 않고 계속됩니다. 또한 텍사스는 연간 보고서를 요구하지 않으므로 만료 날짜를 소유주의 여가 시간에 설정할 수 있습니다.

소유자가 특정 날짜가 아니라 특정 이벤트에 의해 LLC를 종료하려는 경우 파산 또는 회원의 사망과 같이 텍사스에서 LLC가 만료되는 사건에 대해서도 합의 할 수 있습니다. 따라서 One IBC 는 텍사스에서 소규모 비즈니스를 시작하는 고객에게 매우 유연하기 때문에 LLC를 적극 권장합니다.

7. LLC는 비즈니스 라이센스와 동일합니까?

대답은 '아니오'입니다. LLC는 소유자에게 법적 사업체를 제공하는 반면 라이센스를 통해 회사는 특정 산업 또는 특정 제품 및 서비스에서 사업을 수행 할 수 있습니다. 따라서 LLC는 비즈니스 라이센스와 동일하지 않습니다. LLC를 먼저 설정해야 소유자가 필요한 라이선스를 신청할 수 있습니다. 고객이 비즈니스 라이센스와 관련하여 도움이 필요한 경우 One IBC 는 모든 문의 사항을 해결하고 신청 절차를 도와드립니다.

8. 텍사스의 회계 서비스는 무엇입니까?

텍사스의 회계 서비스는 재무 기록을 생성하고, 수익과 비용을 추적하고, 전반적인 재무 건전성에 대한 컨설팅을 제공합니다. 이것은 회사가 미리 계획하고 재정적으로 건전한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

텍사스의 많은 회계 서비스도 세금 의무를 지원합니다. 재무보고 관행이 IRS 규정을 따르고 있는지 확인하고, 세금 책임을 결정하고, 제출 요건 및 기한을 준수 할 수 있습니다. 여기에는 연방, 주 및 지방 세금 환급이 포함됩니다.

또한 고객의 요구에 따라 다음과 같은 전문 영역이 있습니다.

  • 감사 (회사가 은행 대출을 찾고있는 경우 매우 중요)
  • 비즈니스 자문 (재무 계획, 보험, 합병 또는 소송 용)
  • 법의학 회계 (재무 제표, 컴퓨터 시스템 및 기타 회계 정보를 검토하여 횡령, 변조 및 기타 재정적 잘못을 발견)

분명히 추가 비용이 들지만 전반적으로 이러한 작업을 처리하기 위해 정규직 전문가를 고용하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

9. 텍사스의 부기 서비스는 무엇입니까?

이름에서 알 수 있듯이 부기 서비스는 회계 장부를 점검합니다. 그들의 주요 임무는 일상적인 기본 회계 활동을 수행하는 것입니다. 이는 손익 계산서, 대차 대조표 및 계정 원장과 같은 주요 재무 보고서에서 급여, 미수금, 미지급금 및 은행 조정을 계산, 입력하고 구성합니다.

회계사는 또한 회사의 회계 시스템을 실행하고 운영하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또는 사용 가능한 회계 시스템이없는 경우 회사에 해당 회계 시스템을 제공하십시오. 이를 통해 소유자는 비용과 수익을 더 잘 모니터링하고 추세를 식별하며 예산 항목을 추적 할 수 있습니다.

텍사스에서 부기 서비스가없는 기업은 판매, 구매, 현금 출납장, 원장, 예산 또는 소득 지출 보고서 준비, 손익 계산서 및 시산표와 같은 금융 거래 기록을 유지하고 평가하기 위해 정규 회계 장부를 고용해야합니다. 공식 컴퓨터 회계 시스템의 라이센스 비용을 지불하는 것은 말할 것도 없습니다.

10. 텍사스 법인 설립 후 회계 서비스가 필요합니까?

텍사스 주 국무 장관은 기업 (LLC 및 기업 모두)이 연간 보고서를 제출하도록 요구하지 않지만 정부는 공개 정보 보고서, 세금 미납 보고서 및 프랜차이즈 세금 명세서를 요구합니다. 또한 많은 기업은 재무에 대한 정기적 인 감사를 요구합니다. 이는 투자자의 요구 사항이거나 법인 세칙에 기록 된 것일 수 있습니다. One IBC 는 또한 많은 혜택을 얻기 위해 텍사스에서 회계 서비스를 사용할 것을 강력히 권장합니다.

