Scrollen
Notification

Erlauben Sie One IBC , Ihnen Benachrichtigungen zu senden?

Wir werden Sie nur über die neuesten und aufschlussreichsten Neuigkeiten informieren.

Sie lesen eine Deutsche Übersetzung durch ein AI-Programm. Lesen Sie mehr unter Haftungsausschluss und unterstützen Sie uns bei der Bearbeitung Ihrer starken Sprache. Bevorzugen Sie in Englisch .

vereinigte Staaten von Amerika Unternehmensgründung Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie erhalte ich eine US-Geschäftsadresse?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine US-Geschäftsadresse zu erhalten:

  • Mieten Sie einen physischen Büroraum: Bei dieser Option müssen Sie einen physischen Büroraum in den USA mieten, der als offizielle Adresse Ihres Unternehmens genutzt werden kann. Dies ist eine gute Option, wenn Sie einen physischen Standort für Ihr Unternehmen benötigen, beispielsweise ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.
  • Nutzen Sie einen virtuellen Bürodienst: Mit einem virtuellen Bürodienst können Sie eine professionelle Geschäftsadresse als Ihre offizielle Geschäftsadresse verwenden, auch wenn Sie keinen physischen Büroraum haben. Diese Option umfasst in der Regel Post- und Paketbearbeitungsdienste sowie den Zugang zu Konferenzräumen und anderen Annehmlichkeiten nach Bedarf.
  • Verwenden Sie eine Wohnadresse: Wenn Sie gerade erst anfangen oder keinen physischen Standort für Ihr Unternehmen benötigen, können Sie möglicherweise Ihre eigene Wohnadresse als offizielle Adresse Ihres Unternehmens verwenden. Diese Option eignet sich grundsätzlich nur für Unternehmen, die kein großes Post- oder Paketaufkommen haben und keine Kunden an ihren Adressen empfangen.

Es ist wichtig zu beachten, dass verschiedene Bundesstaaten unterschiedliche Anforderungen für die Verwendung einer Wohnadresse als Geschäftsadresse haben. In einigen Bundesstaaten ist es möglicherweise erforderlich, dass Sie Ihre Geschäftsadresse bei der Landes- oder Kommunalverwaltung registrieren, oder es gelten andere Anforderungen, die Sie befolgen müssen. Am besten kontaktieren Sie uns bezüglich der spezifischen Anforderungen Ihrer Situation und lassen sich von uns – einem professionellen Unternehmensdienstleister – beraten.

2. Kann ein kanadischer Staatsbürger ein Unternehmen in den USA gründen?

Ja, es ist durchaus möglich, als Kanadier in den USA ein Geschäft zu gründen. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch einige Dinge bedenken. Zunächst müssen Sie die notwendigen Visa und Genehmigungen einholen, um in den USA arbeiten zu können. Dazu kann die Beantragung eines Arbeitsvisums, beispielsweise eines H-1B-Visums, oder der Erhalt einer Green Card gehören.

Neben der Beschaffung der erforderlichen Visa und Genehmigungen müssen Sie sich auch mit den Wirtschaftsgesetzen und -vorschriften des Staates vertraut machen, in dem Sie Ihr Unternehmen gründen möchten. Dies kann das Einholen aller erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen und die Einhaltung aller Anforderungen für die Registrierung Ihres Unternehmens umfassen.

Es empfiehlt sich auch, den Rat eines Anwalts oder eines anderen Fachmanns einzuholen, um sicherzustellen, dass Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften vollständig einhalten. Dies kann dazu beitragen, potenzielle rechtliche Probleme zu vermeiden, wenn Sie als Kanadier in den USA ein Unternehmen gründen.

3. Wie werden US-amerikanische LLCs in Kanada besteuert?

US-amerikanische LLCs (Limited Liability Companies) werden in Kanada im Allgemeinen nicht als juristische Personen besteuert. Stattdessen werden ihre Gewinne oder Verluste an ihre Eigentümer oder Mitglieder weitergegeben, die dann verpflichtet sind, das Einkommen in ihrer persönlichen Steuererklärung in Kanada anzugeben. Dies wird als „Flow-Through“-Besteuerung bezeichnet.

Wenn die LLC eine Betriebsstätte (PE) in Kanada hat, unterliegt sie möglicherweise der kanadischen Körperschaftssteuer auf den Teil ihrer Gewinne, der der PE zugerechnet wird. Eine Betriebsstätte wird im Allgemeinen als ein fester Geschäftssitz definiert, über den die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ausgeübt wird, beispielsweise eine Zweigniederlassung, ein Büro oder eine Fabrik.

Wenn die LLC Geschäfte in Kanada über eine Betriebsstätte abwickelt, muss sie sich möglicherweise auch für die Waren- und Dienstleistungssteuer/Harmonisierte Umsatzsteuer (GST/HST) registrieren lassen und diese auf ihre in Kanada hergestellten steuerpflichtigen Lieferungen von Waren und Dienstleistungen erheben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die steuerliche Behandlung einer LLC in Kanada von den spezifischen Umständen des Unternehmens und der Art seiner Aktivitäten in Kanada abhängen kann. Es ist ratsam, den Rat eines Steuerberaters einzuholen, um die steuerlichen Auswirkungen der Aktivitäten Ihrer LLC in Kanada zu ermitteln.

4. Wie viele Arten von Unternehmen gibt es in den USA?

In den USA gibt es mehrere Geschäftsarten, aus denen ein Unternehmen wählen kann, jede mit ihren eigenen Merkmalen und steuerlichen Auswirkungen. Die häufigsten Geschäftsarten in den USA sind:

  1. Einzelunternehmen: Ein Einzelunternehmen ist ein Unternehmen, das einer einzelnen Person gehört und von ihr betrieben wird. Es ist die einfachste und gebräuchlichste Form der Unternehmensstruktur.
  2. Partnerschaft: Eine Partnerschaft ist ein Unternehmen, das zwei oder mehr Personen gehört und von diesen betrieben wird. Es gibt verschiedene Arten von Personengesellschaften, darunter offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Personengesellschaften mit beschränkter Haftung.
  3. Kapitalgesellschaft: Eine Kapitalgesellschaft ist eine juristische Person, die von ihren Eigentümern getrennt und verschieden ist. Es kann sich entweder um eine C-Corporation oder eine S-Corporation handeln.
  4. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC): Eine LLC ist eine hybride Unternehmensstruktur, die den Haftungsschutz einer Kapitalgesellschaft mit den Steuervorteilen einer Personengesellschaft kombiniert.
  5. Genossenschaft: Eine Genossenschaft ist ein Unternehmen, das einer Gruppe von Einzelpersonen zum gegenseitigen Nutzen gehört und von ihnen betrieben wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Art des Geschäfts in den USA, für die Sie sich entscheiden, von den spezifischen Bedürfnissen und Umständen Ihres Unternehmens abhängt. Es ist ratsam, den Rat eines Wirtschaftsanwalts oder Buchhalters einzuholen, um die beste Geschäftsstruktur für Ihr Unternehmen zu ermitteln.

5. Kann ich mit einem Touristenvisum ein Unternehmen in den USA eröffnen?

Mit dem Touristenvisum dürfen Sie in den USA keine arbeitsbezogenen Tätigkeiten ausüben. Wenn Sie Unternehmer sind und keine andere Einnahmequelle haben, ist es nicht möglich, in den USA ein Unternehmen zu gründen. Daher ist es Ihnen nicht gestattet, bei Banken oder Finanzinstituten einen Kredit aufzunehmen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Ihr Touristenvisum kann Ihnen jedoch dabei helfen, in den USA zu arbeiten, wenn Sie Verwandte in den USA haben, beispielsweise wenn Ihre Familie, Mutter, Vater, Bruder oder Schwester Amerikaner sind.

Wenn Sie sich entschieden haben, in diesem Land ein Unternehmen zu gründen, müssen Sie es vor Ihrer Abreise aus den USA als LLC oder 5 Corp registrieren.

In letzter Zeit ist es für einen Unternehmer mit einem Touristenvisum nicht mehr möglich, sich mit allen rechtlichen Regeln niederzulassen.

6. Welches Visum ist erforderlich, um in den USA ein Unternehmen zu gründen?

Um in den USA ein Unternehmen zu gründen, benötigen Sie ein E-2-Visum.

Ein E-2-Visum ist eine Visa-Option für Geschäftsinhaber, die ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten gründen und dessen Geschäftstätigkeit entwickeln und leiten möchten. Obwohl ein E-2-Visum einer Person erlaubt, auf unbestimmte Zeit in den Vereinigten Staaten zu leben, handelt es sich um ein Nichteinwanderungsvisum, was bedeutet, dass es nicht zu einer Green Card führt. Um sich für dieses Visum zu qualifizieren, müssen Sie entweder ein Unternehmen gründen oder ein Unternehmen kaufen, das Sie leiten möchten. Die Höhe der Investition richtet sich nach der Art des Unternehmens, das Sie gründen. Wenn Sie beispielsweise ein Beratungsunternehmen gründen möchten, können Sie bereits mit 50.000 US-Dollar beginnen.

Der erforderliche Investitionsbetrag ist viel höher, wenn Sie eine Produktionsanlage eröffnen. Zusätzlich zur unbegrenzten Gültigkeitsdauer des E-2-Visums (solange Sie das Unternehmen weiterführen) und dem möglicherweise geringen Investitionsbetrag ermöglicht dieses Visum dem Ehepartner und den Kindern eines Investors, in die Vereinigten Staaten zu ziehen, und der Ehepartner kann in jedem Land arbeiten Feld.

Alaska (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Wie gründe ich ein kleines Unternehmen in Alaska?

Die Gründung eines Unternehmens in Alaska ist eine gute Wahl für Unternehmer, da es zu den steuerfreundlichsten Staaten des Landes gehört und ein risikoarmes Umfeld bietet. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ein kleines Unternehmen in Alaska gründen, befolgen Sie die folgenden grundlegenden Schritte.

Schritt 1: Wählen Sie die richtige Geschäftsidee und planen Sie für Ihr Alaska-Geschäft

Der erste Schritt zum Besitz eines Kleinunternehmens besteht darin, zu entscheiden, welche Art von Unternehmen Sie möchten. Sie sollten nach einer Idee suchen, die Ihren Interessen, persönlichen Zielen und finanziellen Möglichkeiten entspricht.

Planung hat großen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens. Bevor Sie einen erheblichen Betrag an Geld und anderen Ressourcen für Ihr Geschäft in Alaska ausgeben, analysieren Sie Ihre Idee gründlich und erstellen Sie einen detaillierten Plan, der Folgendes umfasst: Ihren Firmennamen, Standortbewertung, Marktforschung usw.

Schritt 2: Wählen Sie eine Unternehmensstruktur

Die von Ihnen gewählte Form des Kleinunternehmens in Alaska wird Ihre zukünftigen Strategien stark beeinflussen. Zu den wichtigsten Unternehmensstrukturen zählen:

  • Alleineigentum
  • Partnerschaften
  • Konzern
  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung - LLC

Schritt 3: Registrieren Sie Ihr Unternehmen in Alaska

Nachdem Sie Ihre Unternehmensstruktur ausgewählt haben, ist der nächste Schritt die Registrierung Ihres Unternehmens. Unabhängig davon, für welche formelle Unternehmensstruktur Sie sich entscheiden, müssen Sie diesen Prozess befolgen, bevor Sie ein kleines Unternehmen in Alaska gründen:

  • Benennen Sie Ihr Unternehmen.
  • Wählen Sie einen registrierten Agenten aus.
  • Holen Sie sich eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN).
  • Dokumente zur Dateibildung.
2. Welche Steuern zahlen Sie in Alaska?

Wenn Sie planen, in Alaska, USA, Geschäfte zu machen, sollten Sie sich hier kurz mit der Besteuerung vertraut machen, da es einige Unterschiede zu anderen Bundesstaaten gibt.

Das auffälligste Merkmal der Besteuerung in Alaska ist, dass Sie im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten keine staatliche Umsatzsteuer oder individuelle Einkommensteuer zahlen müssen. Für lokale Umsatzsteuern beträgt der Satz jedoch rund 1,76 %.

Als rechtmäßiger Geschäftsinhaber in Alaska müssen Sie auch keine Franchise- oder Privilegiensteuer zahlen, was von den meisten Bundesstaaten abweicht. Die Körperschaftsteuersätze reichen von 0 % bis 9,4 %, abhängig vom zu versteuernden Einkommen Ihres Unternehmens. Für Unternehmen mit einem zu versteuernden Einkommen von weniger als 25.000 USD gilt ein Steuersatz von 0 % und für Unternehmen mit einem zu versteuernden Einkommen von 9,4 % für mehr als 222.000 USD. Sie müssen diese Steuer vor dem 15. Tag des vierten Monats nach Abschluss des Steuerjahres entrichten.

Insgesamt fallen in Alaska etwa 20 Steuern an. Sie können die Website der Steuerabteilung von Alaska besuchen, um sich alle für weitere Informationen anzusehen. Wenn Sie mehr Unterstützung bei der Durchführung von Geschäften in Alaska oder einem anderen Bundesstaat der USA benötigen, ist One IBC für Sie da, um Sie durch den gesamten Prozess von Anfang bis Ende zu begleiten.

Ist Alaska ein steuerfreier Staat?

Alaska ist einer der steuerfreundlichsten Bundesstaaten der USA. Der Staat kann als steuerfrei angesehen werden, da er keine staatliche Einkommens- oder Umsatzsteuer erhebt. Darüber hinaus „zahlt“ Alaska seinen Einwohnern sogar jährlich einen bestimmten Geldbetrag, nur um dort zu leben.

Im Gegensatz zu anderen steuerfreien Rechtsordnungen werden in Alaska jedoch immer noch viele Steuern auf Unternehmen erhoben, wie z. Die Körperschaftsteuersätze im Bundesstaat sind relativ niedrig, da sie 0% betragen können, wenn die Steuereinnahmen eines Unternehmens unter 25.000 US-Dollar liegen. Der höchste Einkommensteuersatz beträgt 9,4 % für Einkünfte ab 222.000 US-Dollar.

Die gesamten staatlichen und lokalen Steuern, die Alaska-Bürgern auferlegt werden, einschließlich Einkommens-, Eigentums-, Verkaufs- und Verbrauchssteuern, betragen nur 5,16 % des persönlichen Einkommens, die niedrigste aller 50 Bundesstaaten.

Der Grund, warum Alaska ein steuerfreier Staat ist, liegt darin, dass es unterbevölkert ist und mehr Menschen und Unternehmen anziehen möchte, um hierher zu kommen und sich niederzulassen. Der Staat verfügt auch über riesige Ölreserven, die zur Haupteinnahmequelle des Staates werden und die steuerfreie Politik unterstützen können.

Wie viel Steuern zahlen Sie in Alaska?

Wenn Sie planen, in Alaska Geschäfte zu machen, sollten Sie wissen, wie viel Steuern Sie am Ende jedes Steuerjahres zahlen müssen. Dies kann Ihnen bei richtiger Ausführung viel Zeit und Geld sparen.

Als Unternehmen in Alaska müssen Sie drei Arten von Steuern zahlen: bundesstaatliche, staatliche und lokale Steuern. Die Besteuerung wird anhand der steuerpflichtigen Einnahmen und Ausgaben Ihres Unternehmens sowie der Steuern Ihrer Mitarbeiter oder Auftragnehmer berechnet. Abhängig von Ihrem Unternehmen und Ihrer Situation müssen Sie in Alaska möglicherweise eine, zwei oder alle drei Arten von Steuern zahlen.

Für jede Art von Steuern gibt es unterschiedliche Steuern für verschiedene Branchen, in denen Ihr Unternehmen tätig ist, wie z. B. Steuern auf Autovermietung, Bergbaulizenzen, Öl- und Gasförderung und Immobilien. Alaska erhebt jedoch im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten keine staatliche Umsatzsteuer oder individuelle Einkommensteuer. Sie müssen weiterhin lokale Umsatzsteuern zahlen, und der Satz liegt bei etwa 1,76 %.

Die Körperschaftsteuersätze in Alaska reichen von 0% bis 9,4%. Der Satz richtet sich danach, wie viel des steuerpflichtigen Einkommens Ihr Unternehmen im Laufe des Jahres erzielt hat. Für Unternehmen mit einem zu versteuernden Einkommen von weniger als 25.000 USD gilt ein Steuersatz von 0 % und für Unternehmen mit einem zu versteuernden Einkommen von 9,4 % für mehr als 222.000 USD.

3. Wie registriere ich einen Firmennamen in Alaska?

Die Registrierung eines Geschäftsnamens in Alaska ist ein Muss, wenn Sie sich entscheiden, eine Geschäftseinheit im Bundesstaat zu gründen. Hier sind die 3 grundlegenden Schritte, die Sie unternehmen müssen, um einen Firmennamen in Alaska zu registrieren.

Schritt 1: Wählen Sie eine Struktur für Ihr Unternehmen in Alaska

Abhängig von Ihrem Businessplan gibt es verschiedene Arten von Unternehmensstrukturen, mit denen Sie beginnen können. Die von Ihnen gewählte Form bestimmt, wie Sie Ihren Firmennamen in Alaska registrieren. Gemeinsame Gewerbeanmeldungen in Alaska sind Einzelunternehmen, offene Handelsgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLCs).

Schritt 2: Verfügbarkeit des Firmennamens in Alaska prüfen

Wenn Sie einen Firmennamen in Alaska registrieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Firmenname eindeutig ist, um Urheberrechts- und Identitätsprobleme zu vermeiden. Wenn Sie sich beim One IBC Service registrieren, helfen wir Ihnen, die Unternehmensdatenbank des Bundesstaates Alaska zu überprüfen. Dies ist der entscheidende Schritt, da Ihr Antrag abgelehnt wird, wenn Sie versuchen, einen bereits verwendeten Namen zu beanspruchen.

Schritt 3: Geschäftsregistrierung in Alaska

Sobald Sie die oben genannten 2 Schritte abgeschlossen haben, müssen Sie Ihre Registrierungsdokumente für das Alaska-Unternehmen an den Staat senden. Als letzten Schritt bei der Registrierung müssen Sie Ihre Satzung sowie Dokumente zu Ihrem Unternehmen persönlich oder per Post beim Alaska Department of Commerce, Communities and Economic Development einreichen.

Florida (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Wie gründe ich eine Aktiengesellschaft in Florida?

Es ist ziemlich einfach, in Florida ein Unternehmen zu gründen . Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie ein Unternehmen bei der Regierung von Florida registrieren können.

1. Finden Sie einen passenden Namen für Ihr Unternehmen in Florida

Ihr Unternehmen in Florida muss einen eindeutigen Namen haben. Auf der Website der FL Division of Corporations können Sie einen schnellen Namenscheck durchführen.

Das Wort "Corporation", "Incorporated" oder "Company" oder die entsprechende Abkürzung "Corp.", "Inc." oder "Co." muss in Ihrem Firmennamen erscheinen.

2. Wählen Sie einen registrierten Vertreter für Ihre Florida Corporation

Jedes Unternehmen in Florida muss einen registrierten Vertreter haben. Dieser Agent ist für die Bearbeitung von Rechtsdokumenten und Dokumenten im Namen des Unternehmens verantwortlich. Wenn Sie nach einem zertifizierten registrierten Vertreter in Florida suchen, sehen Sie sich die Unternehmensgründung in Florida bei One IBC Group an.

3. Vorbereitung und Einreichung der Satzung von Florida

Um eine Körperschaft in Florida zu gründen , müssen Sie das Satzungsformular bei der Florida Division of Corporations einreichen. In diesem Formular müssen Sie die folgenden Informationen angeben:

  • Name des Unternehmens, Adresse des Hauptsitzes und Zweck
  • Detailinformationen zu registrierten Agenten
  • Anzahl der Aktien, die zur Ausgabe berechtigt sind
  • Namen und Adressen des ursprünglichen Offiziers und Direktors
  • Name und Anschrift des Gründers

4. Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen von Florida

Nachdem Sie erfolgreich eine Gesellschaft in Florida gegründet haben , müssen Sie einige gesetzliche Anforderungen des Staates erfüllen, wie z. B. die Ausgabe von Aktien, die Beantragung von Lizenzen und Genehmigungen, den Erhalt einer EIN oder die Benennung eines Verwaltungsrats.

2. Wie hoch ist der Körperschaftsteuersatz in Florida?

Florida gilt als steuerfreundlicher Staat, da es keine individuelle Einkommensteuer erhebt und einen insgesamt niedrigen Körperschaftsteuersatz hat. Hier ist, was Sie über einige Arten von Steuern in Florida wissen sollten.

Es gibt zwei Arten von Unternehmen in Florida : C-Corporation (C-Corp) und S-Corporation (S-Corp). Von allen Unternehmensstrukturen muss nur C-Corp die Körperschaftssteuer in Florida zahlen . Der Steuersatz ändert sich je nachdem, wann Ihre C-Corp registriert ist, ein wenig, insbesondere:

  • Vor dem 01.01.2019: 5,5 % des Körperschaftsteuersatzes
  • Zwischen 01.01.2019 und 31.12.2021: 4,458% des Körperschaftsteuersatzes
  • Zwischen oder nach dem 01.01.2022: 5,5 % des Körperschaftsteuersatzes

S-Corps hingegen unterliegen nicht der Körperschaftsteuer, da sie Durchleitungsunternehmen sind. Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLC), Personengesellschaften und Einzelunternehmen sind ebenfalls Durchleitungsunternehmen. Das bedeutet, dass das steuerpflichtige Einkommen des Unternehmens an die einzelnen Aktionäre weitergegeben wird und jeder Aktionär mit seinem Anteil am Unternehmenseinkommen der Bundessteuer unterliegt.

Darüber hinaus müssen alle Unternehmen in Florida neben der Körperschaftsteuer auch andere Arten von Gewerbesteuern zahlen, nämlich: Geschätzte Steuer, Selbständigkeitssteuer, Beschäftigungssteuer oder Verbrauchssteuer.

3. Was sind die Anforderungen für die Einreichung von Steuererklärungen für Florida S Corporation und LLC?

Limited Liability Company (LLC) und S Corporation sind zwei der häufigsten Arten von Unternehmensstrukturen in Florida. Hier sind die Anforderungen für die Einreichung der Steuererklärung für beide Arten.