텍사스의 회계 서비스에 재무 업무를 아웃소싱함으로써 사업주는 시간과 비용을 절약하고 IRS로 인한 위험을 피할 수 있으며 회사의 재무 건전성을 추적하고 세금 시즌이 오면 항상 준비 할 수 있습니다.

11. 텍사스에서 ITIN 번호를 얻는 방법은 무엇입니까?

텍사스에서 ITIN 번호를 받으려면 다음 세 단계를 따르십시오.

  1. 양식 W-7 작성 (개인 납세자 식별 번호에 대한 IRS 신청서)
  2. 외국 / 외국인 신분 및 진정한 신분을 입증하는 문서를 준비하십시오. 승인 된 문서가 13 개 있습니다 (여권이 가장 적합 함)
  3. 양식 W-7에 적힌 지정된 주소로 신청서를 제출하십시오.
12. 비거주자를위한 여정 번호를 얻는 방법?

ITIN을받을 수있는 비거주자 유형은 3 가지뿐입니다.

  • 미국 세금 보고서를 제출해야하는 비거주 외국인
  • 조세 조약 혜택을 요구하는 비거주 외국인
  • 미국 세금 보고서를 제출하거나 예외를 주장하는 비거주 외국인 학생, 교수 또는 연구원

또한 ITIN 번호는 SSN이 없거나 발급 자격이없고 연방 세금 식별 번호를 제공하거나 연방 세금 신고서를 제출해야하는 비거주자에게 제공됩니다.

플로리다 (아메리카 합중국)

1. 플로리다에서 법인을 설립하려면 어떻게 해야 합니까?

플로리다에서 법인을 만드는 것은 상당히 쉽습니다. 다음은 플로리다 정부에 법인을 등록하는 방법에 대한 단계별 가이드입니다.

1. 플로리다 회사에 적합한 이름 찾기

플로리다 법인 에는 고유한 이름이 있어야 합니다. FL Division of Corporations 웹사이트에서 빠른 이름 확인을 수행할 수 있습니다.

"Corporation", "Incorporated" 또는 "Company"라는 단어 또는 해당 약어 "Corp.", "Inc." 또는 "Co." 회사 이름으로 나타나야 합니다.

2. 플로리다 법인의 등록 에이전트 선택

플로리다의 모든 기업은 등록된 대리인이 있어야 합니다. 이 대리인은 법인을 대신하여 법률 서류 및 문서를 처리하는 업무를 담당합니다. 플로리다에서 인증된 등록 에이전트를 찾고 있다면 One IBC Group 에서 플로리다 회사 설립 을 확인하십시오.

3. 플로리다 정관 준비 및 제출

플로리다 에서 법인 을 설립하려면 플로리다 법인 부서에 정관 양식을 제출해야 합니다. 이 양식에는 다음 정보를 제공해야 합니다.

  • 법인명, 주사무소 주소 및 그 목적
  • 등록된 에이전트 세부 정보
  • 법인이 발행할 수 있는 주식 수
  • 초기 임원 및 이사 이름 및 주소
  • 설립자 이름 및 주소

4. 플로리다 법률 요건 준수

플로리다에서 성공적으로 법인을 설립 한 후에 는 주식 발행, 라이센스 및 허가 신청, EIN 취득 또는 이사회 지정과 같은 주의 법적 요구 사항을 충족해야 합니다.

2. 플로리다의 법인세율은 얼마입니까?

플로리다는 개인 소득세를 부과하지 않고 전반적으로 낮은 법인 세율로 인해 세금 친화적 인 주로 간주됩니다. 다음은 플로리다의 일부 세금 유형에 대해 알아야 할 사항입니다.

플로리다에는 C-Corporation(C-Corp)과 S-Corporation(S-Corp)의 두 가지 유형의 기업이 있습니다. 모든 사업 구조 중에서 C-Corp만이 플로리다 법인 소득세를 납부해야 합니다. 세율은 특히 C-Corp가 등록된 시기에 따라 약간 변경됩니다.