1. Anforderungen an die Einreichung der Steuererklärung der Florida S Corporation

  • Gründen Sie eine S Corporation im Bundesstaat Florida.
  • Senden Sie das Formular 2553 an den Internal Revenue Service (IRS).
  • Reichen Sie bis zum 1. Mai einen Jahresbericht ein. Der Bericht hat eine Anmeldegebühr von 150 US-Dollar.
  • Zahlen Sie je nach Jahresnettoeinkommen des Unternehmens bis zum letzten Tag des vierten, sechsten, neunten und zwölften Monats Franchise-Steuern an den Bundesstaat Florida.
  • Aktionäre erhalten einen Schedule K-1 von der S Corporation.

2. Anforderungen an die Einreichung der Steuererklärung von Florida LLC

LLC in Florida ist nicht verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Ihre Einkünfte fließen an ihre Mitglieder, die anschließend individuelle Einkommensteuern auf ihre Anteile zahlen. Aus diesem Grund gibt es für LLCs in Florida keine Steuererklärungspflichten.

LLCs können jedoch für steuerliche Zwecke wie andere Geschäftseinheiten wie Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Einzelunternehmer behandelt werden. Wenn die LLC ihre Bundeseinkommensteuererklärung als eine dieser juristischen Personen einreicht, muss sie den gleichen Prozess wie die juristische Person durchlaufen, als die sie besteuert werden soll.

4. Wie erstelle ich eine LLC in Florida?

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) ist eine der besten Optionen für kleine Unternehmen in Florida. Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Gründung einer LLC in Florida.

1. Finden Sie einen passenden Namen für Ihre LLC in Florida

Ihre Florida LLC muss einen eindeutigen Namen haben. Auf der Website der FL Division of Corporations können Sie einen schnellen Namenscheck durchführen.

Der Ausdruck „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder eine ihrer Abkürzungen (LLC oder LLC) muss in Ihrem Firmennamen erscheinen.

2. Wählen Sie einen registrierten Agenten für Ihre Florida LLC

Jede LLC in Florida muss einen registrierten Agenten haben. Dieser Agent ist für die Bearbeitung von Rechtsdokumenten und Dokumenten im Namen des Unternehmens verantwortlich. Wenn Sie nach einem zertifizierten registrierten Agenten in Florida suchen, sehen Sie sich die Gründung von Florida LLC mit One IBC Group an.

3. Vorbereitung und Einreichung der Satzung von Florida

Um eine LLC in Florida zu gründen , müssen Sie das Formular zur Satzung bei der Florida Division of Corporations einreichen. In diesem Formular müssen Sie die folgenden Informationen angeben:

  • Name und Adresse der Hauptniederlassung der LLC
  • Detailinformationen zu registrierten Agenten
  • Namen und Adressen der LLC-Mitglieder .
  • Wenn nicht das Anmeldedatum, das Datum des Inkrafttretens von LLC (optional).

4. Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen von Florida

Nachdem Sie erfolgreich eine LLC in Florida gegründet haben , müssen Sie einige gesetzliche Anforderungen des Staates erfüllen, z. B. die Vorbereitung einer Betriebsvereinbarung, den Erhalt einer EIN oder die Einreichung von Jahresabschlüssen.

5. Wie erhält man eine Gewerbeerlaubnis in Florida?

Abhängig von der Branche, die Sie für Ihr Unternehmen registrieren, müssen Sie möglicherweise eine Gewerbelizenz in Florida erwerben . Um sicherzustellen, dass Sie eine Geschäftslizenz benötigen oder nicht, können Sie sich an das Florida Department of Business & Professional Regulation (DBPR) oder das Department of Agriculture and Consumer Services (DACS) wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Es gibt einige Anforderungen für Ihr Unternehmen, um eine Geschäftslizenz in Florida zu erhalten , z. B. eine gültige staatliche oder staatliche Registrierung, einen Bildungsnachweis, eine Hintergrundprüfung und Steuerinformationen. Nachdem Sie Ihren Antrag mit den genannten Voraussetzungen eingereicht haben, müssen Sie die Anmeldegebühr bezahlen. Es kostet im Allgemeinen weniger als 100 US-Dollar für die meisten Geschäftslizenzen in Florida .

Sobald Sie Ihre Gewerbeerlaubnis erhalten haben, sind Sie bereit, legal in Florida tätig zu werden. Einige Lizenzen für bestimmte Branchen müssen jedoch in einem bestimmten Zeitraum verlängert werden. Falls Ihre Geschäftslizenz eine Verlängerung erfordert, sollten Sie diese vor dem Ablaufdatum bezahlen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Lesen Sie mehr: Registrierung einer US-Geschäftslizenz und Anforderungen an eine Geschäftslizenz

6. Wie viel kostet es, einen Jahresbericht in Florida einzureichen?

Jedes Jahr muss Ihr Unternehmen einen Jahresbericht des Unternehmens in Florida einreichen, um die Informationen Ihres Unternehmens in den Aufzeichnungen des Staates zu validieren oder zu ändern. Diese enthält Informationen über die Geschäftsführung oder Mitgliedschaft Ihres Unternehmens, den Hauptsitz und die Postanschriften Ihres Unternehmens sowie Informationen über Ihren in Florida registrierten Vertreter.

Die Kosten für die Einreichung eines Jahresberichts in Florida hängen von Ihrer Unternehmensstruktur ab, insbesondere:

  • Gewinngesellschaft: $150
  • Gemeinnützige Gesellschaft: 61,25 $
  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung: 138,75 $
  • Kommanditgesellschaft oder Kommanditgesellschaft mit beschränkter Haftung: $500

Das Fälligkeitsdatum für den Jahresbericht des Unternehmens in Florida ist der 1. Mai. Eine Verspätungsgebühr in Höhe von 400 USD wird erhoben, wenn Sie nach diesem Tag einreichen. Non-Profit-Organisationen hingegen sind von dieser Gebühr befreit.

Der schnellste und effizienteste Weg, Ihren Geschäftsbericht in Florida einzureichen, ist über die Website des Florida Secretary of State. Sie müssen Folgendes bereitstellen:

  • Dokumentennummer des Außenministeriums von Florida
  • Entitätsname
  • Bundesarbeitgeber-Identifikationsnummer (FEIN)
  • Hauptnamen und Geschäftsadresse
  • Detailinformationen des registrierten Agenten
  • Gültige Kredit-/Debitkarte, Scheck, Zahlungsanweisung

7. Wie erhalte ich eine Kopie meiner Satzung in Florida?

Alle Unternehmen, die sich in Florida gründen möchten, müssen eine Unternehmenssatzung beim Florida Department of State einreichen. Die Gründungsurkunde ist das Dokument, das die Gründung eines Unternehmens in Florida bescheinigt.

Um Ihre Gründungsurkunde in Florida einzureichen, müssen Sie diese Informationen im Voraus ausfüllen:

  1. Firmenname
  2. Hauptadresse
  3. Stammkapital
  4. Informationen zum registrierten Agenten
  5. Name und Adresse jedes Gründungsmitglieds

Sobald Sie Ihre Gründung in Florida abgeschlossen haben , sollten Sie innerhalb von 10 bis 15 Werktagen eine Kopie Ihrer Gründungsurkunde in Florida erhalten . Die Bearbeitungszeit beträgt ca. sieben Tage, danach müssen Sie für den Versand der Kopie Zeit einplanen. Es gibt eine Option für einen beschleunigten Service, die jedoch nur persönlich verfügbar ist.

Kalifornien (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Was ist ein ausländisches Unternehmen in Kalifornien?

Ein ausländisches Unternehmen in Kalifornien ist einfach ein Unternehmen, das außerhalb von Kalifornien gegründet wurde, sich jedoch beim kalifornischen Außenminister registriert hat, um in Kalifornien Geschäfte zu tätigen. Um ein ausländisches Unternehmen in Kalifornien zu registrieren, müssen Sie einen in Kalifornien registrierten Vertreter ernennen und das richtige Formular einreichen.

  • Die meisten ausländischen Unternehmen in Kalifornien (einschließlich gemeinnütziger Organisationen) reichen die Erklärung und Benennung durch ausländische Unternehmen (Formular S&DC – S/N) ein.
  • Ausländische Berufsgenossenschaften, die als Anwalt oder Buchhalter tätig sind, müssen das Formular S&DC-PC einreichen.
  • Ausländische Unternehmen in Kalifornien, die Versicherungsdienstleistungen anbieten, sollten das Formular S&DC-INS verwenden.
2. Benötigen ausländische Unternehmen in Kalifornien einen registrierten Vertreter?

Ja. Jedes ausländische Unternehmen in Kalifornien muss einen registrierten Vertreter ernennen und unterhalten. Der registrierte Vertreter muss eine physische Adresse in Kalifornien haben, regelmäßige Geschäftszeiten einhalten und im Namen Ihres Unternehmens legale Post annehmen.

Registered Agents haben eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Kalifornien, sie beraten Sie in Steuerplanung und Rechtsangelegenheiten, dies kann sich auf die Unterstützung, Wartung und Beratung Ihres Unternehmens von Zeit zu Zeit sowie auf die Behandlung von Angelegenheiten während der gesamten Geschäftsdauer beziehen. Ein ausländisches Unternehmen in Kalifornien muss den besten Agenten auswählen, um zu dienen und zum Wachstum des Geschäfts beizutragen.

3. Welche Vorteile bietet die Registrierung eines Unternehmens in Kalifornien?

Die Registrierung eines Unternehmens in Kalifornien ist der erste Schritt, um Ihr Unternehmen zum Erfolg zu strukturieren. Erfolgreiche Unternehmen werden durch sorgfältige Planung aufgebaut. Ein in Kalifornien registriertes Unternehmen wäre in vielerlei Hinsicht von Vorteil, insbesondere für kleine Unternehmen in Kalifornien:

  • Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Klagen.
  • Machen Sie Ihr Unternehmen für Kunden glaubwürdiger.
  • Erweitern Sie Ihr Geschäft in Richtung des größten Freihandelszentrums der Welt.
  • Ein kalifornisches Unternehmen gewährt dem Eigentümer Anonymität.
  • Attraktives Steuersystem im Staat.
4. So starten Sie in 5 Schritten ein kleines Unternehmen in Kalifornien:

Schritt 1

Erstellen Sie einen Geschäftsplan. Beginnen Sie mit einer Marktforschung und schreiben Sie einen Geschäftsplan mit folgenden Inhalten: Marketing, Finanzen, Produkt oder Dienstleistung und wählen Sie dann die am besten geeignete Unternehmensstruktur aus.

Schritt 2

Wählen Sie einen Standort. Wenn Sie ein kleines Unternehmen in Kalifornien gründen, ist die Wahl des richtigen Standorts sehr wichtig, da jede Stadt/jeder Landkreis unterschiedliche Gesetze und Vorschriften hat.

Schritt 3

Holen Sie sich eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN). Das Unternehmen kann ohne EIN kein Bankkonto eröffnen oder Steuern anmelden. Ein One IBC Service deckt sowohl die EIN als auch die individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) ab.

Schritt 4

Beantragen Sie Lizenzen. Das Unternehmen benötigt für den Betrieb entsprechende Lizenzen, und viele Banken werden diese während des Antragsverfahrens anfordern. Wenden Sie sich an den One IBC Lizenzierungsservice, um eine vollständige Anleitung zum Typ und zur Anwendung zu erhalten.

Schritt 5

Ein Bankkonto eröffnen. OneIBC hat eine Liste verfügbarer weltweiter Bankpartner, die jedem Kunden helfen, der ein Unternehmen in Kalifornien gründen möchte.

5. Wie gründet man ein Unternehmen in Kalifornien?

Schritt 1

Machen Sie einen Businessplan. Um ein Unternehmen in Kalifornien zu gründen, ist dies nicht erforderlich, aber ein richtiger Plan wird später hilfreich sein. Auch Banken und Investoren werden diesen Plan bei der Bewertung des Unternehmens lesen wollen.

Schritt 2

Artikel der Gesellschaft einreichen. Dies ist das rechtliche Papier für die Registrierung eines Unternehmens in Kalifornien. Es enthält grundlegende Informationen über das Unternehmen und seinen Vorstand und sollte dem Außenminister vorgelegt werden.

Schritt 3

Informationsblatt übermitteln. Dies muss innerhalb von 90 Tagen nach der Satzung der Gesellschaft erfolgen.

Schritt 4

Beantragen Sie eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN). Ein One IBC Service hilft bei der EIN und hilft auch bei der individuellen Steueridentifikationsnummer (ITIN).

Schritt 5

Beantragen Sie Lizenzen und Genehmigungen. Wenden Sie sich an One IBC zu erfahren, welche IBC benötigt wird und wie Sie sie richtig anwenden.

Schritt 6

Ein Bankkonto eröffnen. Der Geschäftsplan, Gründungsunterlagen und andere Papiere, die die Bank wünscht, müssen vorgelegt werden. Einige Banken verlangen während des Bewerbungsprozesses auch ein persönliches Gespräch.

Schritt 7

Erfüllung nicht dringender Anforderungen. Nach der Gründung eines Unternehmens in Kalifornien sollte das Unternehmen eine Satzung verfassen, eine Unternehmensversammlung abhalten, einen Anwalt hinzuziehen usw.

6. Wie registriere ich einen Namen für dein ausländisches Unternehmen in Kalifornien?

Schritt 1

Verfügbarkeitsprüfung benennen. Bei der Ermittlung der Namensverfügbarkeit werden Namen nur mit Namen ähnlicher Körperschaften verglichen, die beim kalifornischen Außenminister registriert sind. Ein Name kann für 60 Tage reserviert werden.

Schritt 2

Namensregistrierung für ausländisches Unternehmen. Wenn ein Name für die Registrierung verfügbar ist, können Unternehmen den Firmennamen beim Außenminister registrieren, indem sie das Formular Foreign Name Registration einreichen, um ihn für die weitere Verwendung zu schützen. Die Eintragung ist bis zum Ablauf des Kalenderjahres wirksam, in dem der Eintragungsantrag gestellt wird.

Schritt 3

Erneuern Sie den Namen für Ihr Auslandsgeschäft in Kalifornien. Eine Gesellschaft kann ihre Namensregistrierung durch Einreichung eines neuen Formulars zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember eines jeden Jahres erneuern. Die Verlängerung verlängert, wenn sie eingereicht wird, die Registrierung für das folgende Kalenderjahr.

Schritt 4

Besorgen Sie sich eine Bescheinigung eines bevollmächtigten Amtsträgers des Staates oder des Ortes der Gründung. Dem Formular zur Registrierung des Firmennamens durch eine ausländische Gesellschaft muss zum Zeitpunkt der Einreichung beim kalifornischen Staatssekretär beigefügt werden, dass die Gesellschaft eine bestehende Gesellschaft mit gutem Ruf in diesem Staat oder Ort ist.

7. Wie viel kostet es, ein Unternehmen in Kalifornien zu gründen?

Die folgenden Zahlen dienen als Referenz und nur auf Landesebene

  • Reservierung des Firmennamens: Mindestens 10 USD und 10 USD Sonderbehandlungsgebühr.
  • Gründungsantrag: Der Bericht mit detaillierten Unternehmensinformationen kostet 25 US-Dollar zuzüglich 75 US-Dollar Servicegebühr. Dann gibt es noch die Gründungsanmeldung mit einer Gebühr von 100 US-Dollar und 15 US-Dollar für die Bearbeitung.
  • Benennen Sie einen registrierten Vertreter: Für Geschäfte in Kalifornien ist ein registrierter Vertreter erforderlich, der rechtliche Angelegenheiten bearbeitet. Als autorisierter Agent kann One IBC als Agent für die Kunden auftreten.
  • Geschäftslizenz: Der Durchschnitt für ein kleines Unternehmen liegt zwischen 50 und 100 US-Dollar. Je nach Standort und Branche können jedoch zusätzliche Gebühren anfallen.
  • Laufende Gebühr: Die Gebühr für die Einreichung des Jahresberichts beträgt 25 US-Dollar.
  • Jährliche Steuer: Es gibt ein Minimum von 800 US-Dollar für Körperschafts- und Lohnsteuern in Höhe von 100 US-Dollar, die selbst dann obligatorisch sind, wenn das Unternehmen keinen Mitarbeiter einstellt.
8. Wie viel kostet eine LLC in Kalifornien?

Die folgenden Zahlen dienen als Referenz und nur auf Landesebene

  • Reservieren des Firmennamens: Mindestens 10 US-Dollar und 10 US-Dollar besondere Bearbeitungsgebühr.
  • Eintragung der Gründung: Die Gebühr für den Bericht mit detaillierten Unternehmensinformationen beträgt 25 US-Dollar zuzüglich 75 US-Dollar Servicegebühr. Dann gibt es die Gründungsanmeldung mit einer Gebühr von 100 US-Dollar mit einer Bearbeitungsgebühr von 15 US-Dollar.
  • Geschäftslizenz: Der Durchschnitt für ein Unternehmen beträgt 50 bis 100 US-Dollar, aber je nach Standort und Branche können zusätzliche Gebühren anfallen.
  • LLC-Gebühr: 85 US-Dollar sind die anfänglichen Kosten für die Gründung eines Unternehmens. In Kalifornien muss das Statement of Information (US$20) innerhalb von 90 Tagen nach Gründung eingereicht werden.
  • Laufende LLC-Gebühr: Die jährliche Gebühr von 800 USD ist innerhalb von 3,5 Monaten nach Gründung und danach jeden 15. April fällig. Dies sind die Kosten für die Geschäftstätigkeit in Kalifornien, die nur für LLC gelten.
  • Sonstige laufende Gebühren: Die Gebühr für die Einreichung des Jahresberichts beträgt 25 US-Dollar und die jährliche Steuergebühr beträgt mindestens 800 US-Dollar.

Maryland (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Wie viel kostet ein Gewerbeschein in Maryland?

In Maryland gibt es 17 Geschäftslizenzen. Je nach Art Ihres Unternehmens und der Branche, in der Ihr Unternehmen tätig ist, müssen Sie eine oder mehrere Lizenzen erwerben oder benötigen keine. Wenn Sie planen, in Maryland geschäftlich tätig zu werden, sollten Sie die folgenden drei am häufigsten anfallenden Lizenzkosten kennen.

1. Händler

Sofern Ihr Unternehmen nicht zum Verkauf anbieten darf (z. B. Anbau oder Herstellung), müssen Sie die Händlerlizenz in Maryland erwerben . Die Händlerlizenzgebühr wird durch den Großhandelswert Ihres Einzelhandelsinventars bestimmt. Es kostet zwischen $15 und $800 mit Lagerbeständen von 0 bis 750.001 und mehr. Außerdem müssen Sie für jede Art von Lizenz eine Ausstellungsgebühr von 2,00 USD zahlen.

2. Ladenkette

In Maryland ist eine Filiallizenz erforderlich, wenn Sie zwei oder mehr Einzelhandelsgeschäfte unter derselben Geschäftsführung oder demselben Eigentümer betreiben. Die Gebühr beginnt bei 5 USD für 2 bis 5 Geschäfte und beträgt 150 USD für mehr als 20 Geschäfte. Cecil und Baltimore City haben unterschiedliche Gebührensätze. Wenn Sie also Filialen in diesen beiden Städten eröffnen möchten, sollten Sie sich mehr Zeit nehmen, um die Kosten zu überprüfen.

3. Konstruktion

Jedes Unternehmen, das neue Häuser baut oder am Hauskaufprozess teilnimmt, benötigt eine Baugenehmigung. Diese Gewerbelizenzkosten unterscheiden sich von Landkreis zu Stadt, insbesondere:

30 $ in Cecil County,

$40 in Baltimore City und

$15 in allen anderen Landkreisen

50 US-Dollar für Bauunternehmen außerhalb des Staates.

Weitere Informationen zu den Kosten für Geschäftslizenzen in Maryland finden Sie auf der Website des Informationssystems für Geschäftslizenzen des Bundesstaates.

Weiterlesen:

2. Wie erneuere ich meine Maryland-Geschäftslizenz?

Wenn Sie in Maryland, USA, geschäftlich tätig sind, müssen Sie Ihre Gewerbelizenz jährlich erneuern. Egal wann Sie Ihr Unternehmen gründen, Ihre Lizenz läuft am 30. April ab. Die Kosten für die Erneuerung der Geschäftslizenz in Maryland variieren je nach dem Datum, an dem Ihr Unternehmen registriert wird.

Im März eines jeden Jahres erhalten Sie die Antragsunterlagen für die Lizenzverlängerung an Ihre Postanschrift zugestellt. Sie sollten die Dokumente sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind. Sie müssen auch alle Gemeindesteuern bezahlen, bevor Sie Ihre Gewerbeerlaubnis erneuern. Wenn Sie den Verlängerungsantrag mit ungelösten Problemen einreichen, wird er an Sie zurückgesendet und verzögert den Prozess. In Maryland gelten die Strafgebühren für die verspätete Verlängerung der Geschäftslizenz ab dem 1. Juni und werden monatlich erhöht, bis Sie den Verlängerungsprozess abgeschlossen haben.

Nachdem Sie alle Informationen überprüft haben, können Sie die Verlängerung an das Court Clerk's Office des Countys senden, in dem Ihr Unternehmen registriert ist. Sie können Ihre Maryland Business License auch per Fax oder E-Mail an das örtliche Court Clerk's Office verlängern.

Weiterlesen:

3. Wie bezahle ich die Jahresgebühren von Maryland's LLC?

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) in Maryland, USA, ist verpflichtet, jährlich einen bestimmten Betrag an Steuern und Gebühren zu zahlen, um die Einhaltung der Vorschriften des Unternehmens zu gewährleisten. Hier sind einige der wesentlichen laufenden Anmeldepflichten für Maryland LLCs.

Jahresbericht

Maryland verlangt von seinen Unternehmen, bis zum 15. April einen Jahresbericht (oder eine persönliche Vermögenserklärung) einzureichen. Die Anmeldegebühr beträgt 300 USD

Steuern

Maryland LLCs müssen aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit und der Branche, in der sie tätig sind, jährlich Steuern zahlen. Um zu überprüfen, welche Art von Steuern und die genaue Höhe der Steuersätze Ihr Unternehmen jährlich einreicht, können Sie das Department of Assessments & Taxation of . besuchen Maryland-Website für weitere Informationen.