  • 2019년 1월 1일 이전: 법인세율의 5.5%
  • 2019년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 사이: 법인세율의 4.458%
  • 2022-01-01 또는 그 이후: 법인세율의 5.5%

반면 S-Corps는 경유 법인이므로 법인세가 과세되지 않습니다. 유한 책임 회사(LLC), 파트너십 및 단독 소유권도 통과 법인입니다. 이것은 사업의 과세 소득이 개별 주주에게 전달되고 각 주주는 사업 소득의 자신의 몫에 대해 연방 세금이 적용됨을 의미합니다.

또한 모든 사업체는 플로리다의 법인 소득세 외에 다른 유형의 사업세, 즉 추정세, 자영업세, 고용세 또는 소비세를 납부해야 합니다.

3. Florida S Corporation 및 LLC에 대한 세금 신고서 제출 요건은 무엇입니까?

유한 책임 회사(LLC)와 S Corporation은 플로리다에서 가장 일반적인 두 가지 유형의 비즈니스 구조입니다. 다음은 두 가지 유형에 대한 세금 보고서 제출 요건입니다.

1. Florida S Corporation 세금 신고서 제출 요건

  • 플로리다 주에서 S Corporation을 설립하십시오.
  • 양식 2553을 국세청(IRS)에 제출하십시오.
  • 5월 1일까지 연례 보고서를 제출하십시오. 보고서의 제출 수수료는 $150입니다.
  • 회사의 연간 순이익에 따라 4, 6, 9, 12개월의 마지막 날까지 플로리다 주에 프랜차이즈 세금을 납부하십시오.
  • 주주는 S Corporation으로부터 Schedule K-1을 받습니다.

2. 플로리다 LLC 세금 보고서 제출 요건

플로리다의 LLC는 세금 신고서를 제출할 필요가 없습니다. 그 수입은 회원에게 전달되며, 회원은 이후에 자신의 주식에 대해 개별 소득세를 납부합니다. 이러한 이유로 플로리다의 LLC에 대한 세금 보고서 제출 요구 사항은 없습니다.

그러나 LLC는 세금 목적상 Corporation, Partnership 또는 Sole Property와 같은 다른 사업체로 취급될 수 있습니다. LLC가 해당 법인 중 하나로 연방 소득세 신고서를 제출하는 경우 과세 대상으로 선택한 법인과 동일한 절차를 따라야 합니다.

4. 플로리다에서 LLC를 어떻게 만듭니까?

유한 책임 회사(LLC)는 플로리다의 소기업을 위한 최고의 선택 중 하나입니다. 다음은 플로리다에서 LLC를 만드는 방법에 대한 단계별 가이드입니다.

1. 플로리다에서 LLC에 적합한 이름 찾기

귀하의 플로리다 LLC에는 고유한 이름이 있어야 합니다. FL Division of Corporations 웹사이트에서 빠른 이름 확인을 수행할 수 있습니다.

"유한 책임 회사"라는 문구 또는 그 약어(LLC 또는 LLC) 중 하나가 귀하의 비즈니스 이름에 나타나야 합니다.

2. 플로리다 LLC의 등록 에이전트 선택

플로리다의 모든 LLC는 등록된 대리인이 있어야 합니다. 이 대리인은 회사를 대신하여 법률 문서 및 문서를 처리하는 업무를 담당합니다. 플로리다에서 인증된 등록 에이전트를 찾고 있다면 One IBC Group 과 함께 Florida LLC 형성 을 확인하십시오.

3. 플로리다 조직 정관 준비 및 제출

플로리다 에서 LLC만들려면 플로리다 법인 부서에 조직 문서 양식을 제출해야 합니다. 이 양식에는 다음 정보를 제공해야 합니다.

  • LLC의 이름 및 주요 사무실 주소
  • 등록된 에이전트 세부 정보
  • LLC 회원의 이름과 주소 .
  • 제출 날짜가 아닌 경우 LLC의 유효 날짜(선택 사항).

4. 플로리다 법률 요건 준수

플로리다 에서 LLC 를 성공적으로 만든 후에는 운영 계약 준비, EIN 획득 또는 연간 보고서 제출과 같은 주의 몇 가지 법적 요구 사항을 충족해야 합니다.