Um die Jahresgebühren von Maryland's LLC zu bezahlen, kann ein Unternehmen einen Jahresbericht online oder auf Papier einreichen. Um online einzureichen, gehen Sie auf die Website von Maryland Business Express und befolgen Sie die Anweisungen zur Einreichung. Um in Papierform einzureichen, laden Sie das Formular von der Maryland Departmental Forms & Applications-Website herunter. Für eine schnelle und einfache Lösung wird ein Registered Agent Service wie One IBC für Maryland LLC empfohlen. One IBC ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der mehr als 10.000 Unternehmen auf der ganzen Welt hilft, sich im Ausland zu etablieren und dort effizient zu arbeiten. Besuchen Sie oneibc.com oder offshorecompanycorp.com für weitere Informationen.

4. Muss ich einen Jahresbericht für eine LLC in Maryland einreichen?

Alle Unternehmen und andere Geschäftseinheiten, einschließlich Limited Liability Company (oder LLC), müssen einen Jahresbericht in Maryland, USA, einreichen. Ein Jahresbericht ist eine jährliche Einreichung, die Ihre LLC einreichen muss, um Ihre Geschäftsinformationen auf dem neuesten Stand zu halten. Es muss Informationen über die Kontaktdaten Ihres Unternehmens, die Art Ihrer Geschäftstätigkeit, den Status Ihres privaten Eigentums und die in Maryland getätigten Bruttoverkäufe enthalten.

Die Kosten für einen Jahresbericht von Maryland LLC betragen 300 USD und können sich basierend auf der persönlichen Vermögenssteuer Ihres Unternehmens erhöhen. Sie müssen den Antrag jedes Jahr vor dem 15. April einreichen, um Verspätungsgebühren zu vermeiden.

Sie können einen Jahresbericht für eine LLC in Maryland online oder auf Papier einreichen. Um online einzureichen, müssen Sie die Website von Maryland Business Express besuchen und den Anweisungen zur Einreichung folgen. Um in Papierform einzureichen, müssen Sie das Formular von der Maryland Departmental Forms & Applications-Website herunterladen. Sie können auch einen Registered Agent Service verwenden, um die gesamte Compliance und den Papierkram mit der Regierung für Ihr Unternehmen abzuwickeln. Hier bei One IBC wir uns als der weltweit führende Anbieter von Unternehmensdienstleistungen erwiesen. Wir sind in der Lage, Ihr Unternehmen bei der Einreichung eines Jahresberichts für eine LLC in Maryland und bei der effizienten Geschäftsabwicklung im Ausland zu unterstützen.

New York (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Was sind die Anforderungen an die New Yorker LLC?

Die Gründung einer LLC ist die beste Option, wenn Sie planen, ein kleines Unternehmen in NY zu führen. Es gibt jedoch ein paar Dinge zu beachten, wenn Sie nicht in rechtliche Probleme geraten möchten. Hier sind die Anforderungen von LLC NYC, die Sie kennen sollten.

  • Zuallererst müssen Sie alle Gründungsdokumente für die Registrierung in New York LLC vorbereiten, einschließlich: Gesellschaftsordnung, Gesellschafterliste, Gründer, Praxislizenz.
  • Zum anderen ist diesen Dokumenten eine Bestätigung über den erfolgreichen Geschäftsbetrieb beigefügt, die von renommierten und unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder von Banken und Agenturen ausgestellt wird. Die Anforderungen von LLC NYC für diese Dokumente und die Beglaubigung von Dokumenten unterscheiden sich von anderen Staaten.
  • Die dritte Voraussetzung ist das Antragsformular für die Gründung, für das dieser Staat auch ein eigenes Registrierungsformular für die New York LLC hat. Nachdem Sie hier eine Gewerbeberechtigung erworben haben, muss sich Ihr Unternehmen beim Finanzministerium, beim Finanzministerium...
  • Schließlich gibt es eine besondere Anforderung für die Gründung von NY LLC, die darin besteht, eine Kopie Ihrer Satzung oder eine Gründungsmitteilung in zwei verschiedenen Zeitungen zu veröffentlichen. Dies muss innerhalb von 120 Tagen nach Inkrafttreten der ursprünglichen Satzung erfolgen.
2. Welches ist der beste New York LLC-Leitfaden für Unternehmer?

In den Vereinigten Staaten hat jeder Bundesstaat unterschiedliche Gesetze zur Gründung eines Unternehmens und wird von verschiedenen Behörden geregelt. Der folgende New York LLC-Leitfaden enthält alle Dinge, die Sie beachten sollten:

1. Bereiten Sie relevante Dokumente für Ihre New York LLC-Gründung vor

Wählen Sie einen geeigneten Namen und stellen Sie sicher, dass er noch nicht verwendet wird. Außerdem muss Ihr Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem der folgenden Symbole enden:

  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • GMBH
  • GMBH

Danach sollten Sie Unterlagen zum Unternehmen vorbereiten, darunter: Gesellschaftsordnung, Gesellschafterliste, Gründer, Approbation.

2. Hinterlegen Sie Ihre Satzung

Reichen Sie das Zertifikat der Satzung bei der Regierungsbehörde ein, um Ihre Unternehmensgründung in New York abzuschließen. Dieses Zertifikat beweist, dass Ihre LLC gegründet und bereit ist, ins Geschäft zu gehen.

3. Erstellen Sie Ihren Betriebsvertrag

Für Ihre Gründung in New York LLC ist möglicherweise eine Betriebsvereinbarung erforderlich, bei der es sich um ein Dokument handelt, das die Geschäftsregeln, Vorschriften und Betriebsverfahren beschreibt, denen alle Mitglieder einer LLC zustimmen und die sie unterzeichnen.

4. Beantragen Sie eine EIN

Die Beschaffung einer Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN) oder einer Steuer-ID-Nummer ist ein Muss für Ihre Unternehmensgründung in New York, da dies für Steuerzwecke und Finanzpapiere erforderlich ist. Die EIN Ihrer New York LLC erhalten Sie über die IRS-Website, per Post oder per Fax.

3. Muss ich meine LLC in NY veröffentlichen?

Vor Ihrer Gründung in NY LLC müssen Sie die Schritte der Veröffentlichung in der Zeitung dieses Staates kennen. Aber immer noch fragen sich viele Investoren, muss ich meine LLC in NY veröffentlichen? Nachfolgend finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen.

Die Veröffentlichungspflicht von New York LLC für neue Gesellschaften mit beschränkter Haftung besteht darin, Mitteilungen in zwei lokalen Zeitungen für sechs aufeinanderfolgende Wochen zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungskosten zwischen den Landkreisen können stark variieren. In einigen Vororten liegen die Kosten für die Gründung in New York bei etwa 300 US-Dollar und können in New York (Manhattan) bis zu über 1.600 US-Dollar betragen.

Gemäß der Veröffentlichungspflicht von New York LLC § 206 können LLCs, die die Veröffentlichungspflichten nicht innerhalb der angegebenen Fristen erfüllen, Zahlungen oder Geschäftsaktivitäten ausgesetzt werden.

Die wahrscheinliche Folge ist, dass Ihre LLC ihr Recht verliert, vor den New Yorker Gerichten zu klagen. Darüber hinaus können Sie kein Zertifikat unter Siegel erhalten, das einige Partner für die Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen möglicherweise benötigen.

Daher sollten Sie alle Veröffentlichungsanforderungen von New York LLC für Ihr Unternehmen befolgen. Dies ist die sicherste Option, um sicherzustellen, dass Ihre Gründung in NY LLC unter dem Schutz der staatlichen Gesetze reibungslos verläuft.

4. Wie werden LLCs in New York besteuert?

Eine Limited Liability Company (LLC) in New York ist aufgrund ihrer Besteuerung eine ideale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt zwei Hauptarten, wie LLCs in New York besteuert werden können:

  • Die meisten LLCs in New York unterliegen nicht der Bundes- oder Landeseinkommensteuer. Stattdessen wird das Einkommen von LLCs an ihre Mitglieder/Eigentümer weitergegeben. Die Mitglieder/Eigentümer zahlen dann die staatliche Einkommensteuer auf die Einnahmen, die sie mit dem Unternehmen erzielen. LLCs müssen jedoch weiterhin die staatliche Anmeldegebühr auf ihr Bruttoeinkommen zahlen. Sie reicht von 25 US-Dollar für Einkommen über 0 US-Dollar bis zu 4.500 US-Dollar für Einkommen über 25.000.000 US-Dollar.
  • In einigen Fällen können LLCs in New York für steuerliche Zwecke als Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder nicht berücksichtigte juristische Person behandelt werden. Diese LLCs werden genauso besteuert wie das Unternehmen, als das sie klassifiziert sind. Wenn also ein Eigentümer einer LLC in New York sein Unternehmen in Form einer Kapitalgesellschaft anmeldet, muss diese LLC eine separate Steuererklärung einreichen und Körperschaftssteuer sowie Franchisesteuer zahlen.
5. Wie hoch ist der Körperschaftsteuersatz in New York?

New York hat gerade ab 2021 einige Änderungen am Körperschaftsteuersatz vorgenommen. Hier sind die Sätze, die für einige typische New Yorker Körperschaftssteuern gelten:

New Yorker Körperschaftsteuersatz

Der Körperschaftsteuersatz, der auf die Bemessungsgrundlage des Unternehmenseinkommens des Staates New York erhoben wird, erhöht sich für Steuerjahre ab 2021 von 6,5 % auf 7,25 %. Dieser Satz gilt für Gewerbesteuerzahler mit einem Einkommen von 5 Millionen US-Dollar und mehr im Steuerjahr. Kleine Unternehmen, qualifizierte Hersteller und qualifizierte aufstrebende Technologieunternehmen in New York haben weiterhin Anspruch auf ihre jeweiligen Vorzugssteuersätze.

New Yorker Gewerbekapitalsteuer

Ab 2021 wird die Gewerbekapitalsteuer des Staates New York wiederhergestellt und für Steuerjahre auf 0,1875% festgesetzt. Für Kleinunternehmen, qualifizierte Hersteller und Wohnungsbaugenossenschaften in New York gilt weiterhin ein Steuersatz von null Prozent.

Feste Dollar-Mindeststeuer (FDM)

Die FDM-Steuer wird auf der Grundlage der Einnahmen des Staates New York des Unternehmens berechnet. Der Satz reicht von 25 USD für Quittungen unter 100.000 USD bis 200.000 USD für Quittungen über 1.000.000.000 USD. Für Hersteller, Non-Captive REITs und RICs sowie QETCs in New York gibt es eine andere Steuertabelle.

6. Gibt es eine Jahresgebühr für eine LLC im Bundesstaat New York?

Obwohl die meisten Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLCs) im Bundesstaat New York nicht der Bundes- oder Landeseinkommensteuer unterliegen, müssen sie dennoch eine jährliche Anmeldegebühr entrichten. Eine LLC in New York muss jedes steuerpflichtige Jahr ein Formular IT-204-LL einreichen. Die Höhe der Anmeldegebühr wird in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen der LLC berechnet und kann zwischen 25 USD (bei einem Einkommen von mehr als 0 USD) und 4.500 USD (bei einem Einkommen von mehr als 25.000.000 USD) variieren. LLCs, die kein Einkommen haben oder als Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder nicht berücksichtigte juristische Person behandelt werden, müssen diese Art der jährlichen Anmeldegebühr nicht bezahlen.

Darüber hinaus müssen LLCs im Bundesstaat New York jährlich bestimmte Arten von Steuern und Gebühren zahlen. Dazu gehören staatliche Arbeitgebersteuern, Verkaufs- und Gebrauchssteuern und für LLCs, die als unberücksichtigte juristische Personen oder Personengesellschaften behandelt werden, staatliche Unternehmenssteuern.

Diese Zahlungen werden normalerweise von den registrierten Vertretern von LLC in New York abgewickelt. Ein Agent hilft Unternehmen bei der Einhaltung der staatlichen Regeln und Vorschriften sowie bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren. Wenn Sie einen registrierten Agenten für Ihre LLCs in New York oder anderswo auf der Welt benötigen, sehen Sie sich die Unternehmensservices von One IBC an. Wir sind stolz darauf, mehr als 10.000 Kunden weltweit bei der Gründung neuer Unternehmen in mehr als 27 Jurisdiktionen erfolgreich unterstützt zu haben.

7. Wie registriere ich einen Firmennamen in New York?

Wenn Sie planen, in New York Geschäfte zu machen, müssen Sie zunächst den Registrierungsprozess des Firmennamens im Griff haben. Im Folgenden sind die grundlegenden 3 Schritte aufgeführt, die Sie befolgen müssen, um einen Firmennamen in New York zu registrieren.

Schritt 1: Wählen Sie eine geeignete New Yorker Geschäftseinheit

Abhängig von Ihrem Businessplan gibt es verschiedene Arten von Unternehmensstrukturen, mit denen Sie beginnen können. Die von Ihnen gewählte Form bestimmt, wie Sie Ihren Firmennamen in New York registrieren. Gemeinsame New Yorker Gewerbeanmeldungen sind Einzelunternehmen, offene Handelsgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung (LLCs).

Schritt 2: Führen Sie eine Überprüfung des Firmennamens in New York durch

Bei der Registrierung eines New Yorker Firmennamens sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Firmenname eindeutig ist, um Urheberrechts- und Identitätsprobleme zu vermeiden. Wenn Sie sich beim One IBC Service registrieren, helfen wir Ihnen, die Unternehmensdatenbank des Staates New York zu überprüfen. Dies ist der entscheidende Schritt, da Ihr Antrag abgelehnt wird, wenn Sie versuchen, einen bereits verwendeten Namen zu beanspruchen.

Schritt 3: Richten Sie Ihr New Yorker Geschäft ein

Nachdem Sie die oben genannten 2 Schritte abgeschlossen haben, müssen Sie Ihre New Yorker Firmenregisterdokumente an den Staat senden. Als letzten Schritt bei der Registrierung müssen Sie Ihre Satzung sowie Dokumente zu Ihrem Unternehmen persönlich oder per Post beim New Yorker Ministerium für Handel, Gemeinden und wirtschaftliche Entwicklung einreichen.

8. Wie beantrage ich eine Geschäftslizenz in New York?

Die primäre staatliche Genehmigung oder Lizenz (wenn das Unternehmen in New York geschäftlich tätig ist oder beabsichtigt, Dienstleistungen zu verkaufen, zu vermieten und zu erbringen) wird als Certificate of Authority für die Umsatzsteuer bezeichnet. Dies wird auch allgemein als Verkäufergenehmigung bezeichnet. Um eine Geschäftslizenz in New York zu beantragen, muss sich das Unternehmen an das Department of Taxation and Finance wenden.

Darüber hinaus müssen Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind, auch spezielle Lizenzen beantragen. Das New York State License Center kann Ihnen bei diesen Genehmigungen behilflich sein. Sie haben eine umfassende Liste der ausgestellten Lizenzen sowie das Amt, das diese Lizenzen verwaltet. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, eine Geschäftslizenz in New York über einen autorisierten Vertreter zu beantragen.

Auf lokaler Ebene wie Landkreisen, Städten, Gemeinden und Dörfern sind ebenfalls unterschiedliche Genehmigungen und Lizenzen erforderlich. Erkundigen Sie sich direkt bei den örtlichen Niederlassungen, ob das Unternehmen dort ansässig ist oder dort Geschäfte tätigt. Auf den Websites der lokalen Behörden finden Sie normalerweise Informationen zu diesem Thema, daher ist es besser, dort nachzusehen, wie Sie in New York eine Geschäftslizenz beantragen können.

9. Wie viel kostet es, eine Geschäftslizenz in New York zu bekommen?

Jede Geschäftslizenz hat ihre eigene Gebühr. Wenn ein Unternehmen also in mehreren Bereichen und Berufen tätig ist, sind die Kosten höher. Für einen Friseur kostet es beispielsweise 60 US-Dollar, während ein Masseur 108 US-Dollar zahlen muss. Im Durchschnitt kostet es für ein kleines Unternehmen in New York normalerweise zwischen 50 und 150 US-Dollar, um eine Geschäftslizenz in New York zu erhalten. Die Kosten variieren von Stadt zu Stadt sowie von Regierungsebene zu Ebene.

Es gibt auch andere zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung eines Gewerbescheins. Im Allgemeinen fällt eine Bearbeitungs- oder Anmeldegebühr an, dann fallen die Kosten für den Erwerb einer Geschäftslizenz in New York selbst an. In Rochester ist beispielsweise eine Anmeldegebühr von 25 USD für eine Geschäftslizenz erforderlich, die nicht zurückerstattet wird. Einige Fachleute müssen auch bestimmte Prüfungen bestehen, bevor sie ihre Lizenzen erhalten, und diese Prüfungen kosten normalerweise ein paar Dutzend zusätzliche Dollar.

Darüber hinaus haben alle Geschäftslizenzen ein Ablaufdatum. Unternehmen müssen für die Verlängerung ihrer Lizenzen bezahlen, wenn sie ablaufen. Jede Lizenz hat auch ihre eigene einzigartige Länge. Einige dauern ein Jahr, während andere nach vier Jahren verlängert werden müssen. Die Verlängerungsgebühr ist normalerweise gleich oder niedriger als die Lizenzgebühr.

10. Benötigt New York eine Geschäftslizenz?

Nicht alle Unternehmen müssen eine Lizenz beantragen, aber einige bestimmte Arten von Unternehmen in New York erfordern eine Geschäftslizenz. Sie können von Branche zu Branche sowie auf jeder Regierungsebene variieren. Wenn Sie planen, ein Unternehmen in New York zu gründen, sollten Sie sich bei der Gründung eines Unternehmens in New York sorgfältig bei den Behörden erkundigen oder sich an einen autorisierten Vertreter wenden, um Hilfe zu erhalten.

Es gibt Berufs- und Berufslizenzen wie Verkäuferlizenz, Immobilienlizenz und Baulizenz. Wenn das Unternehmen Geschäfte machen oder einen Fachmann in einem bestimmten Bereich einstellen möchte, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Lizenzen beantragen. Unternehmen müssen auch Lizenzen oder Genehmigungen in Bezug auf Landwirtschaft, Lebensmittel, Umwelt, Sicherheit oder den Verkauf bestimmter Produkte wie Tabak und Alkohol beantragen.

Darüber hinaus können Unternehmen auf lokaler Ebene Geschäftslizenzen erwerben. New York City erfordert andere Geschäftslizenzen als andere Städte im Bundesstaat New York. Es wird empfohlen, immer das lokale Büro oder die Website zu überprüfen, um zu wissen, ob das Unternehmen eine Gewerbelizenz benötigt oder nicht.

Texas (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Was ist ein gutes Geschäft, um in Texas zu starten?

Finanzen: Unternehmen, die Dienstleistungen wie Buchhaltung, Buchhaltung, Beratung, Fundraising anbieten, können ein idealer Ausgangspunkt sein. Angesichts der enormen wirtschaftlichen Größe von Texas, die nach Kalifornien an zweiter Stelle steht, gibt es mehrere Möglichkeiten für Finanzdienstleistungen, hier zu gedeihen. Spezialisierte und erschwingliche Finanzdienstleistungen sind immer gefragt, denn kleine und mittlere Startups können nicht zu viel Geld sparen, um einen eigenen Buchhalter einzustellen.

Handel: Eine gemeinsame Grenze zu Mexiko und das NAFTA-Abkommen tragen erheblich zur Förderung des Handels bei. Allein Mexiko macht etwa zwei Drittel der texanischen Exporte aus. Handel ist ein gutes Geschäft, um in Texas zu beginnen. Ein Unternehmen, das als Handelsdrehscheibe für Produkte aus allen anderen 49 Staaten fungiert, um sich dort zu versammeln und dann in ein anderes Land zu versenden und umgekehrt, damit Produkte aus südamerikanischen Ländern die Grenze überqueren und in den ganzen USA vertrieben werden, ist ein sehr solides Geschäft.

2. Wie erstelle ich eine LLC in Texas?

Schritt 1:

Benennen Sie die GmbH. Der Name muss den staatlichen Vorschriften entsprechen und darf nicht verwendet werden.

Schritt 2:

Wenden Sie sich an einen in Texas registrierten Vertreter. Ein One IBC ist berechtigt, ein registrierter Vertreter mit einer lokalen Niederlassung zu sein, der sich auf die Gründung von Geschäften in Texas spezialisiert hat, indem er jedes rechtliche Dokument akzeptiert und eine angemessene Anleitung bereitstellt.

Schritt 3:

Legen Sie die Dokumente ab. Senden Sie das Formular 205 - Gründungsurkunde für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einer Anmeldegebühr von 300 US-Dollar an den Außenminister von Texas. Ein One IBC stellt den Antrag zusammen mit ausführlichen Anleitungen zum Ausfüllen zur Verfügung.

Schritt 4:

Erstellen Sie eine Betriebsvereinbarung. Es handelt sich um ein Rechtsdokument, das die Eigentümerschaft der LLC sowie die Art und Weise der Geschäftsabwicklung detailliert beschreibt. Um eine LLC in Texas zu gründen, ist dies nicht zwingend erforderlich, wird aber dringend empfohlen.

Schritt 5:

Holen Sie sich eine EIN oder ITIN. Der Service von One IBC deckt beide dieser Steuer-ID-Nummern ab.

Schritt 6:

Ein Bankkonto eröffnen. Ein lokales Bankkonto kann dem Geschäft sehr helfen, aber der Antragsprozess ist sehr schwierig. Mit mehreren Partnerbanken kann One IBC Kunden durch diesen Prozess begleiten.

3. Wie viel kostet es, eine LLC in Texas zu gründen?

Für die Einreichung der Gründungsurkunde für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Formular 205) beim Außenminister von Texas fallen Kosten von 300 US-Dollar (308 US-Dollar für die Online-Anmeldung) für die Anmeldegebühr an. Es gibt auch 30 US-Dollar für eine beglaubigte Kopie des Gründungszertifikats und 5 US-Dollar für ein Statuszertifikat. Beides wird nach der Gründung eines Unternehmens in Texas dringend empfohlen.

Die Reservierung des Firmennamens in Texas kostet US$ 40 pro Antrag. Dann gibt es einige Servicegebühren für registrierte Agentendienste. Als autorisierter Vertreter in Texas. One IBC kann den Kunden auch einen solchen Service zu erschwinglichen Preisen anbieten.

Eine One IBC bietet die Gründung einer LLC in Texas mit einem Service von nur 599 US-Dollar an .