5. 플로리다에서 사업 허가를 받으려면 어떻게 해야 합니까?

비즈니스에 등록한 산업에 따라 플로리다에서 비즈니스 라이센스 를 취득해야 할 수 있습니다. 사업 허가가 필요한지 여부를 확인하려면 플로리다의 DBPR(Department of Business & Professional Regulation) 또는 DACS(Department of Agriculture and Consumer Services)에 자세한 정보를 문의하십시오.

플로리다에서 사업 허가 를 받기 위해서는 유효한 연방 또는 주 등록, 교육 증명서, 배경 조사 및 세금 정보와 같은 몇 가지 요구 사항이 있습니다. 언급된 요구 사항과 함께 신청서를 제출한 후에는 접수 수수료를 지불해야 합니다. 일반적으로 플로리다에서 대부분의 사업자 등록증에 대해 US$100 미만입니다.

사업 면허를 취득하면 플로리다에서 합법적으로 사업을 시작할 준비가 된 것입니다. 그러나 특정 산업에 대한 일부 라이센스는 일정 기간 동안 갱신해야 합니다. 사업자등록증이 갱신을 요구하는 경우 법적 문제를 피하기 위해 만료일 이전에 비용을 지불해야 합니다.

더 읽어보기: 미국 사업자 면허 등록 및 사업자 면허 요건

6. 플로리다에서 연례 보고서를 제출하는 데 얼마의 비용이 듭니까?

매년 귀하의 사업체는 플로리다 주의 기록에 대한 귀하의 회사 정보를 확인하거나 수정하기 위해 플로리다 회사 연례 보고서를 제출해야 합니다. 여기에는 회사의 관리 또는 회원 자격, 회사의 주요 사무실 및 우편 주소, 플로리다 등록 대리인에 대한 정보가 포함됩니다.

플로리다에서 연례 보고서를 제출하는 데 드는 비용은 특히 다음과 같은 비즈니스 구조에 따라 다릅니다.

  • 이익 법인: $150
  • 비영리 법인: $61.25
  • 유한 책임 회사: $138.75
  • 합자회사 또는 유한책임 합자회사: $500

플로리다 회사 연례 보고서 의 마감일은 5월 1일입니다. 그 날 이후에 제출하면 $400의 연체료가 부과됩니다. 반면 비영리 단체는 이 수수료를 내지 않습니다.

플로리다 회사 연례 보고서를 제출 하는 가장 빠르고 효율적인 방법은 플로리다 국무장관의 웹사이트를 이용하는 것입니다. 다음을 제공해야 합니다.

  • 플로리다 국무부 문서 번호
  • 엔티티 이름
  • 연방 고용주 식별 번호(FEIN)
  • 대표자명 및 사업장 주소
  • 등록된 에이전트의 세부 정보
  • 유효한 신용/직불 카드, 수표, 우편환

7. 플로리다에서 내 정관 사본을 얻으려면 어떻게 해야 합니까?

플로리다 에 통합하려는 모든 기업은 플로리다 국무부에 비즈니스 정관을 제출해야 합니다. 정관은 플로리다에서 기업의 설립 을 증명하는 문서입니다.

플로리다 비즈니스 정관 을 제출하려면 다음 정보를 미리 작성해야 합니다.

  1. 회사 이름
  2. 교장 주소
  3. 자본금
  4. 등록된 에이전트 정보
  5. 각 법인의 이름과 주소

플로리다에서 법인 설립을 마치면 영업일 기준 10~15일 이내에 플로리다에서 법인 정관 사본을 받게 됩니다. 처리 시간은 약 7일이며 그 후에 사본이 우편으로 발송될 때까지 시간을 허용해야 합니다. 긴급 서비스 옵션이 있지만 직접 방문만 가능합니다.

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우리는 국제 시장에서 경험이 풍부한 금융 및 기업 서비스 제공 업체임을 항상 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 귀하의 목표를 명확한 실행 계획을 통해 솔루션으로 전환하기 위해 소중한 고객으로서 귀하에게 가장 경쟁력있는 최고의 가치를 제공합니다. 우리의 솔루션, 당신의 성공.

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