4. Wie lange dauert es, eine LLC in Texas zu bekommen?

In Texas dauert eine LLC normalerweise 2-3 Tage für eine Online-Bewerbung und 7-10 Tage für eine postalische Bewerbung. Eine One IBC kann den Antrag noch am selben Tag, an dem die Kunden die erforderlichen Unterlagen einreichen, beim texanischen Außenminister einreichen. Es dauert in der Regel ein bis zwei Tage, bis alle Papiere von der Behörde geprüft sind. Wenn die Kunden den Firmennamen bereits vorher überprüft und reserviert haben, gibt es keine Wartezeiten mehr. Die frisch abgestempelte Ausbildungsbescheinigung liegt vor. Dies bedeutet, dass das Unternehmen offiziell ist. Mit dem Service von One IBC ist der Geschäftsstart in Texas sehr bequem und dauert nur 2 Tage.

5. Anforderungen an die Einreichung von Firmen in Texas

Die Anforderungen an die Einreichung von Firmen in Texas sind nicht kompliziert: Einige Formulare sind einmalig, während andere regelmäßig erforderlich sind. Während der Gründung einer texanischen Gesellschaft muss die Gründungsurkunde für LLC oder Gründungsurkunde für eine Gesellschaft beim Texas Secretary of State (SOS) eingereicht werden.

Jahresformulare bestehen aus:

  • Jahresbericht
  • Staatliche Gewerbesteuer: In Texas muss sogar LLC Franchisesteuer zahlen. Dies ist sehr kompliziert und es wird empfohlen, sich an einen Spezialisten von One IBC zu wenden, um diese Steuer zu verstehen und ordnungsgemäß zu bezahlen.
  • Staatliche Arbeitgebersteuer: Wenn das Unternehmen jemanden einstellt, muss die Arbeitgebersteuer und die staatliche Arbeitslosenversicherungssteuer (UI) gezahlt werden.
  • Umsatz- und Gebrauchssteuer: Wenn das Unternehmen in Texas tätig ist, muss es Umsatzsteuer zahlen.
  • Registrierung in anderen Staaten: Wenn das Unternehmen in anderen Staaten tätig ist, muss es sich registrieren und entsprechende Papiere einreichen. Weitere Informationen finden Sie im One IBC 50 States Guide.
6. Läuft eine LLC in Texas ab?

Bei der Gründung können die Eigentümer der LLC ihre Lebensdauer in der Satzung festlegen. Wenn das Unternehmen nach diesem Datum aus irgendeinem Grund beabsichtigt, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen, muss ein neues Datum festgelegt und der texanischen Regierung mitgeteilt werden. Wenn kein Datum angegeben ist, läuft die LLC nicht ab, sondern läuft weiter. Darüber hinaus verlangt Texas keinen Jahresbericht, sodass das Ablaufdatum nach Belieben des Eigentümers festgelegt werden kann.

Für den Fall, dass der/die Eigentümer die LLC nicht zu einem bestimmten Datum, sondern durch ein bestimmtes Ereignis beenden möchten, können auch Ereignisse vereinbart werden, die eine LLC in Texas erlöschen lassen, wie beispielsweise Konkurs oder der Tod eines Mitglieds. Daher empfiehlt One IBC dringend eine LLC, da sie für Kunden, die ein kleines Unternehmen in Texas gründen, sehr flexibel ist.

7. Ist eine LLC dasselbe wie eine Geschäftslizenz?

Die Antwort ist nein, ist es nicht. Eine LLC stellt dem/den Eigentümer(n) eine juristische Geschäftseinheit zur Verfügung, während eine Lizenz dem Unternehmen erlaubt, Geschäfte in einer bestimmten Branche oder mit bestimmten Produkten und Dienstleistungen zu tätigen. Daher ist eine LLC nicht gleich einer Geschäftslizenz. Die LLC muss zuerst gegründet werden, dann können die Eigentümer die erforderlichen Lizenzen beantragen. Wenn die Kunden Hilfe bei Geschäftslizenzen benötigen, One IBC gerne jede Anfrage und hilft beim Antragsprozess.

8. Was sind Buchhaltungsdienstleistungen in Texas?

Buchhaltungsdienste in Texas erstellen Finanzunterlagen, verfolgen Einnahmen und Ausgaben und bieten Beratung zur allgemeinen finanziellen Gesundheit. Dies hilft dem Unternehmen, vorausschauend zu planen und finanziell fundierte Entscheidungen zu treffen.

Viele Buchhaltungsdienste in Texas helfen auch bei Steuerpflichten. Sie können sicherstellen, dass jede Finanzberichterstattungspraxis den IRS-Vorschriften entspricht, die Steuerpflicht feststellen und die Einreichungsanforderungen und -fristen einhalten. Dazu gehören Bundes-, Landes- und Kommunalsteuererklärungen.

Darüber hinaus gibt es je nach Kundenbedarf spezialisierte Bereiche wie:

  • Wirtschaftsprüfung (sehr wichtig, wenn das Unternehmen einen Bankkredit sucht)
  • Unternehmensberatung (für Finanzplanung, Versicherung, Fusionen oder Rechtsstreitigkeiten)
  • Forensische Buchführung (zur Überprüfung von Jahresabschlüssen, Computersystemen und anderen Buchhaltungsinformationen, um Unterschlagung, Manipulation und anderes finanzielles Fehlverhalten aufzudecken)

Dies kostet natürlich zusätzliche Gebühren, aber insgesamt sind sie viel billiger als die Einstellung eines Vollzeitspezialisten für diese Aufgaben.

9. Was sind Buchhaltungsdienstleistungen in Texas?

Wie der Name schon sagt, halten Buchhaltungsdienste das Buchhaltungsbuch in Schach. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die täglichen grundlegenden Buchhaltungsaktivitäten durchzuführen. Dies sind die Berechnung, Dateneingabe und Organisation von Lohn-, Debitoren-, Kreditoren- und Bankabstimmungen in den wichtigsten Finanzberichten wie GuV, Bilanz und Kontenbuch.

Der Buchhalter kann auch bei der Implementierung und dem Betrieb des Buchhaltungssystems des Unternehmens behilflich sein. Oder stellen Sie dem Unternehmen dieses Buchhaltungssystem zur Verfügung, wenn kein solches verfügbar ist. Dies hilft den Eigentümern, Ausgaben und Einnahmen besser zu überwachen, Trends zu erkennen und Budgetposten zu verfolgen.

Ohne Buchhaltungsdienstleistungen in Texas müssen Unternehmen einen Vollzeitbuchhalter einstellen, um Aufzeichnungen über Finanztransaktionen wie Verkäufe, Einkäufe, Kassenjournale, Hauptbücher, Erstellung von Budget- oder Ausgabenberichten, Gewinn- und Verlustrechnungen und Salden zu führen und auszuwerten. Ganz zu schweigen von der Zahlung der Lizenz für ein offizielles computergestütztes Buchhaltungssystem.

10. Sind nach der Gründung eines Unternehmens in Texas Buchhaltungsdienstleistungen erforderlich?

Obwohl der texanische Außenminister von Unternehmen (sowohl LLC als auch Unternehmen) nicht verlangt, einen Jahresbericht einzureichen, fordert die Regierung einen öffentlichen Informationsbericht, einen Bericht über keine Steuerschuld und eine Franchise-Steuererklärung. Darüber hinaus verlangen viele Unternehmen auch eine regelmäßige Prüfung ihrer Finanzen. Dies kann eine Anforderung der Anleger sein oder wurde in der Satzung der Gesellschaft festgehalten. Eine One IBC empfiehlt auch dringend, Buchhaltungsdienste in Texas zu nutzen, um viele Vorteile zu erzielen.

Durch die Auslagerung der Finanzaufgaben an Buchhaltungsdienste in Texas können Geschäftsinhaber Zeit und Geld sparen, jedes Risiko mit dem IRS vermeiden, den Überblick über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens behalten und immer bereit sein, wenn die Steuersaison kommt.

11. Wie erhalte ich eine ITIN-Nummer in Texas?

Um eine ITIN-Nummer in Texas zu erhalten, müssen Sie drei Schritte ausführen:

  1. Füllen Sie das Formular W-7 aus (IRS-Antrag für die individuelle Steueridentifikationsnummer)
  2. Bereiten Sie die Unterlagen vor, die den Ausländerstatus und die wahre Identität belegen. Es gibt 13 akzeptierte Dokumente (Reisepass funktioniert am besten)
  3. Senden Sie den Antrag an die angegebene Adresse im Formular W-7
12. Wie erhalte ich die Itin-Nummer für Nichtansässige?

Es gibt nur 3 Arten von Nichtansässigen, die eine ITIN erhalten können:

  • Nichtansässiger Ausländer, der eine US-Steuererklärung abgeben muss
  • Nichtansässiger Ausländer, der einen Vorteil aus einem Doppelbesteuerungsabkommen beansprucht
  • Nichtansässiger ausländischer Student, Professor oder Forscher, der eine US-Steuererklärung einreicht oder eine Ausnahme beantragt

Die ITIN-Nummer ist auch für Nichtansässige verfügbar, die keine SSN haben oder nicht berechtigt sind, eine zu erhalten und eine Bundessteueridentifikationsnummer angeben oder eine Bundessteuererklärung einreichen müssen.

Washington (vereinigte Staaten von Amerika)

1. Wie viel kostet es, eine LLC im Bundesstaat Washington zu gründen?

Die Kosten für die Gründung einer LLC im Bundesstaat Washington betragen 200 US-Dollar. Diese Gebühr wird erhoben, wenn Sie die Gründungsurkunde Ihrer LLC online beim Washingtoner Außenminister einreichen. Wenn Sie per Post einreichen, beträgt die Gebühr 180 USD.

LLCs in Washington müssen einen Jahresbericht beim Außenminister einreichen. Die Anmeldegebühr kostet 60 US-Dollar und muss bis zum Ende des Monats, in dem die LLC gegründet wurde, bezahlt werden.

Mit der Gründung einer LLC im US-Bundesstaat Washington sind weitere Kosten verbunden. Zum Beispiel:

  • Bei der Registrierung von Washington State LLC müssen Sie einen ersten Bericht einreichen. Wenn Sie diesen Bericht zusammen mit der Ausbildungsbescheinigung einreichen, entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Wenn Sie es separat einreichen, betragen die Kosten 10 USD per Post und 30 USD online.
  • Sie können Ihren LLC-Namen innerhalb von 180 Tagen für 30 USD reservieren, indem Sie ein Namensreservierungsformular einreichen.
  • Um einen anderen Handelsnamen als Ihren offiziellen Washington LLC-Geschäftsnamen zu registrieren, können Sie einen Antrag auf eine Geschäftslizenz stellen und die Anmeldegebühr von 24 US-Dollar bezahlen.

Dies sind alle Grundkosten, um eine LLC im Bundesstaat Washington zu gründen . Alternativ können Sie Ihre LLC als einen registrierten Agenten wie One IBC finden, der alle Unterlagen und Unterlagen für Ihre Gewerbeanmeldung übernimmt. Sehen Sie sich den Firmengründungsservice in Washington an und erfahren Sie mehr darüber, was One IBC Group jetzt für Ihr Auslandsgeschäft tun kann.

2. Was ist der Unterschied zwischen LLC und Professional LLC in Washington?

Eine Professional Limited Liability Company (PLLC) in Washington wird genauso behandelt wie eine Limited Liability Company (LLC) . Der grundlegende Unterschied zwischen einer PLLC und einer LLC in Washington besteht darin, dass eine PLLC von in Washington lizenzierten Fachleuten gegründet werden muss. Sie kann nur von der staatlichen Behörde zugelassene professionelle Dienstleistungen erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese Berufe:

  • Zertifizierte Wirtschaftsprüfer
  • Chiropraktiker
  • Zahnärzte
  • Osteopathen
  • Ärzte
  • Podologen und Chirurgen
  • Fußpfleger
  • Architekten
  • Tierärzte
  • Anwälte

Diese Liste ist nicht vollständig. Im Allgemeinen ist eine professionelle Dienstleistung jede Art von öffentlich zugänglicher persönlicher Dienstleistung, für die der Anbieter vor der Erbringung der Dienstleistung eine Lizenz oder eine andere gesetzliche Genehmigung einholen muss. Eine Washington PLLC kann von jedem gegründet werden, der zur Ausübung eines der oben genannten Berufe zugelassen ist oder anderweitig in Washington rechtmäßig zugelassen oder zugelassen ist. Um sicherzustellen, dass Ihr Geschäftsberuf als Washington Professional Service qualifiziert ist, um eine PLLC zu gründen, können Sie einen lokalen Wirtschaftsanwalt konsultieren oder den Washington Company Formation Service von One IBC nutzen.

3. Was ist der Unterschied zwischen einem Einzelunternehmen und einer LLC im Bundesstaat Washington?

Einzelunternehmen und Limited Liability Company (LLC) gehören zu den beliebtesten Unternehmensstrukturen im US-Bundesstaat Washington. Sie können eine gute Option für ein kleines und mittleres Unternehmen sein, da sie einfach einzurichten und flexibel in der Verwaltung sind. Hier sind einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen einem Einzelunternehmen und einer LLC im Bundesstaat Washington :

  • Haftpflichtschutz
    • Dies ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Strukturen. Eine LLC kann ihrem Eigentümer Haftungsschutz bieten, während ein Einzelunternehmen dies nicht kann. Das bedeutet, dass Inhaber eines Einzelunternehmens Gefahr laufen, ihr persönliches Vermögen zu verlieren, wenn das Unternehmen in ein rechtliches Problem gerät.
  • Inbetriebnahmeprozess und Kosten
    • Im Gegensatz zu LLCs müssen sich Einzelunternehmen in Washington nicht beim Staat registrieren lassen und keine Anmeldegebühren zahlen.
  • Einhaltung
    • Washington Einzelunternehmen sind von der Einreichung von Jahresabschlüssen befreit, die für LLCs in Washington erforderlich sind. Darüber hinaus ist der Steuererklärungsprozess für Einzelunternehmen viel einfacher als für LLCs.

4. Was sind die Voraussetzungen für eine LLC im Bundesstaat Washington?

Limited Liability Company (LLC) ist eine der beliebtesten Unternehmensstrukturen im Bundesstaat Washington, da sie einfach zu gründen ist und nicht viele Anforderungen an den Geschäftsinhaber stellt. Hier sind einige Gründungsdokumente und Anforderungen, die Sie vorbereiten müssen, um eine LLC in Washington zu gründen:

  • Mindestens 1 Mitglied der LLC
  • Name der Washington LLC und deren Geschäftsadresse
  • Das Datum, an dem Ihre Washington State LLC offiziell wirksam wird (sofort oder innerhalb von 90 Tagen nach dem Anmeldedatum)
  • Die Lebensdauer der LLC (unbefristet oder eine bestimmte Laufzeit)
  • Informationen zu den registrierten Vertretern Ihrer LLC
  • Die Zustimmung des registrierten Vertreters, als registrierter Vertreter zu fungieren

Nachdem Sie alle oben genannten Anforderungen erfüllt haben, müssen Sie diese in der Gründungsurkunde ausfüllen und beim Washington Office of the Secretary of State einreichen.

Alternativ können Sie einen registrierten Handelsvertreter beauftragen, die Gründungsdokumente und Geschäftsanforderungen für Ihre Washington LLC zu bearbeiten. Wenn Sie auf der Suche nach einem registrierten Handelsvertreter sind, sollten Sie sich den Washington Company Gründungsservice von One IBC ansehen und Ihr Unternehmen zu einem seriösen Handelsvertreter machen.

5. Wie lange dauert es, eine Geschäftslizenz im Staat Washington zu erhalten?

Bei der Gründung eines Unternehmens im Bundesstaat Washington müssen Offshore-Unternehmen die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen einholen, um das Unternehmen legal zu führen. Abhängig von Ihrem Geschäftsbereich sind die Lizenzen/Genehmigungen der Aufsichtsbehörde unterschiedlich, jedoch müssen Sie in der Regel Informationen über die juristische Person, die Aktionäre/Direktoren, den Geschäftsplan und einige andere Dokumente bereitstellen, wie z. B.: Jahresabschluss, Mietvertrag usw. .

Eine Gewerbeanmeldung Waschen dauert in der Regel ca. 10 Werktage ab dem Tag der Beantragung. Falls Sie zusätzliche städtische oder staatliche Genehmigungen benötigen, dauert es noch 2-3 Wochen, bis Ihre Geschäftslizenz /Genehmigung in Washington genehmigt wird. Seien Sie versichert, dass One IBC Sie während des gesamten Prozesses unterstützt.

Sie können mehr darüber , wie Sie so einen Washington Business - Lizenz erhalten hier .

6. Wie bekomme ich eine LLC im Bundesstaat Washington?

Um eine LLC im Bundesstaat Washington mit One IBC Group, folgen Sie einfach 4 Schritten:

  • Schritt 1 - Vorbereitung: Senden Sie uns Ihre Informationen, Anfragen, Rechnungsadresse und wählen Sie 3 gültige Namen für Ihr Unternehmen. Ein One IBC übernimmt die Namensprüfung für Sie.
  • Schritt 2 - Einreichen der erforderlichen Unterlagen: Wir benötigen Angaben zu den Geschäftsführern/Aktionären Ihres Unternehmens sowie zum Aktienverhältnis. Wenn Sie niemanden finden, den Sie ernennen können, können wir das für Sie tun. Darüber hinaus können Sie einige empfohlene Dienstleistungen für Ihr Unternehmen auswählen, z. B. Servicebüro, Markenregistrierung, Bankkontoeröffnung, Buchhaltung usw.
  • Schritt 3 - Ihre Zahlung an One IBC: Nachdem Sie eine Bestellung One IBC haben, sendet Ihnen One IBC ein Angebot zu. Eine Washington LLC wurde durch Einreichung einer Gründungsurkunde beim Außenminister gegründet. Die Bearbeitung dauert ungefähr 2-3 Tage.
  • Schritt 4 - Erhalt Ihres Firmen-Kits: Ihre Firmen-Originaldokumente werden an Ihre angegebene Adresse gesendet. Sie können jetzt Ihre LLC-Lizenz im Bundesstaat Washington erhalten. Zusätzliche Dienstleistungen können, falls vorhanden, direkt danach von One IBC Group werden .

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie unsere Website hier .

7. Welche Arten von Geschäftslizenzen im Bundesstaat Washington benötige ich?

Im Allgemeinen gibt es 3 Arten von Washingtoner Geschäftslizenzen, die Sie benötigen, wenn Sie hier ein Geschäft eröffnen:

  • Hauptgeschäftslizenz: Jedes Unternehmen in Washington muss eine allgemeine Geschäftslizenz des Staates erhalten, in dem sich das Unternehmen befindet. Diese Art von Lizenz wird erteilt, sobald Ihr Unternehmen gegründet wurde.
  • Behördliche Lizenzen und Genehmigungen: Neben der Hauptgeschäftslizenz benötigen viele Branchen in Washington untergeordnete Geschäftslizenzen oder -genehmigungen, z. B. Banken, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Bauwesen, Restaurant - Hotels und andere Gastgewerbedienste. Diese Art von Geschäftslizenz wird im Bundesstaat Washington von Regierungsbehörden erteilt.
  • Berufs- und Berufslizenzen: Diese Art von Washington-Geschäftslizenz ist für Fachleute, die in bestimmten Bereichen arbeiten, z. B. Arzt, Ingenieur usw.
8. Wie viel kostet die Verlängerung einer LLC im Bundesstaat Washington?

Die jährlichen Verlängerungsgebühren sind die jährlich wiederkehrenden Regierungsgebühren, die ein Unternehmen zahlen muss, um seinen Betrieb in Washington aufrechtzuerhalten. Unternehmen werden als „in gutem Ruf“ angesehen, wenn sie die Gesetze einhalten und diese staatlichen Gebühren erfüllen. Kurz gesagt, können Sie diese Gebühr mit der jährlich von einem Unternehmen zu erhebenden Körperschaftsteuer vergleichen.

Washington LLCs und Unternehmen müssen die Verlängerungsgebühr an die Regierung zahlen. Als Fälligkeitsdatum gilt das Firmenjubiläum. Sie können eine LLC im Bundesstaat Washington selbst erneuern oder einfacher eine Unternehmensdienstleistungsfirma finden, die dies tut. Unsere Jahresgebühr für eine Verlängerung von Washington LLC beträgt ab 1.059 US-Dollar (einschließlich 499 US-Dollar Servicegebühr und 560 US-Dollar Regierungsgebühr).

Bitte besuchen Sie die One IBC Website für die neuesten Preise für Washingtoner Firmengründungs- und Erneuerungsdienste in den 50 US-Bundesstaaten hier .

9. Was ist die Einkommensteuer des Bundesstaates Washington?

Es gibt keine Einkommensteuer des Staates Washington für Unternehmen und Einzelpersonen. Der Staat erhebt jedoch weiterhin eine Bruttoeinnahmensteuer von 1,5 %.

Washingtoner Unternehmen unterliegen im Allgemeinen den folgenden Steuern:

  • Gewerbesteuer (B&O): Praktisch alle Unternehmen in Washington unterliegen der B&O-Steuer; einschließlich Unternehmen, die als Kapitalgesellschaften, LLCs, Personengesellschaften und Einzelunternehmen gegründet wurden, unabhängig davon, ob sie gemeinnützig oder gewinnorientiert sind.
  • Einzelhandelsumsatzsteuer: Der Verkauf von Sachanlagen an Verbraucher unterliegt grundsätzlich einer Einzelhandelssteuer. Auf bestimmte Dienstleistungen wie Treuhand, Titelversicherung, Kreditauskunfteien usw. wird auch eine Einzelhandelssteuer erhoben.
  • Gebrauchssteuer: Diese Steuer wird auf den Warenwert erhoben und beinhaltet die an den Verkäufer gezahlten Versand-, Liefer- oder Versandkosten.
  • Persönliche Vermögenssteuer: Privates Eigentum, das geschäftlich genutzt wird, unterliegt auch der Vermögenssteuer, einschließlich Möbeln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialien. Die Steuersätze für Immobilien und persönliches Eigentum sind gleich.

Für weitere Informationen zur Gewerbesteuer in Washington kontaktieren Sie uns bitte über die Hotline +65 6591 999 1 oder per E-Mail an [email protected].

Was die Medien über uns sagen

Über uns

Wir sind immer stolz darauf, ein erfahrener Finanz- und Unternehmensdienstleister auf dem internationalen Markt zu sein. Wir bieten Ihnen als geschätzten Kunden den besten und wettbewerbsfähigsten Wert, um Ihre Ziele in eine Lösung mit einem klaren Aktionsplan umzuwandeln. Unsere Lösung, Ihr Erfolg.

US